Муниципальное образование "Копанищенское сельское поселение"
Лискинский район Воронежской области

Копанищенский муниципальный вестник Выпуск 7 от 31.05.2023

Копанищенский
муниципальный 
ВЕСТНИК

31 мая

 

2023 год

№ 7

24

                                                                                                                                                                     

 

           

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2023 года № 11

                с.Копанище

О внесении изменений в постановление

от 11 февраля 2019 года № 11 муниципальной

 программы «Развитие и сохранение культуры поселения»

в Копанищенском сельском поселении

Лискинского муниципального района

Воронежской области.

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации, в целях решения задач по улучшению муниципального управления Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района, повышения качества жизни населения, администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района постановляет:

  1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры поселения"

 (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия сельских поселений» ежегодно предусматривать средства в бюджете поселения  на финансирование мероприятий Программы, а также вносить уточнения в перечень мероприятий Программы в соответствии с решением сессии  совета  народных депутатов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Копанищенского

сельского поселения                                                                         А.М.Кетов

                                   Приложение

к постановлению администрации 

Копанищенского сельского поселения

от «23» мая  2023 г. № 11

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и сохранение культуры поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

«Развитие и сохранение культуры поселения»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы

Копанищенский сельский дом культуры, Копанищенская сельская библиотека.

Основные разработчики программы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма «Организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры»

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»

Цели программы

- сохранение исторического и культурного наследия в поселении;

- укрепление единого культурного пространства, создание условия для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.

Задачи программы

-Сохранение, использование и популяризация культурного и исторического наследия;

- выравнивание доступности к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

-сохранение и развитие творческого потенциала поселения;

-обеспечение улучшения качества жизни жителей поселения за счет развития духовного и творческого потенциала, равной доступности разнообразных качественных услуг организаций культуры, сохранения исторического и культурного наследия поселения;

- выявление и поддержка творческой молодежи.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;

- укрепление единого культурного пространства, создание условий для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;

- воспроизводство творческого потенциала поселения;

- выявление и поддержка творческой молодёжи;

- создание условий для доступа населения поселения к российскому и мировому культурному наследию, современной культуре, информационным ресурсам.

- координация, контроль деятельности учреждений, правовое регулирование, контроль за использованием финансовых средств;

- укрепление материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Сроки реализации программы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования программы

- общий объем финансирования – 13920,2 тыс. руб.

2019г. – 1665,3 тыс. руб.

2020г. – 2163,5 тыс. руб.

2021г. – 2099,5 тыс. руб.

2022г. – 1994,5 тыс. руб.

2023г. – 1961,4 тыс. руб.

2024г. – 2018,0 тыс. руб.

2025г. – 2018,0 тыс. руб.

Средства местного бюджета.

Ожидаемые конечные результаты

-обеспечение сохранности культурного наследия на территории поселения;

-формирование единого культурного пространства, выравнивание доступа к культурным ценностям, информационным ресурсам, пользованием учреждениями культуры жителей территорий, удаленных от  центра;

-увеличение книгообеспеченности (число изданий в библиотеках /число читателей);

-повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

-увеличение количества культурных акций на районном уровне с привлечением творческого потенциала сельской молодёжи;

-увеличение количества одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на международных,  всероссийских и областных конкурсах, фестивалях, выставках;

- увеличение числа работников прошедших курсы повышения квалификации;

- сохранение и увеличение количества участников клубных формирований.

Контроль за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры поселения»

За последние годы в поселении накоплен положительный опыт реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в области культуры. Применение в течение ряда лет программных методов управления отраслью позволило сохранить основные показатели развития культуры в поселении.

            Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и сохранение культуры поселения на 2019 – 2025 годы» способствует сохранению и развитию культуры. Поддержку получают муниципальные культурно-досуговые учреждения, библиотеки.

            Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры.

            Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие и сохранение культуры на 2019-2025 годы» представляет собой комплекс управленческих, социально-экономических, организационно-хозяйственных и творческих мероприятий, обеспечивающих на основе системного подхода в течение всего периода ее действия решение проблем в сфере культуры  поселения с учетом социально-культурных процессов, а также новых организационно-правовых форм учреждений культуры. То есть, программа, в своей основе, содержит систему проектных мероприятий, ориентированных на достижение конкретных результатов с минимальными бюджетными затратами.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала села и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры.

            Проблемы в сфере культуры, обострившиеся за время экономического кризиса в стране, еще раз продемонстрировали, что отрасль «культура» ориентирована на государственную финансовую поддержку. Необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов культуры, сохранения культурного наследия, создания условий для творчества и инновационного развития, доступности культурных услуг и ценностей для всех жителей поселен6ия.

Раздел 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

2.1 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

Мероприятия программы направлены на формирование эффективной кадровой политики в отрасли, обеспечение библиотечного и информационного обслуживания населения поселения, обеспечение населения поселения  услугами учреждений клубного типа, повышение качества и доступности культурного продукта для населения района.

Во время действия программы прогнозируется совершенствование нормативной правовой базы, в т.ч. развитие уставной деятельности учреждений культуры для привлечения внебюджетных средств через разработку стратегии их развития.

Потребуется принятие дополнительных муниципальных правовых актов для достижения целей реализации программы.

2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Цели и задачи программы направлены на сохранение и развитие муниципальных учреждений культуры, на реализацию их богатого творческого потенциала, что должно вовлечь в культурный процесс самые разные слои и группы жителей поселения.

Основной целью программы является выработка стратегии культурной политики, способной в современных условиях обеспечить сохранение культурного потенциала села, а также модернизация культурной сферы поселения, ее творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в воспитании, просвещении и обеспечении досуга жителей.

Приоритетными задачами программы являются:

1. Создание условий для устойчивого функционирования учреждений культуры, формирования единого культурного пространства, выравнивание доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам:

 - сохранение исторического и культурного наследия, обеспечение свободного доступа к национальному достоянию и культурным ценностям;

- совершенствование и расширение культурно-массовой и просветительской работы среди населения, улучшение деятельности всех видов культурно-просветительных учреждений, стимулирование народного творчества, создание творческих коллективов, кружков художественной самодеятельности;

- повышение культурного и творческого потенциала жителей поселения, воспитание патриотизма, национального самосознания и гордости;

- укоренение нравственных идеалов через познание истории развития общества, приобщение к ценностям культуры;

- поддержка библиотек – центров сохранения и доступа к библиотечным фондам, пополнение фондов с учетом поставленных целей и спроса населения, совершенствование справочно-библиотечного аппарата, облегчающего поиск литературы с целью максимального удовлетворения целевых запросов читателей;

- ориентация учреждений культуры на деятельность направленную на воспитание у населения патриотизма, идеи возрождения России, гражданской ответственности, доверия и уважения к органам государственной власти, вооруженным силам страны, толерантности по отношению к людям другой национальности, усиление работы с молодежью с целью воспитания нравственных, физически развитых, духовно богатых и высокообразованных людей;

- внедрение современных информационных и коммуникативных технологий в сферу практической деятельности управленческих структур, учреждений и организаций культуры путем повышения технической оснащенности и кадрового обеспечения;

-    пропаганда отечественного киноискусства;

- мониторинг запросов населения, особенно подростково - молодежной категории в социально-культурной сфере;

- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- разработки и принятия нормативно-правовых актов, способствующих укреплению и развитию культуры в поселении;

- укрепления материально-технической базы учреждений культуры ;

- пополнения библиотечных фондов;

- развития меценатства и спонсорства для финансирования культуры;

- проведения фестивалей, праздников, культурных акций;

- организации концертной  деятельности творческих коллективов;

- проведения кадровой политики.

           

"Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района (округа) Воронежской области и их значениях"                                                                                              

Таблица  №1

№п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы                                                                      

2019

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

1

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного значения и выявленных объектов культурного наследия

Единиц

2

2

2

2

2

2

2

2

Количество посещений библиотек

тыс. раз

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,5

3

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения (всего фонд-8850 экз. население - 2006)

Количеств

6,7 экз. на

1 жителя

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

11

4

Количество проведенных мероприятий на 1000 человек

ед.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)

человек

90

93

96

99

101

104

105

6

Удельный вес населения, участвующего в культурно -досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений

процентов

10,1

10,4

10,7

11,1

11,3

11,6

11,7

7

Результативность обучающихся (коллективов) в муниципальных, зональных, областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях

ед

0

0

0

0

0

0

0

2.3 «Конечные результаты реализации муниципальной программы».

Реализация программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения поселения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций поселения, расширению спектра культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Реализация Программы позволит решить следующие вопросы:

  • обеспечение сохранности и безопасности библиотечных   фондов;
  • сохранение и эффективное использование культурного наследия поселения;
  • обеспечение населения поселения  услугами учреждений клубного типа;
  • обеспечение подготовки и переподготовки кадров отрасли, повышение квалификации;
  • повышение доступности и качества культурного продукта для населения поселения;

   -  создание условий для организации культурно-массового досуга населения и творческого развития личности.

2.4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Программа разрабатывается на среднесрочный период 2019-2025 гг. с возможной ежегодной,  корректировкой.

В таблице №2 приведены сроки и этапы реализации программы.

Таблица №2

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Обоснование необходимости мероприятия

Достигаемые цели и задачи

Сохранение и возрождение традиционной культуры

2019-2025

Познание истории развития общества, приобщение к ценностям культуры

Проведение престольных праздников, сбор информации об обрядах, традициях , истории сел и деревень района, ведение летописей, издание буклетов

Содержание и обеспечение деятельности поселенческих библиотек, поддержка комплектования книжного фонда

2019-2025

Устаревающий библиотечный фонд и система учета.

Повышение комфортности и мобильности библиотек.

Поддержка самодеятельного художественного творчества

2019-2025

Необходимость привлечения населения.

стимулирование творческой активности работников культуры и  самодеятельных творческих коллективов района, выявление и поддержка молодых дарований

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

2019-2025

Недостаточность культурных учреждений в финансировании.

Обеспечение комфортных условий для развития творческого потенциала поселения.

Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий».

3.1 подпрограмма «Организация досуга обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

Реализация подпрограммы окажет благоприятное воздействие на условия развития культуры  на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, их экономическую сферу и нравственную обстановку жителей. Улучшение и привлечение населения к участию  в культурно-массовых мероприятиях повысит комфортность и привлекательность Копанищенского сельского дома, поспособствует привлечению дополнительных ресурсов для развития культуры поселения.

3.2 подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием библиотечного потенциала поселения и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам библиотек, создание условий для развития творчества.

Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Ресурсное обеспечение программы приведено в виде таблицы №3

Таблица №3

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.                                      

2019 г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

Всего за 2019-2025гг.

Муниципальная программа №11

Развитие и сохранение культуры поселения

Всего, в том числе

1665,3

2163,5

2099,5

1994,5

1961,4

2018,0

2018,0

13920,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1665,3

2163,5

2099,5

1994,5

1961,4

2018,0

2018,0

13920,2

Подпрограмма 11 1

Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры

Всего, в том числе

1354,3

1825,5

1739,5

1994,5

1961,4

2018,0

2018,0

12911,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1354,3

1825,5

1739,5

1994,5

1961,4

2018,0

2018,0

12911,2

Подпрограмма 11 2

Организация библиотечного обслуживания населения

Всего, в том числе

311

338

360

1009

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

311

338

360

1009

Раздел 5. «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы»

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

Раздел 6. «Оценка эффективности муниципальной программы»

Оценка экономической эффективности целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле

Эm= ОФпл    /  ОФф,где:

РплРф

 оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;

ОФпл  - объем финансирования, предусмотренный законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач  (мероприятия) ведомственной целевой программы;

ОФф – фактический объем финансирования на  реализацию каждой из задач (мероприятия)  ведомственной целевой программы за год;

Рпл – плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы  в расчете  на год;

Рф – фактическое значение показателя непосредственного результата  реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение  больше или равно 1.

Общественная эффективность Программы  заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.

Раздел 7. «Подпрограммы муниципальной программы»

7.1 Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Копанищенский сельский дом культуры

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

 - Обеспечение  конституционного права граждан поселения на доступ к культурным ценностям;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан поселения на участие в культурной жизни.

Задачи подпрограммы

- Сохранение культурного и исторического наследия поселения;

 - сохранение и развитие творческого потенциала поселения , обеспечение сохранности историко - культурного наследия;

- Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство, обеспечение условий для культурного обмена;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными  учреждениями культуры, и в работе любительских объединений;

 - увеличение доли учреждений культуры муниципальных образований, имеющих удовлетворительное материально- техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом);

- число мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями;

- обеспечение целевой поддержки работников культуры, творческого актива населения села.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего  12911,2 тыс. руб. в том числе:

2019 г.–     1354,3       тыс. руб.

2020г. –     1825,5   тыс. руб.

2021г. –     1739,5       тыс. руб.

2022г. –     1994,5       тыс. руб.

2023г. –     1961,4       тыс. руб.

2024г. –     2018,0       тыс. руб.

2025г. –     2018,0       тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения поселения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций поселения, расширению спектра культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

В период социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры является сохранение богатейшего культурного потенциала. Положительным результатом данной политики является то, что в целом удалось сохранить накопленный ранее культурный потенциал, сеть и систему учреждений культуры.

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Программа ориентирована на достижение целей и приоритетных задач в  культурной политике  поселения.

Цель 1. Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям.

Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 1:

1.Сохранение культурного и исторического наследия поселения  и использование его как важного фактора морально-нравственного и патриотического воспитания.

2.Создание условий для улучшения доступа граждан поселения к  ценностям культуры, информации и знаниям.

    Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни, поддержка и развитие всех видов жанров современной культуры и искусства.

Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 2:

1.   Сохранение и развитие творческого потенциала района.

2. Укрепление единого культурного пространства поселения, его интеграция в другое культурное пространство, оказание содействия в гастрольной деятельности коллективов художественной самодеятельности,  развитие межрегиональных связей, направленных на взаимное обогащение культурной среды, творческий рост самодеятельного искусства.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Мероприятия по достижению Цели 1 задачи 1«Сохранение культурного и исторического наследия  поселения»

1.Сохранение и возрождение традиционной народной культуры:

  • проведение престольных праздников, сбор информации об обрядах, традициях, истории сел и деревень района, ведение летописей, издание буклетов;
  • организация школ ремесел в поселении, проведение мастер- классов лучших мастеров декоративно-прикладного творчества, организация их выставок; 

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 1  «Сохранение и развитие творческого потенциала села»

    1. Поддержка самодеятельного художественного творчества:
  •  организация  творческих конкурсов, смотров и фестивалей;
  • участие коллективов художественной самодеятельности в областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных смотрах, конкурсах, фестивалях
  •  развитие меж поселенческого сотрудничества учреждений культуры: обменные концерты (внутрирайонные, межобластные), гастрольная деятельность коллективов художественной самодеятельности;
  • стимулирование творческой активности работников культуры и  самодеятельных творческих коллективов района, выявление и поддержка молодых дарований.

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 3  «Укрепление единого культурного пространства поселения, его интеграция в другое культурное пространство»

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры:

  • создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно- досуговой  деятельности для всех жителей поселения;
  • обеспечение деятельности культурно- досуговых учреждений поселения  на должном уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности населения;
  • поддержка и пропаганда лучших традиций   самодеятельного творчества;
  • организация выставок народного творчества и ремесел;
  • обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных творческих коллективов, поддержка клубов художественного и декоративно-прикладного творчества;

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета     Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района.

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего  12854,6 тыс. руб. в том числе:

2019 г.–     1354,3       тыс. руб.

2020г. –     1825,5   тыс. руб.

2021г. –     1739,5       тыс. руб.

2022г. –     1937,9       тыс. руб.

2023г. –     1961,4       тыс. руб.

2024г. –     2018,0       тыс. руб.

2025г. –     2018,0       тыс. руб.

Обоснования и расчёты необходимого объёма  финансирования:                                                   

Таблица №4

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                           

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры

Всего, в том числе:

1354,3

1825,5

1739,5

1994,5

1961,4

2018,0

2018,0

12911,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1354,3

1825,5

1739,5

1994,5

1961,4

2018,0

2018,0

12911,2

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций поселений, расширению спектра  культурно-просветительских, интеллектуально- досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

7.2 Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Копанищенская сельская библиотека

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

 - Обеспечение  конституционного права граждан поселения на доступ к культурным ценностям;

- обеспечение единого культурного пространства, создание условия для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры.

Задачи подпрограммы

- Создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям;

 - сохранение и развитие творческого потенциала поселения, обеспечение сохранности историко - культурного наследия;

- Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство, обеспечение условий для культурного обмена;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек;

- увеличение количества посетителей  библиотеке.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 1009 тыс. руб. в том числе:

2019 –     311       тыс. руб.

2020 –     338      тыс. руб.

2021 –     360     тыс. руб.

2022 –     -      тыс. руб.

2023 –     -      тыс. руб.

2024 –     -      тыс. руб.

2025 –     -     тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация Программы позволит решить следующие вопросы:

  • обеспечение сохранности и безопасности библиотечных   фондов;
  • пополнение библиотечного фонда;
  • сохранение и эффективное использование культурного наследия поселения;
  • обеспечение населения поселения  услугами учреждений клубного типа;
  • обеспечение подготовки и переподготовки кадров отрасли, повышение квалификации;
  • повышение доступности и качества культурного продукта для населения поселения.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием потенциала библиотек поселения и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам библиотек, создание условий для развития творчества.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования библиотечных учреждений.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Программа ориентирована на достижение целей и приоритетных задач в  культурной политике  поселения .

Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям.

Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 1:

1.Сохранение культурного и исторического наследия поселения  и использование его как важного фактора морально-нравственного и патриотического воспитания.

2.Создание условий для улучшения доступа граждан поселения к  ценностям культуры, информации и знаниям.

  1. Обеспечение единого культурного пространства, создание условия для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры.
  • Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство, обеспечение условий для культурного обмена.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Таблица №5

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Обоснование необходимости мероприятия

Достигаемые цели и задачи

Создание условий для улучшения доступа граждан  к информации и знаниям

2019-2025гг

Улучшение содержания и обеспечения деятельности поселенческих библиотек, поддержка комплектования книжного фонда

•           обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;

•           повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства  района;

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета     Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района.

 Объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет:

2019 –     311       тыс. руб.

2020 –     338      тыс. руб.

2021 –     360     тыс. руб.

2022 –     -      тыс. руб.

2023 –     -      тыс. руб.

2024 –     -     тыс. руб.

2025 –     -      тыс. руб.

Обоснования необходимого объёма  финансирования:                                  

                 

Таблица №6

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                            

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Организация библиотечного обслуживания населения

Всего, в том числе:

311

338

360

1009

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

311

338

360

1009

Объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов и возможностей бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

 Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволила:

  1. обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг, учреждений культуры на уровне 1-2%;
  2. увеличится количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек;
  3.  усовершенствуется культурно – просветительская деятельность, личностно – ориентированный и дифференцированный подход к обучающимся.



 

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  23 мая 2023 года № 12

           с. Копанище

О внесении изменений в постановление

от 11 февраля 2019 года № 12

муниципальной программы

«Развитие территории поселения»

в Копанищенском сельском поселении

Лискинского муниципального района

Воронежской области.

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации, в целях решения задач по улучшению муниципального управления Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района, повышения качества жизни населения, а так же в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №512-р, итогов реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446‑р, а также во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района постановляет:

  1. Внести изменения в муниципальную программу  «Развитие территории поселения»

 (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия сельских поселений»  ежегодно предусматривать средства в бюджете поселения  на финансирование мероприятий Программы, а также вносить уточнения в перечень мероприятий Программы в соответствии с решением сессии  совета  народных депутатов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

       

Глава Копанищенского

сельского поселения                                                                         А.М.Кетов

Приложение

к постановлению администрации 

Копанищенского сельского поселения

от 23 мая 2023 г. № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие территории поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

«Развитие территории поселения»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики программы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы

подпрограмма «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

 подпрограмма «Развитие сети уличного освещения»

 подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

 подпрограмма «Содержание  мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

 подпрограмма

подпрограмма « Осуществление муниципального земельного контроля»

подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей водоснабжения»

подпрограмма "Благоустройство мест массового отдыха"

подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения»

Цели программы

-Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Копанищенского сельского поселения;

- удовлетворение потребностей населения в транспортной инфраструктуре;

- увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах поселения;

- содержание в надлежащем состоянии и благоустройство мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений;

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения.

-     создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Задачи программы

- обеспечить комфортные условия проживания для населения Копанищенского поселения;

- улучшить качество санитарного состояния территорий и архитектурный облик зданий и сооружений;

- cохранение существующих объектов благоустройства;

-приобретение и размещение новых объектов благоустройства;

- обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Копанищенского поселения;

- обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности Копанищенского поселения;

- комплексное благоустройство, озеленение, освещение территории поселения;

- привлечение предприятий, организаций, жителей села к участию в решение проблем благоустройства;

- обеспечение сохранности и восстановления мест погребения и воинских захоронений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности, и бережного отношения к

истории предшествующих поколений;

- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Копанищенского сельского поселения;

- удовлетворение потребностей населения в транспортной инфраструктуре;

- увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах поселения;

- содержание в надлежащем состоянии и благоустройство мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений;

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения;

- обеспечить комфортные условия проживания для населения Копанищенского поселения;

- улучшить качество санитарного состояния территорий и архитектурный облик зданий и сооружений;

- cохранение существующих объектов благоустройства;

-приобретение и размещение новых объектов благоустройства;

- обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Копанищенского поселения;

- обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности Копанищенского поселения;

- комплексное благоустройство, озеленение, освещение территории поселения;

- привлечение предприятий, организаций, жителей села к участию в решение проблем благоустройства;

- обеспечение сохранности и восстановления мест погребения и воинских захоронений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности, и бережного отношения к истории предшествующих поколений.

Поставленные цели и задачи могут быть достигнуты при условии:

- своевременного и качественного ремонта дорожного покрытия и содержания в должном виде муниципальных дорог находящихся в собственности Копанищенского сельского поселения;

- реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий поселения;

- привлечения предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- организации взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства;

-

Сроки реализации программы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования программы

- общий объем финансирования – 17447,4 тыс. руб.

2019г. – 3293,5 тыс. руб.

2020г. – 2667,6 тыс. руб.

2021г. – 7756,9 тыс. руб.

2022г. – 626,0 тыс. руб.

2023г. – 964,4 тыс. руб.

2024г. – 1366,3 тыс. руб.

2025г. – 772,7  тыс. руб.

Средства местного бюджета, за счет межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Лискинского муниципального района.

Ожидаемые конечные результаты

- улучшение внешнего  вида населенного пункта;

- улучшение качества жизни и отдыха жителей Копанищенского поселения;

-повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района;

-создание благоприятных условий для проживания населения на территории Копанищенского поселения;

- бережливое и уважительное отношение подрастающего поколения к местам погребения и воинским захоронениям;

- улучшение экологического состояния поселения;

-  задействованность и заинтересованность жителей и организаций в улучшении территории поселения.

Контроль за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения»

       В силу объективных причин в последние годы на благоустройство территорий населенных пунктов, техническое обслуживание уличного освещения, содержание мест захоронения, уборку несанкционированных свалок, ремонт дорог выделялось недостаточное количество средств, в связи с чем ухудшилось внешнее состояние городского поселения и населенных пунктов, что негативно сказывается на комфортной и безопасной среде проживания.

Так же в поселении отсутствует система комплексного благоустройства. Большинство объектов внешнего благоустройства таких, как места отдыха детей и взрослых отсутствуют, сети наружного освещения и т.д. не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в капитальном ремонте и строительстве безопасных зон отдыха детей и взрослого населения поселения.

       С каждым годом повышаются требования комфортного проживания в поселении, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и благоустройству территорий поселения. Мероприятия, выполненные в соответствии с разработанной программой, приведут к улучшению внешнего эстетического состояния села.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития села является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного направления является формирование условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования территорий муниципального образования.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства  остаются острыми. Их решение возможно только с помощью принятия программы по комплексному благоустройству  поселения

В области текущего содержания территорий муниципального образования можно выделить следующие проблемы:

- Ремонт и содержание муниципальных дорог:

формирование современной сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района,  является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации обостряют проблему безопасности дорожного движения и при сохранении сложившихся тенденций увеличивает человеческие и экономические потери.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, намеченные в программе, направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения.

- Уличное освещение:

обеспечение бесперебойной работы уличного освещения создает для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволяет поддержать его в удовлетворительном состоянии, обеспечивает здоровые условия отдыха и жизни жителей села.

Недостаточное освещение улиц приводит к:

-  необходимости установки дополнительных опор освещения;

- выполнению работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений.

Важнейшая функция наружного освещения улиц - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Особое внимание следует уделить восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

- Несанкционированные свалки:

Проблема экологической безопасности при санитарной очистке населенных пунктов затрагивает все стадии обращения с твердыми бытовыми отходами: сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию. Несвоевременное удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) грозит загрязнением окружающей природной среды, нерациональным использованием природных ресурсов, значительным экономическим ущербом и представляет собой реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений.

Раздел 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

2.1 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

Опираясь на «Федеральный закон от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Строительные нормы и правила СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Устав Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области; население Копанищенского сельского поселения нуждается в улучшении качества жизни, развития села и сохранения окружающей природной среды, и комфортных условий проживания для будущих поколений.

2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Основные цели:

- Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Копанищенского сельского поселения;

- удовлетворение потребностей населения в транспортной инфраструктуре;

- увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах поселения;

- содержание в надлежащем состоянии и благоустройство мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений;

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения.

Основные задачи:

- обеспечить комфортные условия проживания для населения Копанищенского поселения;

- улучшить качество санитарного состояния территорий и архитектурный облик зданий и сооружений;

- cохранение существующих объектов благоустройства;

-приобретение и размещение новых объектов благоустройства;

- обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Копанищенского поселения;

- обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности Копанищенского поселения;

- комплексное благоустройство, озеленение, освещение территории поселения;

- привлечение предприятий, организаций, жителей села к участию в решение проблем благоустройства;

- обеспечение сохранности и восстановления мест погребения и воинских захоронений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности, и бережного отношения к истории предшествующих поколений.

Поставленные цели и задачи могут быть достигнуты при условии:

- своевременного и качественного ремонта дорожного покрытия и содержания в должном виде муниципальных дорог находящихся в собственности Копанищенского сельского поселения;

- реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий поселения;

- привлечения предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- организации взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства.

2.3. "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района (округа) Воронежской области и их значениях"                                                   

                                      Таблица  №1

№п/п

Наименование показателя (индикатора)

Пункт Федерального плана статистических работ

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Доля отремонтированных дорог

км

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

2

Гредирование дорог

км

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

3

Доля отремонтированной сети уличного освещения

%

100

100

100

100

100

100

100

4

Благоустройство территории

Кол-во благ. Территорий заплонированных программой

1

1

1

1

1

1

1

5

Доля мест захоронения и военно-мемориальных сооружений

Шт.

3

3

3

3

3

3

3

2.4 «Конечные результаты реализации муниципальной программы».

Реализовав муниципальную программу мы добьемся улучшения внешнего  вида населенного пункта, улучшения качества жизни и отдыха жителей Копанищенского поселения. Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории Копанищенского поселения. Эстетического и морального развития подрастающего поколения, и уважения к местам погребения, воинским захоронениям. Улучшения экологического состояния поселения и сохранение окружающей среды для будущих поколений. Задействования и заинтересованности большего числа жителей и организаций в улучшении территории поселения.

2.5 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Программа разрабатывается на среднесрочный период 2019-2025 гг. с возможной ежегодной,  корректировкой.

В таблице №2 приведены сроки и этапы реализации программы.

Таблица №2

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Обоснование необходимости мероприятия

Достигаемые цели и задачи

Ремонт дорог

2019-2025

Большая степень технического и морального износа

Улучшение дорожного покрытия, безопасность движения автотранспорта и пешеходов.

Гредирование дорог

2019-2025

Проблематичность передвижения по улицам в связи с большим количеством песка

Повышение комфортности и мобильности населения

Ремонт сети уличного освещения

2019-2025

Большая степень технического и морального износа

Улучшение комфорта населения, безопасность передвижения

Благоустройство территории

2019-2025

Необходимость в санитарном и эстетическом виде территории села.

Обеспечение комфортных условий для проживания населения

Содержание мест захоронения

2019-2025

Необходимость ежегодного поддержания состояния мест захоронения и военно-мемориальных объектов

Избежание ухудшения внешнего облика и разрушения мест захоронения и военно-мемориальных объектов

Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения

2019-2025

Снижение затрат на энергопотребление муниципальными учреждениями Копанищенского сельского поселения

Улучшение комфорта населения, безопасность передвижения,    повышение качества освещенности, снижение затрат.

Раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий».

3.1. Подпрограмма «Ремонт и содержание муниципальных дорог».

Реализация подпрограммы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, их экономическую сферу и экологическую обстановку. Улучшение дорожных условий повысит комфортность и привлекательность Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района для привлечения инвестиций на территорию Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района и открытие на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района новых производств, которые обеспечат создание новых рабочих мест.

3.2. Подпрограмма «Развитие сети уличного освещения»

В сфере электроснабжения в целях повышения надёжности электроснабжения, а также увеличения свободных мощностей для перспективы развития поселения  необходимо решение задачи обновления основных фондов с привлечением дополнительных инвестиций для замены морально и технически устаревшего оборудования, увеличения пропускной способности линий электропередач.

        При выполнении данной подпрограммы повысится безопасность проживания на территории поселения, улучшиться качество жизни жителей села.

3.3. Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания в поселении, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и благоустройству территорий поселения. Мероприятия, выполненные в соответствии с разработанной программой, приведут к улучшению внешнего эстетического состояния села.

     Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития села является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного направления является формирование условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования территорий муниципального образования.

3.4. Подпрограмма  «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов.»

             Реализация подпрограммы поможет сохранить  и восстановить места погребения в надлежащем порядке.

    • содержание в надлежащем состоянии и благоустройство,

обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений мемориальных сооружений

    • содействие формированию у подрастающего поколения                            

уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории предшествующих поколений.

3.5. Подпрограмма  «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения.»

Для реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, запланированы следующие мероприятия:

  • проведение обязательных энергетических обследований муниципальных зданий с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;
  • закупка и установка энергоэффективных ламп и светильников для освещения муниципальных зданий и сооружений;
  • пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

3.6. Подпрограмма "Осуществление земельного контроля"

Разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Копанищенского поселения «Развитие территории поселения». Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

3.7. Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей водоснабжения»

Разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Копанищенского поселения «Развитие территории поселения». Подпрограмма направлена на своевременное и быстрое устранение поломок на сетях водоснабжения сельского поселения. Обеспечения жителей чистой питьевой водой.

3.8. Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха поселения»

Разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Копанищенского поселения «Развитие территории поселения». Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Одним из факторов, формирующим положительный имидж сельского поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

 Парковые зоны и зоны отдыха не обеспечивают комфортных условий отдыха населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В настоящее время в Копанищенском сельском поселении нужно установить три детские площадки, которые нужно оборудовать лавочками, урнами, проложить дорожки, поставить беседки, чтобы в парке могли гулять мамы с колясками. Создать место отдыха для взрослого населения.

Для устранения этой проблемы администрацией Копанищенского сельского поселения разработана данная подпрограмма, которой предусмотрен комплекс мер по благоустройству парка.

Парк относится к такому типу социально-культурных институтов, главными функциями которых являются организация массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения поселения.

Оборудование мест массового отдыха на территории Копанищенского сельского поселения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

3.9.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения»

Разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Копанищенского поселения «Развитие территории поселения». Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Раздел 4.«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Ресурсное обеспечение программы приведено в виде таблицы №3

Таблица №3

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.                                             

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего за 2019-2025гг.

Муниципальная программа

Развитие территории поселения

Всего, в том числе

3293,5

2667,6

7756,9

626,0

964,4

1366,3

772,7

17447,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

73,2

65,4

61,6

49,5

49,5

49,5

49,5

398,2

Местный бюджет

3220,3

2602,2

7695,3

576,5

914,9

1316,8

723,2

17049,2

Подпрограмма

Ремонт и содержание муниципальных дорог

Всего, в том числе

2575,3

1785,8

4361,1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

За счет межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Лискинского муниципального района

2575,3

1785,8

1756,2

1927,2

2033,4

10077,9

Подпрограмма

Развитие сети уличного освещения

Всего, в том числе

248,7

153,6

139,5

145,3

214,5

219,5

247,7

1368,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

73,2

65,4

61,6

49,5

49,5

49,5

348,7

Местный бюджет

175,5

88,2

77,9

95,8

165,0

170,0

247,7

1020,1

Подпрограмма

Благоустройство территории поселения

Всего, в том числе

368,7

159,6

321,2

268,4

484,9

926,8

344

2388,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

368,7

159,6

321,2

268,4

484,9

926,8

344

2388,7

Подпрограмма

Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов

Всего, в том числе

2,8

12

4,8

88,5

15

15

15

153,1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2,8

12

4,8

88,5

15

15

15

153,1

Подпрограмма

Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения

Всего в том числе

24,6

30,8

0

18,2

15

15

15

118,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

24,6

30,8

0

18,2

15

15

15

118,6

Подпрограмма

Осуществление земельного контроля

Всего, в том числе

1

1

1

0

1

1

1

6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

За счет межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Лискинского муниципального района

1

1

1

0

1

1

1

6

Подпрограмма

Реконструкция, ремонт сетей водоснабжения

Всего в том числе

59,5

34,6

190,2

59,5

110

110

110

673,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

59,5

34,6

190,2

59,5

110

110

110

673,9

Подпрограмма

Благоустройство мест массового отдыха

Всего, в том числе

13

0

7101,2

0

50

50

50

170101,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

13

0

7101,2

0

50

50

50

170101,2

Подпрограмма

Развитие градостроительной деятельности поселения

Всего в том числе

0

228,5

0

46,1

75

30

50

429,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

0

228,5

0

46,1

75

30

50

429,6

Раздел 5.«Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы»

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

6. «Оценка эффективности муниципальной программы»

Оценка экономической эффективности целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле

Эm= ОФпл    /  ОФф,где:

РплРф

 оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;

ОФпл  - объем финансирования, предусмотренный законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач  (мероприятия) ведомственной целевой программы;

ОФф – фактический объем финансирования на  реализацию каждой из задач (мероприятия)  ведомственной целевой программы за год;

Рпл – плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы  в расчете  на год;

Рф – фактическое значение показателя непосредственного результата  реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение  больше или равно 1.

Общественная эффективность Программы  заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.

Раздел 6. «Подпрограммы муниципальной программы»

6.1. Подпрограмма  «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

- Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

- удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района в транспортной инфраструктуре;

- увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района

Задачи подпрограммы

- Обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

- улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

- снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

- обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- доля отремонтированных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, в отношении которых произведен ремонт;

- доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности муниципальных дорог;

- число обоснованных жалоб на ненадлежащее качество автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района .

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 10077,9 тыс. руб. в том числе:

2019 –      2575,3       тыс. руб.

2020 –      1785,8     тыс. руб.

2021 -       1756,2      тыс. руб

2022 –        0      тыс. руб.

2023 –      1927,2      тыс. руб.

2024 -      2033,4       тыс. руб.

2025 -            тыс. руб.

За счет межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Лискинского муниципального района

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

-Приведение муниципальных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района,  в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества;

- повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

- создание благоприятных условий для проживания населения на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Формирование современной сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района,  является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района

 Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, составляет 0,8 км. Техническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать как удовлетворительные. Отдельные  участки дорог физически устарели и требуют капитального ремонта. Недооценка роли автомобильных дорог имеет крайне отрицательные последствия в экономической и социальной сфере. Неудовлетворительное состояние муниципальных автомобильных дорог влекут за собой расходы бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района  на медицинское обслуживание  (услуги скорой помощи ).

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации обостряют проблему безопасности дорожного движения и при сохранении сложившихся тенденций увеличивает человеческие и экономические потери.

 С целью восстановления автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, и снятия социальной напряженности на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района разработана настоящая Программа.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, намеченные в Программе, направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения.

Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, их экономическую сферу и экологическую обстановку. Улучшение дорожных условий повысит комфортность и привлекательность Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района для привлечения инвестиций на территорию Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района и открытие на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района новых производств, которые обеспечат создание новых рабочих мест.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Основными целями настоящей Программы являются:

1) повышение благосостояния и комфортности проживания населения Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

2) удовлетворение потребностей населения и экономики Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района в транспортной инфраструктуре;

3) увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

Основными задачами настоящей  Программы являются:

1) обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района;

2) обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

3) повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района;

4) улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района;

5) снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

6) обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции, сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Таблица №4

п/п

Адрес

Срок

исполнения, годы

Вид работ

1

2

3

4

1. Капитальный и текущий  ремонт автомобильных дорог

1.1.

 1.2.     

 1.3

1.4

с.Копанище ул.Лисицына-ул.Советская

ул. Мира

ул. Советская

ул. Луговая ,Мира, Железнодорожная, Лисицына

2019-2025

2019-2025

2019-2025

2019-2025

2019-2025

Ремонт асфальтного покрытия дорог

Укладка асфальта

Гредирование  дороги

Гредирование дороги

Гредирование дороги

2.Содержание автодомобильных дорог

2.1.

дороги улиц поселения

ежегодно

Чистка снежного покрова с дорог, посыпка пескосмесью скользких участков дорог

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

 Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета     Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района.

 Объем финансирования Программы на 2019-2025 составляет:

2019 –      2575,3       тыс. руб.

2020 –      1785,8    тыс. руб.

Обоснования необходимого объёма  финансирования:

 свод сметных расчётов.

Таблица №5

Адреса производства работ

Виды работ

Сумма  (тыс. руб.)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.с. Копанище дороги поселения

ремонт дорог поселения

2575,3

1785,8

1756,2

0,0

1927,2

2033,4

Объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов и возможностей бюджета Лискинского  муниципального района, финансирование происходит за счет межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Лискинского муниципального района.

 Перечень дорог, расположенных в пределах границ   Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района 

Таблица №6

Наименование объекта

Местоположение

          Протяжен –

ность    (км)         

Автомобильная дорога с.Копанище    ул. Мира

2,65

Автомобильная дорога  с.Копанище ул. Лисицына

1,43

Автомобильная дорога с. Копанище ул.Свобода

0,73

Автомобильная дорога с.Копанище ул. Железнодорожная

0,75

Автомобильная дорога с.Копанище ул. Советская

0,8

Автомобильная дорога с.Копанище ул. Молодежная

0,82

Автомобильная дорога с.Копанище ул. Луговая

0,45

Автомобильная дорога с.Копанище ул. Сосенка

0,65

Автомобильная дорога с.Копанище пер. Первомайский

0,62

Автомобильная дорога  с. Копанище ул.Приозерная

0,48

Автомобильная дорога  с. Копанище проезд ул.Лисицына- ул.Свобода

0,30

Автомобильная дорога  с. Копанище проезд ул.Мира-ул.Лисицына

0,60

Автомобильная дорога  с. Копанище проезд ул.Сосенка - ул.Мира

0,10

Автомобильная дорога  с. Копанище проезд ул.Мира-ул. Советская

0,05

Автомобильная дорога  с. Копанище проезд ул. Советская- ул.Молодежная

0,05

Автомобильная дорога  с. Копанище проезд переулок Первомайский - ул.Приозерная

0,15

Автомобильная дорога  с. Копанище подъезд к оз.Большое

1

Автомобильная дорога  с. Копанище подъезд к р.Дон

5,5

Автомобильная дорога  с. Копанище - урочище Кубышка

8,3

Автомобильная дорога  с. Копанище - с.Бодеевка

5,4

Автомобильная дорога  с. Копанище - с.Коротояк

10

Автомобильная дорога  с. Копанище - с.Петропавловка

8

Автомобильная дорога  с. Копанище - х.Подлесный

4,53

Автомобильная дорога  с. Копанище - с.Селявное

5,5

Автомобильная дорога  с. Копанище - с.Троицкое

7,8

Автомобильная дорога  с. Копанище - с.Покровка

6,5

Автомобильная дорога  с. Копанище - х.Калач

7,3

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

 Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

1) привести муниципальные автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, в соответствие с действующими нормативными требованиями и  стандартами качества;

2) обеспечить безопасность дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

3) создать благоприятные условия для проживания населения Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

6.2. Подпрограмма «Развитие сети уличного освещения»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

- повышение надежности снабжения ресурсами;

- увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей;

- увеличение свободных мощностей для перспективы развития поселения;

- улучшение экологической обстановки в поселении;

-достижение сбалансированности коммунальных систем;

- увеличение доступности ресурса для потребителей;

- повышение эффективности производства услуги.

Задачи подпрограммы

- увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь;

- снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе поселения;

- повышение рентабельности производства ресурсов, снижение энергозатрат;

- оптимизация  уровня загрузки производственных мощностей;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- доля отремонтированных уличных фонарей, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям;

- число обоснованных жалоб на ненадлежащее качество электроосвещения, находящихся в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района .

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 1434,0 тыс. руб. в том числе:

2019 –    248,7       тыс. руб.

2020 –     153,6      тыс. руб.

2021 –     139,5      тыс. руб

2022 –     210,5       тыс. руб.

2023 –     214,5      тыс. руб.

2024 –     219,5      тыс. руб.

2025 –     247,7      тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

  • повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
  • ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;
  • повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

 - улучшение экологического состояния города

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

В целом состояние систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения можно оценить как удовлетворительное. В тоже время, в связи с отсутствием достаточного финансирования деятельности организаций коммунального комплекса возникает рад существенных проблем.

В сфере электроснабжения в целях повышения надёжности электроснабжения, а также увеличения свободных мощностей для перспективы развития поселения  необходимо решение задачи обновления основных фондов с привлечением дополнительных инвестиций для замены морально и технически устаревшего оборудования, увеличения пропускной способности линий электропередач.

В настоящее время, как и на период действия подпрограммы, в 2014-2020 г.г., предполагается сохранение экстенсивного хода развития сельского хозяйства в целом. Это обстоятельство вкупе с проблемой сохранения приемлемого уровня экономической доступности ресурсов для населения обуславливает постановку и решение тех вопросов в сфере коммунального хозяйства, неприятие мер по которым грозит созданием чрезвычайных ситуаций с негативными техногенными и экологическими последствиями.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Перед инвестиционными программами ставятся следующие цели:

- повышение надежности снабжения ресурсами;

- увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей;

- улучшение экологической обстановки в городе;

- достижение сбалансированности систем коммунальных систем;

- увеличение доступности ресурса для потребителей;

- повышение эффективности производства услуги.

Достижение поставленных целей должно быть обеспечено решением следующих задач:

- увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь;

- снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе;

- повышение рентабельности производства ресурсов, снижение энергозатрат;

- оптимизация  уровня загрузки производственных мощностей.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Таблица №7

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Обоснование необходимости мероприятия

Достигаемые цели и задачи

Оплата за электроэнергию по уличному освещению

2019-2025гг

Рост потребления электроэнергии

Своевременный расчет за оказанную услугу, повышение надёжности электроснабжения

«Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы»

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»;

- Устав Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Таблица №8

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                               

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Развитие сети уличного освещения

Всего, в том числе:

248,7

153,6

139,5

145,3

214,5

219,5

247,7

1368,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

73,2

65,4

61,6

49,5

49,5

49,5

348,7

Местный бюджет

175,5

88,2

77,9

95,8

165

170,0

247,7

1020,1

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

Реализация мероприятий предусмотренных подпрограммой позволит: повысит надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; повысит качество предоставляемых коммунальных услуг; улучшит  эстетическое состояние села.

6.3. Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

- Создание комплексного благоустройства направленного на улучшение качества жизни населения;

-привлечение организаций, населения к решению проблем благоустройства села.

Задачи подпрограммы

-комплексное благоустройство  территорий поселения;                      - привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства                поселения            - организация взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства поселения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Копанищенского сельского поселения;

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения;

- обеспечить комфортные условия проживания для населения Копанищенского поселения;

- улучшить качество санитарного состояния территорий и архитектурный облик зданий и сооружений;

- cохранение существующих объектов благоустройства.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 2388,7 тыс. руб. в том числе:

2019 –     368,7       тыс. руб.

2020 –     159,6      тыс. руб.

2021 –     321,2    тыс. руб.

2022 –     268,4       тыс. руб.

2023 –     484,9      тыс. руб.

2024 –     926,8    тыс. руб.

2025 –     344    тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- улучшение внешнего  вида населенного пункта;

- улучшение качества жизни и отдыха жителей Копанищенского поселения;

-создание благоприятных условий для проживания населения на территории Копанищенского поселения;

- улучшение экологического состояния поселения.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Настоящая программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

Так же в поселении отсутствует система комплексного благоустройства. Большинство объектов внешнего благоустройства таких, как места отдыха детей и взрослых отсутствуют, сети наружного освещения и т.д. не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в капитальном ремонте и строительстве безопасных зон отдыха детей и взрослого населения поселения.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства  остаются острыми. Их решение возможно только с помощью принятия программы по комплексному благоустройству  поселения.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Главной целью подпрограммы является:

- создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения;

- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства.

Поставленная цель может быть достигнута при условии:

- реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий поселения;

- привлечения предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- организации взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства.

Подпрограмма разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной,  корректировкой.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Таблица №9

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Обоснование необходимости мероприятия

Достигаемые цели и задачи

Уборка свалок

2019-2025 г.

Необходимость в постоянной поддержке чистоты и внешнего вида поселения

Удовлетворение потребностей населения и улучшение экологического состояния поселения.

«Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы»

Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением Сессии Совета народных  депутатов Копанищенского сельского поселения о  бюджете поселения.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия Программы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

                   «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Таблица №10

Наименование мероприятия

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                            

2019

2020

2021

2022

2023

1024

2025

Всего

Уборка свалок

Всего, в том числе:

368,7

159,6

321,2

268,4

484,9

926,8

344,0

2873,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

368,7

159,6

321,2

268,4

484,9

926,8

344,0

2873,6

Содержание мест отдыха населения 

Всего, в том числе:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

Реализация подпрограммы позволит добиться: улучшения внешнего  вида населенного пункта; улучшения качества жизни и отдыха жителей Копанищенского поселения; создания благоприятных условий для проживания населения на территории Копанищенского поселения; улучшения экологического состояния поселения.

6.4. Подпрограмма «Содержание  мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

Содержание в надлежащем состоянии и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений мемориальных сооружений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории предшествующих поколений.

Задачи подпрограммы

-комплексное благоустройство   мест захоронения и военно-мемориальных сооружений поселения;                    

- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем ухода за местами захоронений и военно-мемориальными сооружениями поселения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- комплексное решение проблем по улучшению мест захоронений и военно-мемориальных сооружений;

- cохранение существующих мест захоронения и военно-мемориальных сооружений.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 153.1 тыс. руб. в том числе:

2019 –     2,8      тыс. руб.

2020 –     12      тыс. руб.

2021 –    4,8      тыс. руб.

2022 –     88.5       тыс. руб.

2023 –     15      тыс. руб.

2024 –     15      тыс. руб.

2025 –     15      тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- улучшение внешнего  вида мест захоронения и военно-мемориальных сооружений;

- формирование у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории предшествующих поколений.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

За последние годы в поселении накоплен положительный опыт реализации муниципальных программ в области сохранения мест захоронения и военно-мемориальных сооружений. Применение в течение ряда лет программных методов управления отраслью позволило сохранить основные показатели достигнутые ранее.

            Реализация подпрограммы «Содержание  мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»способствует сохранению и развитию гордости за заслуги предков.            Совершенствовались механизмы обеспечения необходимым для ухода и поддержания подобающего вида мест захоронения и военно-мемориальных сооружений, права граждан на участие в помощи по уходу.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение мест захоронения и военно-мемориальных сооружений.

Проблемы, обострившиеся за время экономического кризиса в стране, еще раз продемонстрировали, что данная подпрограмма ориентирована на государственную финансовую поддержку. Необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов мест захоронения и венно-мемориальных сооружений.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

          Основной целью данной программы является:

Содержание в надлежащем состоянии и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений мемориальных сооружений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории предшествующих поколений.

Также встают следующие задачи:

-комплексное благоустройство   мест захоронения и военно-мемориальных сооружений поселения;                    

 - привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем ухода за местами захоронений и военно-мемориальными сооружениями поселения.                                                                                    

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Таблица №11

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Обоснование необходимости мероприятия

Достигаемые цели и задачи

Уход за зелеными насаждениями: косьба травы, посев травы, зачистка молодой поросли и сорного кустарника

2019-2025гг.

Необходимость в постоянной поддержке чистоты и внешнего вида

Удовлетворение потребностей населения и улучшение состояния мест захоронения и военно-мемориальных сооружений.

Выполнение работ по уборке внутренних и прилегающих территорий:вывоз  мусора, нечистот, с привлечением  автотранспорта, очистка дорожек, тротуаров.

2019-2025гг.

Необходимость в постоянной поддержке чистоты и внешнего вида

Удовлетворение потребностей населения и улучшение экологического состояния поселения

Подготовка к праздникам

2019-2025гг.

Необходимость в постоянной поддержке чистоты и внешнего вида

Удовлетворение потребностей населения и улучшение экологического состояния поселения

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Таблица №12

Наименование мероприятия

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                            

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Подготовка к праздникам

Всего, в том числе:

2,8

12

4,8

88,5

15

15

15

153,1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2,8

12

4,8

88,5

15

15

15

153,1

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

При выполнении всех программных мероприятий в поселении будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранены и улучшены места захоронения и военно-мемориальные сооружения.

Ключевые показатели, по итогам реализации подпрограммы в 2020 году изменятся следующим образом:

- улучшиться внешний  вид мест захоронения и военно-мемориальных сооружений;

- повысится доля участия населения в решении общественных задач;

- сформируется у подрастающего поколения уважение и гордость к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории предшествующих поколений.

Таким образом, реализация подпрограммы обеспечит ежегодное улучшение мест захоронения и венно-мемориальных сооружений.

6.5. Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек.»

ПАСПОРТ

Наименование подпрограммы

«Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек»

Ответственный исполнитель

Программы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Программно-целевые инструменты

Подпрограммы

отсутствуют

Цели подпрограммы

- снижение удельных показателей  потребления электрической энергии, сокращения потерь энергоресурсов;

- снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергосбережения на бюджетную систему.

Задачи подпрограммы

1.Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

2. Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Копанищенского сельского поселения;

3. Повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Удельный расход электрической энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

срок реализации программы: 2019 – 2025 годы

этапы реализации программы не предусмотрены.

Ресурсное

обеспечение подпрограммы

 Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения о бюджете  на очередной финансовый год и плановый период.

     Общий объем финансирования подпрограммы составляет 118,6 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 24,6 тыс. рублей

2020 год – 30,8 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 18,2 тыс. рублей

2023 год – 15 тыс. рублей;

2024 год – 15 тыс. рублей;

2025 год – 15 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Копанищенского сельского поселения и снижение затрат.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Повышение энергетической эффективности  и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения.»

Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности  и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения.» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения»  на 2019 - 2025 годы (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Подпрограмма  разработана с  учетом государственной программы «Повышение энергетической эффективности  и  сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения.»  утвержденной  распоряжением Правительства Российской  Федерации от 03.04.2013 №512-р, итогов реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства  Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446‑р, а также во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Общий вклад подпрограммы в экономическое развитие Копанищенского сельского поселения заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  «Повышение энергетической эффективности  и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения.»

Основными приоритетами муниципальной  политики в сфере энергосбережения являются: развитие эффективной и ресурсосберегающей экономики на территории Копанищенского сельского поселения, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Главная цель - это обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления во всех секторах экономики поселения, в том числе за счет реализации механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики поселения, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения.

В числе приоритетов определены следующие направления:

  • обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения на территории Копанищенского сельского поселения;
  • активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение;
  • уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства Копанищенского сельского поселения  на окружающую среду.

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, целями реализации настоящей подпрограммы являются:

  • снижение удельных показателей потребления электрической  энергии, сокращение потерь энергоресурсов;
  • снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

  • обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;
  • повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Копанищенского сельского поселения;
  • повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2019-2025 годах в один этап.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы        «Повышение энергетической эффективности  и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения.»

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Таблица №13

Наименова

ние мероприятия

Сроки проведения

Обоснование необходимости мероприятия

Достигаемые цели и задачи

Проведение обязательных энергетических обследований зданий муниципальных учреждений с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению

2019-2025гг.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов

Удовлетворение потребностей населения и улучшение состояния качества использования энергетических ресурсов

Закупка и установка энергоэффективных ламп и светильников для освещения муниципальных зданий и сооружений

2019-2025гг.

Снижение затрат на энергопотребление муниципальными учреждениями Копанищенского сельского поселения

Повышение качества освещенности, снижение затрат.

Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения

2019-2025гг.

Повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения

Увеличение общего показателя в вопросах энергосбережения

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

  • проведение обязательных энергетических обследований муниципальных зданий с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;
  • закупка и установка энергоэффективных ламп и светильников для освещения муниципальных зданий и сооружений;
  • пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Реализация основных мероприятий направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Копанищенского сельского поселения и снижение затрат.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Повышение энергетической эффективности  и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения.»

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит   118,6 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 24,6 тыс. рублей

2020 год – 30,8 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 18,2 тыс. рублей;

2023 год – 15 тыс. рублей;

         2024 год – 15 тыс. рублей;

         2025 год – 15 тыс. рублей

Таблица №14

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.       

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Замена ламп накаливания на энергосберегающие

Всего, в том числе:

24,6

25,8

0

18,5

10

10

10

98,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

24,6

25,8

0

18,5

10

10

10

98,9

Ремонт уличных фонарей

Всего, в том числе:

0

5

0

0

5

5

5

20

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

0

5

0

0

5

5

5

20

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности  и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения.»

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

            - повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Копанищенского сельского поселения;

            - снижения затрат на энергопотребление муниципальными учреждениями Копанищенского сельского поселения  в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

6.6. Подпрограмма «Осуществление муниципального земельного контроля»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

Осуществление муниципального земельного контроля на территории поселения

Задачи подпрограммы

Осуществление муниципального земельного контроля на территории поселения

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 6 тыс. руб. в том числе:

2019 год – 1,0 тыс. рублей;

2020 год - 1,0 тыс. рублей;

2021 год - 1,0 тыс.рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей.

2023 год - 1,0 тыс. рублей.

2024 год - 1,0 тыс. рублей.

2025 год - 1,0 тыс. рублей.

Финансирование происходит за счет межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Лискинского муниципального района

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Осуществление муниципального земельного контроля»

Подпрограмма «Осуществление муниципального земельного контроля» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Копанищенского сельского поселения «Развитие территории поселения». Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

 Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Осуществление муниципального земельного контроля»

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Копанищенского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задач, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Показатели подпрограммы указаны в таблице  к муниципальной программе Копанищенского сельского поселения «Развитие территории поселения».

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Осуществление муниципального земельного контроля»

            Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования  администрации Копанищенского сельского поселения.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Лискинского муниципального района за весь период ее реализации составит: 

2019 год – 1,0 тыс. рублей;

2020 год - 1,0 тыс. рублей;

2021 год - 1,0 тыс.рублей;

2022 год -  0 тыс. рублей.

2023 год - 1,0 тыс. рублей.

2024 год - 1,0 тыс. рублей.

           2025 год - 1,0 тыс. рублей.

6.7. Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей водоснабжения»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

  • повышение надежности снабжения ресурсами;
  • увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей;
  • увеличение свободных мощностей для перспективы развития села;
  • улучшение экологической обстановки в селе;
  • достижение сбалансированности коммунальных систем;
  • увеличение доступности ресурса для потребителей;
  • повышение эффективности производства услуги.

Задачи подпрограммы

  • увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь;
  • снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
  • увеличение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги;
  • снижение доли  получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения;
  • повышение рентабельности производства ресурсов, снижение энергозатрат;

оптимизация  уровня загрузки производственных мощностей

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- надежность (бесперебойность) снабжения          потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения;

- сбалансированность систем водоснабжения;

- доступность услуг водоснабжения для потребителей;

- эффективность деятельности ОКК;

     - обеспечение экологических требований.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 673,9 тыс. руб. в том числе:

2019 –     59,5      тыс. руб.

2020 –     34,6      тыс. руб.

2021 –    190,2      тыс. руб.

2022 –     59,5      тыс. руб.

2023 –     110      тыс. руб.

2024 –     110      тыс. руб.

2025 –     110      тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

  • повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;
  • ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;
  • повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

      -   улучшение экологического состояния села.

Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей водоснабжения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Копанищенского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды. На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода 3 артезианских скважин глубиной 40 м, производительностью 20 м3/ч каждая, эксплуатационной производительностью 2100 м3/сут.

На сети в качестве контррезервуаров установлены 2 водонапорных башен. Общая протяженность водопроводных сетей – 9,8  км.

Для увеличения объема питьевой воды и повышения качества услуги необходимо произвести бурение новой артезианской скважины.

Повышение эффективности использования водных ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей.

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Копанищенского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основными целями подпрограммы являются

- повышение надежности снабжения ресурсами;

- увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей;

- увеличение свободных мощностей для перспективы развития села;

- улучшение экологической обстановки в поселении;

- достижение сбалансированности систем коммунальных систем;

- увеличение доступности ресурса для потребителей;

- повышение эффективности производства услуги.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014-2020 годах в один этап.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

- модернизация водопроводных сетей;

- текущий ремонт водонапорных башен;

- строительство новых скважин.

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.       

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Оплата электроэнергии

Всего, в том числе:

33

33

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

33

33

Ремонт и замена неисправных деталей

Всего, в том числе:

26,5

34,6

160

59,5

110

110

110

673,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

26,5

34,6

160

59,5

110

110

110

673,9

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит 679,3 тыс. рублей, в том числе:

2019 –     59,5      тыс. руб.

2020 –     34,6      тыс. руб.

2021 –    190,2      тыс. руб.

2022 –     59,5       тыс. руб.

2023 –     110      тыс. руб.

2024 –     110      тыс. руб.

2025 –     110      тыс. руб.

Реализация подпрограммы позволит:

- снизить потери, увеличить объём добываемой воды;

- провести модернизацию существующих сетей и водоводов с заменой материала

 чугунных труб на полиэтиленовые;

- снизить относительные затраты местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

6.8. Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

- проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха;

 - комплексное развитие и благоустройство парка в селе Копанище,  увеличение площади зеленых насаждений, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей  Копанищенского сельского поселения

Задачи подпрограммы

- возведение детского игрового комплекса;

- разбивка клумб;

- установка лавочек;

- установка урн;

- омоложение деревьев и кустарников;

- устройство тротуаров;

-установка фонарей наружного освещения.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-  организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- создание зон отдыха и  благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения;

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 170101,2 тыс. руб. в том числе:

2019 год – 13 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год – 7101,2 тыс.рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей.

2023 год - 50 тыс. рублей.

2024 год - 50 тыс. рублей.

2025 год - 50 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

улучшение архитектурно-планировочного облика  Копанищенского сельского поселения;

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства.

- улучшение санитарного благополучия территории парка

приведение объекта сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения, улучшение внешнего облика поселения

Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Благоустройство мест массового отдыха »

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха поселения» разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Копанищенского поселения «Благоустройство территории поселения». Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Одним из факторов, формирующим положительный имидж сельского поселения, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

 Парковые зоны и зоны отдыха не обеспечивают комфортных условий отдыха населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

В настоящее время в Копанищенском сельском поселении нужно установить три детские площадки, которые нужно оборудовать лавочками, урнами, проложить дорожки, поставить беседки, чтобы в парке могли гулять мамы с колясками. Создать место отдыха для взрослого населения.

Для устранения этой проблемы администрацией Копанищенского сельского поселения разработана данная подпрограмма, которой предусмотрен комплекс мер по благоустройству парка.

Парк относится к такому типу социально-культурных институтов, главными функциями которых являются организация массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения поселения.

Оборудование мест массового отдыха на территории Копанищенского сельского поселения позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »

     Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Копанищенского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  служб поселения, участвующих в ее реализации.

Система управления Программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными целями Программы является развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории Копанищенского сельского поселения, улучшение условий культурного досуга, а также создание возможностей для активного детского и семейного отдыха.

Основными задачами программы являются:

- восстановление освещения сквера;

- возведение детского игрового комплекса;

- разбивка клумб;

- установка лавочек;

- установка урн;

- омоложение деревьев и кустарников;

- устройство тротуаров;

            - установка фонарей наружного освещения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2019-2025 годы.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха »

   Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей  Копанищенского сельского поселения.

  Подпрограмма включает основные мероприятия:

- обеспечение комфортных, безопасных и доступных условий для мест массового отдыха населения;

-обеспечение координации и эффективного регулирования деятельности по организации мест массового отдыха населения.

- благоустройство мест массового отдыха населения территории Копанищенского сельского поселения;

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Благоустройство мест массового отдыха»

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства областного бюджета;

- средства  бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

2019 год – 13 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей;

2021 год – 7101,2 тыс.рублей;

2022 год - 0 тыс. рублей.

2023 год - 50 тыс. рублей.

2024 год - 50 тыс. рублей.

2025 год - 50 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы из бюджета Копанищенского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат..

Ассигнования из областного бюджета предоставляются при условии включения финансирования мероприятий подпрограммы в закон Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Копанищенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:

- проведение  мероприятий по благоустройству парка;

- улучшение эстетического облика сквера;                   

- увеличение     посещаемости    парка населением;

- повысится уровень комфортности жизни населения Копанищенского сельского поселения;

- повысится уровень благоустроенности с. Копанище.

- увеличится привлекательность Копанищенского сельского поселения.

6.9. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения»

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

Формирование комфортной среды проживания жителей Копанищенского сельского поселения, создание условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития поселения, развитие градостроительной деятельности в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства с целью комплексного развития всей территории муниципального образования как самодостаточной территории.

Задачи подпрограммы

- актуализация (внесение изменений) в действующие документы территориального планирования поселения в соответствии с изменениями градостроительного законодательства, разработка проектов планировки и проектов межевания территории, включая линейные объекты, в том числе для муниципальных нужд.

-выполнение подготовительных мероприятий для проектирования и строительства объектов капитального строительства для муниципальных нужд, в том числе социальных объектов:

- выполнение инженерных изысканий земельных участков (территорий) (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических).

- получение технических условий на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.

-обеспечение, сопровождение предпроектных работ, проектирования включая экспертизу, объектов капитального строительства для муниципальных нужд, в том числе социальных объектов.

- обеспечение, сопровождение строительства строящихся объектов капитального строительства для муниципальных нужд.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-  организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- создание благоприятных условий для проживания жителей сельского поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения;

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 429,6 тыс. руб. в том числе:

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 228,5 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс.рублей;

2022 год – 46,1тыс. рублей.

2023 год - 75 тыс. рублей.

2024 год - 30 тыс. рублей.

2025 год - 50 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- обеспечение устойчивого развития территорий Копанищенского сельского поселения;

-  обеспечение гармоничного развития поселения;

- поддержание единого высокого стандарта качества среды проживания сельского поселения;

- обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности на территории поселения возможна в рамках общего объема финансирования попрограммы. Анализ возможных вариантов решения поставленных задач показал необходимость использования программно-целевого метода, являющегося одним из современных инструментов стратегического планирования.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на обеспечение устойчивого развития Копанищенского сельского поселения на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Главным принципом, на основе которого разработана муниципальная  программа, является рациональное и эффективное использование территории поселения, управление градостроительной деятельностью в области территориального планирования, архитектуры и строительства с целью комплексного развития всей территории муниципального образования как самодостаточной территории, контроль и регулирование соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами поселения требований градостроительного законодательства.

Проблема развития градостроительной деятельности на территории муниципального образования носит комплексный характер.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать в рамках подпрограммы имеющиеся ресурсы на решение ключевых проблем в сфере градостроительства, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования подпрограммы.

Организационные риски, возможные при реализации подпрограммы, связаны с взаимодействием органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и их территориальных органов. Взаимное сотрудничество в рамках полномочий приведет к преодолению организационных рисков, не позволит поставить под угрозу планомерное развитие поселения в области градостроительства.

В ходе реализации муниципальной программы возможны юридические риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Регулярный правовой мониторинг, своевременное внесение изменений в документы территориального планирования поселения, муниципальные нормативные правовые акты поселения в области градостроительства, позволят минимизировать последствия изменений в законодательстве Российской Федерации.

Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

Для обеспечения эффективного регулирования градостроительной деятельностью на территории Копанищенского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации целью муниципальной программы является формирование комфортной среды проживания жителей Копанищенского сельского поселения, создание условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития поселения, развитие градостроительной деятельности в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства с целью комплексного развития всей территории муниципального образования как самодостаточной территории.

Формирование комфортной среды проживания жителей Копанищенского сельского поселения, создание условий устойчивого градостроительного и социально-экономического развития поселения, развитие градостроительной деятельности в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства с целью комплексного развития всей территории муниципального образования как самодостаточной территории.

Реализация программы позволит:

- обеспечить гармоничное развитие каждого населенного пункта поселения, поддержание единого высокого стандарта качества среды проживания;

- обеспечить развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечить учет интересов граждан и их объединений;

- сократить количество нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами поселения требований градостроительного законодательства.

Реализация муниципальной программы в полном объеме будет способствовать формированию комфортной среды проживания жителей муниципального образования Копанищенского сельского поселения, развитию градостроительной деятельности, в том числе в области территориального планирования, архитектуры и градостроительства, комплексному развитию всей территории Копанищенского сельского поселения как самодостаточной территории.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности поселения»

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

- средства  бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в сумме 429,6 тыс.руб.:

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 228,5 тыс. рублей;

2021 год - 0 тыс.рублей;

2022 год – 46,1тыс. рублей.

2023 год - 75 тыс. рублей.

2024 год - 30 тыс. рублей.

2025 год - 50 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы из бюджета Копанищенского сельского поселения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер  и подлежат ежегодному уточнению, будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке исходя из возможностей бюджета и фактических затрат..

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию программы определяется порядком составления бюджета Копанищенского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы в 2019-2025 г.г. будут достигнуты следующие результаты:

- обеспечение устойчивого развития территорий Копанищенского сельского поселения;

-  обеспечение гармоничного развития поселения;

- поддержание единого высокого стандарта качества среды проживания в поселении;

- обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» мая 2023 г.  № 13

с. Копанище

О внесении изменений в постановление

от 11 февраля 2019 г. № 10

муниципальной программы

«Муниципальное управление и гражданское общество»

в Копанищенском сельском поселении

Лискинского муниципального района

Воронежской области.

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации, в целях решения задач по улучшению муниципального управления Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района, повышения качества жизни населения, администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района постановляет:

       1. Внести изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление и гражданское общество» (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия сельских поселений» ежегодно предусматривать средства в бюджете поселения  на финансирование мероприятий Программы, а также вносить уточнения в перечень мероприятий Программы в соответствии с решением сессии  совета  народных депутатов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Копанищенского

сельского поселения                                                             А.М. Кетов

                                    Приложение

к постановлению администрации 

Копанищенского сельского поселения

от «23» мая 2023 г.  № 13

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Муниципальное управление и гражданское общество»

                                                                ПАСПОРТ                                      

муниципальной программы  Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

«Муниципальное управление и гражданское общество»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики программы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы

подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

 подпрограмма «Управление в сфере функции органов местной администрации»

 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 подпрограмма «Повышение устойчивости бюджета поселения»

подпрограмма «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

 подпрограмма «Социальная поддержка граждан»

 подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

 Цели программы

Эффективная реализация муниципальной политики в Копанищенском сельском поселении по созданию условий для развития местного самоуправления и муниципальной службы в поселении, снижению административных барьеров, оптимизации, повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержанию уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Копанищенского сельского поселения.

Задачи программы

- Развитие институтов гражданского общества в Копанищенском сельском поселении;

- проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;

- поддержание уровня квалификации муниципальных служащих, сопровождение деятельности органов местного самоуправления, повышение информированности муниципальных служащих Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Эффективность качества муниципального управления и развития гражданского общества

Сроки реализации программы

2019 – 2025 годы без разделения на этапы

Объемы и источники финансирования программы

- общий объем финансирования –27611,7 тыс. руб.

2019г. – 3589,9 тыс. руб.

2020г. – 3490,9 тыс. руб.

2021г. – 3491,0тыс.руб.

2022 г. – 4315,7 тыс. руб.

2023 г. – 3760,9 тыс. руб.

2024 г. – 5475,4 тыс. руб.

2025 г. – 3487,9 тыс. руб.

Средства местного бюджета.

Средства федерального бюджета.

Ожидаемые конечные результаты

Улучшатся условия для развития для развития местного самоуправления, повысится качество предоставляемых услуг гражданам, повысится уровень квалификации должностных лиц Копанищенского сельского поселения.

Контроль за исполнением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Муниципальное управление и гражданское общество»

 

В настоящее время в Копанищенском сельском поселении существует ряд острых проблем, непосредственно касающихся сферы реализации данной муниципальной программы. Включенные в состав муниципальной программы 7 подпрограмм, предполагают эффективное решение проблем направленных на повышение информированности населения о деятельности органов исполнительной власти. Снижение административных барьеров и увеличение доли государственных и муниципальных услуг в муниципальных учреждениях с одновременным повышением их качества, повышение качества муниципального управления в Копанищенском сельском поселении, развитие дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, увеличение доступности предоставляемых муниципальных услуг и качества для населения.

Современная муниципальная политика основывается на положениях Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодательства субъектов Российской Федерации и осуществляются органами местного самоуправления субъектов Российской Федерации. Активное участие в достижении результатов муниципальной политики принимают институты гражданского общества, граждане Российской Федерации.

Раздел 2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

2.1 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

Опираясь на «Федеральный закон от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»; приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (с изменениями); приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», Устава Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области; Копанищенское сельское поселение нуждается в принятии данной программы.

2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Цель муниципальной программы - эффективная реализация муниципальной политики в Копанищенском сельском поселении по созданию условий для развития гражданского общества, развитию местного самоуправления и муниципальной службы в поселении, снижению административных барьеров, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержанию уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими администрации  Копанищенского  сельского поселения Лискинского муниципального района.

В соответствии с установленными целями предполагается эффективное решение следующих задач:

- развитие институтов гражданского общества в Копанищенском сельском поселении;

- проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг (функций) по сферам общественных отношений;

           -  поддержание уровня квалификации и сопровождение деятельности органов местного самоуправления, повышение информированности муниципальных служащих Копанищенского сельского поселения.

"Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района (округа) Воронежской области и их значениях"( таблица № 1)                                                                                               Таблица  №1

№п/п

Наименование показателя (индикатора)

Пункт Федерального плана статистических работ

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

2019

2020

2021

1022

2023

2024

2025

№16 «Муниципальное управление и гражданское общество»

1

Эффективность реализации муниципальной политики и развития гражданского общества

%

100

100

100

100

100

100

100

2

Увеличение количества информационных материалов в средствах массовой информации

%

100

100

100

100

100

100

100

3

Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг.

%

100

100

100

100

100

100

100

4

Увеличение численности муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы

%

100

100

100

100

100

100

100

2.3 «Конечные результаты реализации муниципальной программы».

Реализовав данную программу мы добьемся улучшения условий для развития местного самоуправления, повысится качество предоставляемых услуг гражданам, повысится уровень квалификации должностных лиц Копанищенского сельского поселения. Создадутся благоприятные условия для проживания населения села, повысится качество и уровень информации по муниципальному управлению и гражданскому обществу Копанищенского сельского поселения. Улучшится доступность муниципальных служащих информационных услуг для улучшения качества и более высокого уровня обеспечения населения услугами.

2.4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»

Программа разрабатывается на среднесрочный период 2019 -2025 гг. с возможной ежегодной,  корректировкой без разделения на этапы.

3. «Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий».

3.1 подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

Необходимость контроля обеспечения функций глав муниципальных образований в рамках подпрограммы. Обеспечение необходимыми ресурсами, повышение уровня информативности исполнительных лиц, обеспечение выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций.

3.2 подпрограмма «Управление в сфере функции органов местной администрации»

Необходимость контроля в сфере функций органов местного самоуправления. Обеспечение выплат персоналу в целях выполнения функций органами местного самоуправления, повышение уровня информативности должностных лиц, обеспечение товарами  работ и услуг для муниципальных нужд, повышение квалификации должностных лиц.

3.3 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Необходимость обеспечения реализации муниципальной программы. Обеспечение выплат персоналу в целях выполнения функций органами местного самоуправления, повышение уровня информативности должностных лиц, повышение квалификации должностных лиц.

3.4 подпрограмма «Повышение устойчивости бюджета поселения»

Необходимость обеспечения резервного фонда местной администрации, финансовое обеспечение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, иных межбюджетных ассигнований, процентные платежи по муниципальному долгу.

3.5 подпрограмма «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

Необходимость решения этой сложной задачи с учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей, высокой концентрации источников повышенной опасности техногенного характера, социально-экономического положения населения возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи – заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

3.6 подпрограмма «Социальная поддержка граждан»

В настоящее время в сфере социального обслуживания населения сохраняется ряд проблем, в том числе системных, которые составляют основу для разработки задач и мероприятий государственной программы.

Серьезной проблемой социального обслуживания остается организация предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и семьям, проживающим в сельской местности.

3.7 подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

Раздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Ресурсное обеспечение программы приведено в виде таблицы №2

Таблица №2

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.                                      

2019 г.

2020г.

2021г

2022 г.

2023г.

2024г.

2025 г.

Всего за 2019-2025гг.

Муниципальная программа №16

Муниципальное управление и гражданское общество

Всего, в том числе

3589,9

3490,9

3491,0

4315,7

3760,9

5475,4

3487,9

27611,7

Федеральный бюджет

78,8

88

90,6

91,5

95,0

95,0

95,0

633,9

Областной бюджет

Местный бюджет

3511,1

3402,9

3400,4

4224,2

3665,9

5380,4

3392,9

26977,8

Подпрограмма 16 1

Функционирование высшего должностного лица местной администрации

Всего, в том числе

876,6

938,3

879,1

927,1

676,0

676,0

676,0

5649,1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

876,6

938,3

879,1

927,1

676,0

676,0

676,0

5649,1

Подпрограмма 16 2

Управление в сфере функции органов местной администрации

Всего, в том числе

1560

840,1

817,7

887,4

1079,5

1076,0

1076,0

7336,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1560

840,1

817,7

887,4

1079,5

1076,0

1076,0

7336,7

Подпрограмма 16 3

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего, в том числе

1153,4

1428,3

1491,1

2141,7

1632,8

3344,5

3344,5

14536,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

110,0

110,0

Местный бюджет

1153,4

1428,3

1491,1

2031,7

1632,8

3344,5

3344,5

14426,3

Подпрограмма 16 4

Повышение устойчивости бюджета поселения

Всего, в том числе

101

116

119

122

124

124

124

830

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

101

116

119

122

124

124

124

830

Подпрограмма 16 5

Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Всего, в том числе

12

12

21

55,2

72

72

72

316,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

12

12

21

55,2

72

72

72

316,2

Подпрограмма 16 6

Социальная поддержка граждан

Всего, в том числе

64

68,2

72,5

83,3

80,0

83,0

83,0

534

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

64

68,2

72,5

83,3

80,0

83,0

83,0

534

Подпрограмма 16 8

Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий

Всего, в том числе

78,8

88

90,6

99

96,6

99,9

99,9

652,8

Федеральный бюджет

78,8

88

90,6

99

96,6

99,9

99,9

652,8

Областной бюджет

Местный бюджет

Раздел 5. «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы»

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных их соисполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программ или задержке в их выполнении.     

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных:

- риск исполнителей (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограмм, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программ. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации отдельных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

- организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограмм их задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы. Большое число участников реализации подпрограмм муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограмм муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от средств бюджета.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению уровня жизни, а также потребовать концентрации средств бюджета Копанищенского сельского поселения на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации муниципальной программы основываются на следующих обстоятельствах.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация операционных рисков, риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы, риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы отсутствуют рычаги управления риском возникновения обстоятельств непреодолимой силы, риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению операционными рисками.

Управление данным риском реализации муниципальной программы, которым может управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности субъектов, участвующих в реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы: администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Раздел 6. «Оценка эффективности муниципальной программы»

Оценка экономической эффективности целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле

       

Эm= ОФпл    /  ОФф    ,   где:

             Рпл          Рф

              оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;

ОФпл  - объем финансирования, предусмотренный законом Воронежской области на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач  (мероприятия) ведомственной целевой программы;

ОФф – фактический объем финансирования на  реализацию каждой из задач (мероприятия)  ведомственной целевой программы за год;

Рпл – плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы   в расчете  на год;

Рф – фактическое значение показателя непосредственного результата  реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы  за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение  больше или равно 1.

Общественная эффективность Программы  заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.

Раздел 7. «Подпрограммы муниципальной программы»

7.1 Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

                                                                ПАСПОРТ                                      

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

- поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Копанищенского сельского поселения;

- дополнительное профессиональное образование  управленческих кадров, направленное на совершенствование системы муниципального управления в органах местного самоуправления Копанищенского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

- повышение информированности муниципальных служащих;

- создание функционирующей системы мониторинга потребностей подготовки кадров для муниципальной службы;

- реализация подпрограмм дополнительного профессионального образования муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- увеличение численности муниципальных служащих, пользующихся образовательным и консультационным модулем сопровождения деятельности органов местного самоуправления;

- увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку;

- увеличение численности муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 5649,1  тыс. руб. в том числе:

2019 –     876,6       тыс. руб.

2020 –     938,3      тыс. руб.

2021 –     879,1    тыс. руб.

2022 –     927,1    тыс. руб.

2023 -      676,0 тыс. руб.

2024 -      676,0 тыс. руб.

2025 -      676,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Улучшатся условия для развития для развития местного самоуправления, повысится качество предоставляемых услуг гражданам, повысится уровень квалификации должностных лиц Копанищенского сельского поселения.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Вопрос профессионального развития муниципальных служащих Копанищенского сельского поселения является одним из ключевых в системе муниципальной службы. В условиях кардинального реформирования системы государственного и муниципального управления Российской Федерации требование профессионального развития и образования муниципальных служащих становится особенно актуальным.

В настоящее время содержание и научно-методическое обеспечение профессиональных кадров является важным направлением государственной политики Российской Федерации. Возрастает потребность общества в подготовленных, квалифицированных кадрах, специалистах нового поколения, способных решать самые сложные задачи в сложных и противоречивых социально-экономических, социокультурных, политических, духовных условиях. Для того чтобы эффективно управлять изменениями в различных областях общественной жизни, необходимо иметь профессионально подготовленные для этих целей кадры и именно от их профессиональных знаний и практического опыта будет зависеть уровень государственного управления.

Программно-целевой метод позволит достигнуть положительной динамики улучшения работы кадрового состава.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Цели подпрограммы:

- поддержание уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Копанищенского сельского поселения;

- дополнительное профессиональное образование  управленческих кадров, направленное на совершенствование системы муниципального управления в органах местного самоуправления Копанищенского сельского поселения.

Задачи подпрограммы:

- повышение информированности муниципальных служащих;

- создание функционирующей системы мониторинга кадров для муниципальной службы;

- профессиональное развитие управленческих кадров Копанищенского сельского поселения.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Таблица №3

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели результата мероприятия по годам

всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма "Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

Расходы на обеспечение высшего должностного лица местной администрации в рамках подпрограммы "Функционирование высшего должностного лица местной администрации" муниципальной программы "Муниципальное управление и гражданское общество" (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации)

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискиснкого муниципального района

Итого

5649,1

5649,1

Улучшение качества и скорости предоставляемых услуг.

2019

876,6

876,6

2020

938,3

938,3

2021

879,1

879,1

2022

927,1

927,1

2023

676,0

676,0

2024

676,0

676,0

2025

676,0

676,0

«Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы»

Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением Сессии Совета народных  депутатов Копанищенского сельского поселения о  бюджете поселения.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия подпрограммы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации подпрограммы, ее продлению и завершению.

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

           

 Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета     Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

 Объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет:

2019 –     876,6       тыс. руб.

2020 –     816      тыс. руб.

2021 –     879,1    тыс. руб.

2022 –     676,0    тыс. руб.

2023 -      676,0 тыс. руб.

2024 -      676,0 тыс. руб.

2025 -      676,0 тыс. руб.

Обоснования необходимого объёма  финансирования:                                                    свод сметных расчётов.

Таблица №4

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                                   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Функционирование высшего должностного лица местной администрации

Всего, в том числе:

876,6

938,3

879,1

927,1

676,0

676,0

676,0

5649,1

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

876,6

938,3

879,1

927,1

676,0

676,0

676,0

5649,1

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

При условии удачного выполнения подпрограммы, достигнется улучшение условий для развития местного самоуправления, повысится качество предоставляемых услуг гражданам, повысится уровень квалификации должностных лиц Копанищенского сельского поселения.

7.2 Подпрограмма «Управление в сфере функций органов местной администрации»

                                                                ПАСПОРТ                                       

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

Оказание финансовой поддержки служащих администрации Копанищенского сельского поселения, создание условий для эффективного развития гражданского общества, решение актуальных социальных проблем, повышение доступности предоставляемых гражданам услуг.

Задачи подпрограммы

- поддержка служащих администрации Копанищенского сельского поселения;

- проведение мероприятий, направленных на повышение прозрачности деятельности администрации Копанищенского сельского поселения, развитие взаимодействия со СМИ;

- повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в поселении, о деятельности органов местного самоуправления села.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- реализация общественных проектов;

- увеличение количества информационных материалов, программ необходимых для функционирования органов исполнительной власти;

- обеспечение обучения (семинары, конференции, круглые столы) представителей местной администрации по оказанию услуг и реализации проектов.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 7336,7  тыс. руб. в том числе:

2019 –     1560      тыс. руб.

2020 –     840,1    тыс. руб.

2021 –     817,7    тыс. руб.

2022 –     887,4      тыс. руб.

2023 –     1079,5    тыс. руб.

2024 –     1076,0  тыс. руб.

2025 –     1076,0  тыс. руб.   

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Улучшатся условия для развития для развития местного самоуправления, повысится качество предоставляемых услуг гражданам, повысится уровень квалификации должностных лиц Копанищенского сельского поселения.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Социально ориентированные организации являются важнейшим институтом гражданского общества. Их деятельность  способствует решению актуальных социальных проблем, созданию условий для развития "человеческого капитала", повышению доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, расширению добровольчества. Вовлечение граждан в добровольческую деятельность  способствует повышению уровня гражданской активности населения.

Стоит отметить, что данная подпрограмма совмещена с информационным освещением деятельности органов исполнительной власти,  так, в целом по России количество граждан, участвующих в добровольческой деятельности, более чем в шесть раз меньше, чем в экономически развитых странах.

Взаимодействие исполнительных органов местного самоуправления Копанищенского сельского поселения будет направлено на развитие гражданских инициатив и учет общественного мнения при принятии решений, касающихся значимых социальных вопросов в поселении.

Актуальность принятия подпрограммы заключается в необходимости дальнейшего развития институтов гражданского общества, реализации общественных проектов  и закрепления механизма социального партнерства в Копанищенском сельском поселении.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Оказание финансовой поддержки служащих администрации Копанищенского сельского поселения, создание условий для эффективного развития гражданского общества, решение актуальных социальных проблем, повышение доступности предоставляемых гражданам услуг.

Намеченные цели предполагается решить с помощью следующих задач:

- поддержка служащих администрации Копанищенского сельского поселения;

- проведение мероприятий, направленных на повышение прозрачности деятельности администрации Копанищенского сельского поселения, развитие взаимодействия со СМИ;

- повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в поселении, о деятельности органов местного самоуправления села.

При условии выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: улучшатся условия для развития для развития местного самоуправления, повысится качество предоставляемых услуг гражданам, повысится уровень квалификации должностных лиц Копанищенского сельского поселения.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Таблица №5

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели результата мероприятия по годам

всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма "Управление в сфере функций органов местной администрации»

1

Расходы на обеспечение функций органов местных администрации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

3764,9

3764,9

Улучшение качества и скорости предоставляемых услуг.

2019

1006,9

1006,9

2020

482

482

2021

498,6

498,6

2022

502,4

502,4

2023

425,0

425,0

2024

425,0

425,0

2025

425,0

425,0

2

Расходы на обеспечение функций органов местных администраций (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

3562,1

3562,1

Улучшение качества и скорости предоставляемых услуг.

2019

553,1

553,1

2020

356,8

356,8

2021

317,9

317,9

2022

383,8

383,8

2023

652,5

652,5

2024

649,0

649,0

2025

649,0

649,0

3

Расходы на обеспечение функций органов местных администраций (Иные бюджетные ассигнования)

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

9,7

9,7

Улучшение качества и скорости предоставляемых услуг.

2019

0

0

2020

1,3

1,3

2021

1,2

1,2

2022

1,2

1,2

2023

2

2

2024

2

2

2025

2

2

 «Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы»

Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением Сессии Совета народных  депутатов Копанищенского сельского поселения о  бюджете поселения.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия подпрограммы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации подпрограммы, ее продлению и завершению.

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Мероприятия подрограммы реализуются за счет средств бюджета     Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

 Объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет:

2019 –     1560      тыс. руб.

2020 –     840,1    тыс. руб.

2021 –     817,7  тыс. руб.

2022 –    887,4   тыс. руб.

2023 –     1079,5    тыс. руб.

2024 –     1076,0  тыс. руб.

2025 –     1076,0  тыс. руб.              

Обоснования необходимого объёма  финансирования:                                                    свод сметных расчётов.

Таблица №6

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                            

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Управление в сфере функций органов местной администрации

Всего, в том числе:

1560

840,1

817,7

887,4

1079,5

1076,0

1076,0

7336,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1560

840,1

817,7

887,4

1079,5

1076,0

1076,0

7336,7

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

При условии выполнения подпрограммы улучшатся условия для развития для развития местного самоуправления, повысится качество предоставляемых услуг гражданам, повысится уровень квалификации должностных лиц Копанищенского сельского поселения.

7.3 Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

                                                                ПАСПОРТ                                      

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

Оказание финансовой поддержки служащих администрации Копанищенского сельского поселения, создание условий для эффективной реализации программы, решение актуальных социальных проблем.

Задачи подпрограммы

- поддержка служащих администрации Копанищенского сельского поселения;

- проведение мероприятий, направленных на повышение прозрачности деятельности администрации Копанищенского сельского поселения;

- повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в поселении, о деятельности органов местного самоуправления села в реализации программы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- реализация общественных проектов;

- увеличение количества информационных материалов, программ необходимых для функционирования органов исполнительной власти;

- обеспечение обучения (семинары, конференции, круглые столы) представителей местной администрации по оказанию услуг и реализации проектов.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 14536,3  тыс. руб. в том числе:

2019 –     1153,4       тыс. руб.

2020 –     1428,3      тыс. руб.

2021 –     1491,1  тыс. руб.

2022 –     2141,7  тыс. руб.

2023 –     1632,8  тыс. руб.

2024 –     3344,5  тыс. руб.

2025 –     3344,5   тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Улучшатся условия для развития для развития местного самоуправления, повысится качество предоставляемых услуг гражданам, повысится уровень квалификации должностных лиц Копанищенского сельского поселения, улучшатся условия для реализации программы.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Социально ориентированные организации являются важнейшим институтом гражданского общества. Их деятельность  способствует решению актуальных социальных проблем, созданию условий для развития поселения, повышению доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, расширению добровольчества. Вовлечение граждан в добровольческую деятельность  способствует повышению уровня гражданской активности населения.

Взаимодействие исполнительных органов местного самоуправления Копанищенского сельского поселения будет направлено на развитие гражданских инициатив и учет общественного мнения при принятии решений, касающихся значимых социальных вопросов в поселении.

Актуальность принятия подпрограммы заключается в необходимости дальнейшего развития институтов гражданского общества, реализации общественных проектов  и закрепления механизма социального партнерства в Копанищенском сельском поселении.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Оказание финансовой поддержки служащих администрации Копанищенского сельского поселения, создание условий для эффективной реализации программы, решение актуальных социальных проблем.

Намеченные цели предполагается решить с помощью следующих задач:

- поддержка служащих администрации Копанищенского сельского поселения;

- проведение мероприятий, направленных на повышение прозрачности деятельности администрации Копанищенского сельского поселения;

- повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в поселении, о деятельности органов местного самоуправления села в реализации программы.

При условии выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: улучшатся условия для развития для развития местного самоуправления, повысится качество предоставляемых услуг гражданам, повысится уровень квалификации должностных лиц Копанищенского сельского поселения, улучшатся условия для реализации программы.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Таблица №7

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели результата мероприятия по годам

всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма  "Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

1

Выполнение других расходных обязательств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Муниципальное управление и гражданское общество" (расходы на выплату персоналу)

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

8932,3

8932,3

Улучшение качества и скорости предоставляемых услуг.

2019

1039,3

1039,3

2020

1318,7

1318,7

2021

1212,2

1212,2

2022

1415,9

1415,9

2023

1363,0

1363,0

2024

1372,0

1372,0

2025

1211,2

1211,2

2

Выполнение других расходных обязательств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Муниципальное управление и гражданское общество" (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

5253,5

110

5363,5

Улучшение качества и скорости предоставляемых услуг.

2019

91,2

91,2

2020

109

109

2021

244,5

244,5

2022

613

110

723

2023

263,8

263,8

2024

1966,0

1966,0

2025

1966,0

1966,0

3

Выполнение других расходных обязательств в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Муниципальное управление и гражданское общество" (Иные бюджетные ассигнования)

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

44,2

44,2

Улучшение качества и скорости предоставляемых услуг.

2019

22,9

22,9

2020

0,5

0,5

2021

0

0

2022

2,8

2,8

2023

6

6

2024

6

6

2025

6

6

«Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы»

Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением Сессии Совета народных  депутатов Копанищенского сельского поселения о  бюджете поселения.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия подпрограммы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации подпрограммы, ее продлению и завершению.

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Мероприятия подрограммы реализуются за счет средств бюджета     Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

 Объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет:

2019 –     1153,4       тыс. руб.

2020 –     1428,3      тыс. руб.

2021 –     1491,1тыс. руб.

2022 –     2141,7  тыс. руб.

2023 –     1632,8  тыс. руб.

2024 –     3344,5  тыс. руб.

2025 – 3344,5 тыс. руб. Обоснования необходимого объёма  финансирования:                                                    свод сметных расчётов.

Таблица №6

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                                   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Обеспечение реализации Муниципальной Программы

Всего, в том числе:

1153,4

1428,3

1491,1

2141,7

1632,8

3344,5

3344,5

14536,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

110

110

Местный бюджет

1153,4

1428,3

1491,1

2031,7

1632,8

3344,5

3344,5

14426,3

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

При условии выполнения подпрограммы улучшатся условия для развития для развития местного самоуправления, повысится качество предоставляемых услуг гражданам, повысится уровень квалификации должностных лиц Копанищенского сельского поселения, улучшатся условия для реализации программы.

7.4 Подпрограмма «Повышение устойчивости бюджета поселения»

                                                                ПАСПОРТ                                      

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

Создание резервного фонда местной администрации, финансовое обеспечение аварийно-восстановительных работ  и иных мероприятий связанных с предупреждением и ликвидацией аварийных ситуаций,  процентные платежи по муниципальному долгу.

Задачи подпрограммы

- поддержка резервного фонда администрации Копанищенского сельского поселения;

- проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой обеспеченности;

- поддержка фонда на процентные платежи по муниципальному долгу;

- поддержка фонда на расходы по осуществлению части полномочий, передаваемых в бюджет.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- реализация общественных проектов;

- увеличение количества информационных материалов, программ необходимых для быстрого реагирования в аварийных ситуациях;

- обеспечение расходов на осуществление части полномочий передаваемых в бюджет.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 830  тыс. руб. в том числе:

2019 –    101     тыс. руб.

2020 –    116     тыс. руб.

2021 –    119     тыс. руб.

2022 –    122     тыс. руб.

2023 –    124     тыс. руб.

2024 –   124   тыс. руб.

2025 –   124   тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Улучшатся условия для поддержания резервного фонда местной администрации, улучшится финансовое обеспечение аварийно-восстановительных работ,  обеспечится необходимая поддержка по расходам на осуществление чести полномочий передаваемых в бюджет.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Деятельность муниципальных организаций способствует решению актуальных социальных проблем, созданию условий для развития общества, повышению доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, расширению добровольчества. Вовлечение граждан в добровольческую деятельность  способствует повышению уровня гражданской активности населения.

Стоит отметить, что данная подпрограмма совмещена с информационным освещением деятельности органов исполнительной власти,  так, в целом по России количество граждан, участвующих в добровольческой деятельности, более чем в шесть раз меньше, чем в экономически развитых странах.

Взаимодействие исполнительных органов местного самоуправления Копанищенского сельского поселения будет направлено на развитие гражданских инициатив и учет общественного мнения при принятии решений, касающихся значимых социальных вопросов в поселении.

Актуальность принятия подпрограммы заключается в необходимости дальнейшего развития институтов гражданского общества, реализации общественных проектов  и закрепления механизма социального партнерства в Копанищенском сельском поселении.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Создание резервного фонда местной администрации, финансовое обеспечение аварийно-восстановительных работ  и иных мероприятий связанных с предупреждением и ликвидацией аварийных ситуаций,  процентные платежи по муниципальному долгу.

Намеченные цели предполагается решить с помощью следующих задач:

- поддержка резервного фонда администрации Копанищенского сельского поселения;

- проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой обеспеченности;

- поддержка фонда на процентные платежи по муниципальному долгу;

- поддержка фонда на расходы по осуществлению части полномочий, передаваемых в бюджет.

При условии выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: улучшатся условия для поддержания резервного фонда местной администрации, улучшится финансовое обеспечение аварийно-восстановительных работ,  обеспечится необходимая поддержка по расходам на осуществление чести полномочий передаваемых в бюджет.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Таблица №8

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели результата мероприятия по годам

всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма "Повышение устойчивости бюджет а поселения»

1

Финансовое обеспечение аварийно-восстановительных работ и прочих мероприятий

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

4

4

Повышение финансового обеспечения

2019

0

0

2020

1

1

2021

0

0

2022

0

0

2023

1

1

2024

1

1

2025

1

1

2

Процентные платежи по муниципальному долгу.

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

4

4

Повышение финансового обеспечения

2019

0

0

2020

1

1

2021

0

0

2022

0

0

2023

1

1

2024

1

1

2025

1

1

3

Расходы по осуществлению части полномочий, передаваемых в бюджет.

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

820

820

Повышение финансового обеспечения

2019

101

101

2020

116

116

2021

118

118

2022

122

122

2023

121

121

2024

121

121

2025

121

121

«Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы»

Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением Сессии Совета народных  депутатов Копанищенского сельского поселения о  бюджете поселения.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия подпрограммы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации подпрограммы, ее продлению и завершению.

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Мероприятия подрограммы реализуются за счет средств бюджета     Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

 Объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет:

2019 –    101     тыс. руб.

2020 –    116     тыс. руб.

2021 –    119   тыс. руб.

2022 –   122       тыс. руб.

2023 –   124     тыс. руб.

2024 –   124   тыс. руб.

2025 –   124   тыс. руб.

Обоснования и расчёты необходимого объёма  финансирования:                                                    свод сметных расчётов.

Таблица №9

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                                   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Повышение устойчивости бюджета поселения

Всего, в том числе:

101

116

119

122

124

124

124

830

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

101

116

119

122

124

124

124

830

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

При условии выполнения подпрограммы улучшатся условия для поддержания резервного фонда местной администрации, улучшится финансовое обеспечение аварийно-восстановительных работ,  обеспечится необходимая поддержка по расходам на осуществление чести полномочий передаваемых в бюджет.

7.5 Подпрограмма «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности.»

                                                                ПАСПОРТ                                      

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

Повышение уровня защиты населения и территории Копанищенского сельского поселения от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы

- Подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение готовности пожарной дружины    к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы управления и оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций;

-обеспечение готовности сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.   

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- уровень подготовленности населения к чрезвычайным ситуациям;

- уровень готовности пожарной дружины;

- уровень готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 316,2   тыс. руб. в том числе:

2019 –     12      тыс. руб.

2020 –     12    тыс. руб.

2021 –     21  тыс. руб.

2022 –     55,2   тыс. руб.

2023 –     72    тыс. руб.

2024 –      72  тыс. руб.

2025 –      72  тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- Преодоление неблагоприятных тенденций роста количества чрезвычайных ситуаций и материального ущерба от них;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций для населения села, подверженных воздействию неблагоприятных факторов;

- высокий уровень готовности оперативного реагирования сил и средств при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и ее ликвидации.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Территория Копанищенского сельского поселения подвержена воздействию таких чрезвычайных ситуаций, как лесные пожары, весеннее половодье, снежные заносы, обильное выпадение осадков, засуха. Это приводит к нарушению условий жизнедеятельности большей части жителей села.

В поселении большой процент износа техники и снаряжения, находящегося на вооружении подразделения, отсутствие современной спасательной и пожарной техники, оборудования и современных средств связи.  

В относительной близости от поселения находится 1 взрывоопасный объект.  

Значительную опасность для жизни и здоровья людей представляют аварии и катастрофы на автомобильном транспорте.

Таким образом, решение этой сложной задачи с учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенностей, высокой концентрации источников повышенной опасности техногенного характера, социально-экономического положения населения возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи – заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Основной целью Программы является повышение уровня защиты населения на территории Копанищенского сельского поселения от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также повышение эффективности спасения людей при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами Программы являются:

1. Подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Обеспечение готовности пожарной дружины к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций

3. Совершенствование системы управления и оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций.

4. Обеспечение готовности сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Программа рассчитана на 2019-2025 год.

Исходя из объема финансирования и достигнутых результатов, будет осуществляться корректировка мероприятий программы.

При условии выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- преодоление неблагоприятных тенденций роста количества чрезвычайных ситуаций и материального ущерба от них;

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций для населения села, подверженных воздействию неблагоприятных факторов;

- высокий уровень готовности оперативного реагирования сил и средств при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и ее ликвидации.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Таблица №10

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели результата мероприятия по годам

всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

1

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

81,2

81,2

Повышение уровня защиты населения от ЧС

2019

12

12

2020

12

12

2021

14

14

2022

7,2

7,2

2023

12

12

2024

12

12

2025

12

12

2

Финансовое обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от пожаров.

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

235

235

Повышение защиты населения от пожаров

2019

2020

2021

7

7

2022

48

48

2023

60

60

2024

60

60

2025

60

60

«Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы»

Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением Сессии Совета народных  депутатов Копанищенского сельского поселения о  бюджете поселения.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия подпрограммы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации подпрограммы, ее продлению и завершению.

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета     Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

 Объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет:

2019 –     12      тыс. руб.

2020 –     12    тыс. руб.

2021 –     21     тыс. руб.

2022 –     55,2   тыс. руб.

2023 –     72    тыс. руб.

2024 –      72  тыс. руб.

2025 –      72  тыс. руб.

Обоснования необходимого объёма финансирования:                                                    свод сметных расчётов.

Таблица №11

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                                   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Всего, в том числе:

12

12

21

55,2

72

72

72

316,2

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

12

12

21

55,2

72

72

72

316,2

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

При условии выполнения подпрограммы преодолеем неблагоприятные тенденции роста количества чрезвычайных ситуаций и материального ущерба от них, снизятся риски возникновения чрезвычайных ситуаций для населения села, подверженных воздействию неблагоприятных факторов, повысится уровень готовности оперативного реагирования сил и средств при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и ее ликвидации.

7.6 Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»

                                                                ПАСПОРТ                                       

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

Повышение эффективности системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Копанищенском сельском поселении

Задачи подпрограммы

 - Обеспечение предоставления мер социальной поддержки,  доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан;

- совершенствование организации и административных процедур предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан путем повышения качества и доступности предоставления государственных услуг.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки;

- наличие фактов нарушений прав и свобод граждан при предоставлении мер социальной поддержки и число обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов социальной защиты населения, поступивших в администрацию Копанищенского сельского поселения;

- количество клиентских служб на базе администрации Копанищенского сельского поселения.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 534 тыс. руб. в том числе:

2019 –     64      тыс. руб.

2020 –     68,2      тыс. руб.

2021 –     72,5      тыс. руб.

2022 –     83,3       тыс. руб.

2023 –     80,0      тыс. руб.

2024 –     83,0      тыс. руб.

2025 –     83,0      тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- Предоставление мер социальной поддержки в полном объеме гражданам, обратившимся в администрацию Копанищенского сельского поселения.

- отсутствие фактов нарушений прав и свобод граждан при предоставлении мер социальной поддержки.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

В настоящее время за счет средств бюджета меры социальной поддержки предоставляются бывшим работникам государственной службы. 

К полномочиям поселения как субъекта Российской Федерации отнесено предоставление мер социальной поддержки работникам государственной службы ушедшим на пенсию. Администрация Копанищенского сельского поселения  как субъект Российской Федерации обеспечивает доплаты к пенсиям граждан вышедшим на пенсию с государственной службы.

В результате реализации мероприятий данной  целевой программы обеспечится предоставление  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществится совершенствование организации и административных процедур предоставления мер социальной поддержки.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Главной целью подпрограммы является:

Повышение эффективности системы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Копанищенском сельском поселении.

Поставленная цель может быть достигнута при условии:

- Обеспечение предоставления мер социальной поддержки,  доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан;

- совершенствование организации и административных процедур предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан путем повышения качества и доступности предоставления государственных услуг.

Подпрограмма разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной,  корректировкой.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Таблица №12

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели результата мероприятия по годам

всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан»

1

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

534

534

Повышение уровня жизни пенсионеров муниципальной службы

2019

64

64

2020

68,2

68,2

2021

72,5

72,5

2022

83,3

83,3

2023

80,0

80,0

2024

83,0

83,0

2025

83,0

83,0

Основные мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка граждан»:

1. Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки, доплат к пенсиям и дополнительного пенсионного обеспечения отдельным категориям граждан.

2. Проведение реорганизационных  мероприятий, а также  совершенствование административных процедур в соответствии с административными регламентами.

«Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы»

Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением Сессии Совета народных  депутатов Копанищенского сельского поселения о  бюджете поселения.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия Программы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета     Копанищенского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

 Объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет:

2019 –     64      тыс. руб.

2020 –     68,2      тыс. руб.

2021 –     72,5      тыс. руб.

2022 –     83,3       тыс. руб.

2023 –     80,0      тыс. руб.

2024 –     83,0      тыс. руб.

2025 –     83,0      тыс. руб.

Обоснования необходимого объёма  финансирования:                                                    свод сметных расчётов.

Таблица №13

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                                   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Социальная поддержка граждан

Всего, в том числе:

64

68,2

72,5

83,3

80,0

83,0

83,0

534

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

64

68,2

72,5

83,3

80,0

83,0

83,0

534

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

При условии выполнения подпрограммы улучшится качество предоставления мер социальной поддержки в полном объеме гражданам, обратившимся в администрацию Копанищенского сельского поселения, достигнем отсутствия фактов нарушений прав и свобод граждан при предоставлении мер социальной поддержки.

7.7 Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

                                                             

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Исполнители подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Основные разработчики подпрограммы

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Цели подпрограммы

Осуществление первичного воинского учета на территории Копанищенского сельского поселения.

Задачи подпрограммы

- поддержка работника воинского учета администрации Копанищенского сельского поселения;

- проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой обеспеченности;

- поддержка фонда на расходы по осуществлению мероприятий по воинскому учету.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- реализация общественных проектов;

- увеличение количества информационных материалов.

- обеспечение расходов на осуществление полномочий.

Сроки реализации подпрограммы

2019 – 2025 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2019 -2025 годы составляет всего 652,8  тыс. руб. в том числе:

2019 –     78,8      тыс. руб.

2020 –     88,0    тыс. руб.

2021 –     90,6  тыс. руб.

2022 –     99    тыс. руб.

2023 –     96,6  тыс. руб.

2024 –     99,9  тыс. руб.

2025 –     99,9  тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Улучшатся условия для поддержания работника воинского учета местной администрации, улучшится финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения деятельности воинского учета.

«Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Деятельность воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты способствует решению актуальных вопросов воинского учета, созданию условий для развития повышения престижа вооруженных сил Российской Федерации, повышению доступности предоставляемых услуг работниками воинского учета.

Взаимодействие работников воинского учета местной администрации Копанищенского сельского поселения будет направлено на развитие гражданских инициатив и учет общественного мнения при принятии решений, касающихся значимых вопросов воинского учета в поселении.

Актуальность принятия подпрограммы заключается в необходимости дальнейшего развития институтов гражданского общества, реализации общественных проектов  и закрепления механизма воинского учета и воинской дисциплины в Копанищенском сельском поселении.

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Главной целью подпрограммы является:

Осуществление первичного воинского учета на территории Копанищенского сельского поселения.

Намеченные цели предполагается решить с помощью следующих задач:

- поддержка работника воинского учета администрации Копанищенского сельского поселения;

- проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой обеспеченности;

- поддержка фонда на расходы по осуществлению мероприятий по воинскому учету.

При условии выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: улучшатся условия для поддержания работника воинского учета местной администрации, улучшится финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения деятельности воинского учета, повысится качество предоставляемых услуг.

«Характеристика основных мероприятий подпрограммы»

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Таблица №14

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели результата мероприятия по годам

всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма "Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

1

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты (расходы на выплаты персоналу)

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

583,7

583,7

Повышение уровня качества финансового обеспечения

2019

70,5

70,5

2020

79,9

79,9

2021

80,2

80,2

2022

92,4

92,4

2023

86,9

86,9

2024

86,9

86,9

2025

86,9

86,9

2

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

Администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

Итого

71,2

71,2

Повышение обеспеченности работника необходимыми ресурсами

2019

8,3

8,3

2020

8,1

8,1

2021

10,4

10,4

2022

6,6

6,6

2023

9,7

9,7

2024

13,0

13,0

2025

15,1

15,1

«Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы»

Объем финансирования Программы ежегодно определяется постановлением Копанищенского сельского поселения о  бюджете поселения.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия подпрограммы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации подпрограммы, ее продлению и завершению.

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального  бюджета     Российской федерации.

 Объем финансирования Программы на 2019-2025 годы составляет:

2019 –     78,8      тыс. руб.

2020 –     88    тыс. руб.

2021 –     90,6  тыс. руб.

2022 –     99  тыс. руб.

2023 –     96,6  тыс. руб.

2024 –      99,9  тыс. руб.

2025 –      99,9  тыс. руб.

Обоснования необходимого объёма  финансирования:                                                    свод сметных расчётов.

Таблица №15

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.                                   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий

Всего, в том числе:

78,8

88

90,6

99

96,6

99,9

99,9

652,8

Федеральный бюджет

78,8

88

90,6

99

96,6

99,9

99,9

652,8

Областной бюджет

Местный бюджет

«Оценка эффективности реализации подпрограммы»

При условии выполнения подпрограммы улучшатся условия для поддержания работника воинского учета местной администрации, улучшится финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения деятельности воинского учета, повысится уровень и качество предоставляемых услуг работником воинского учета Копанищенской сельской администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» мая 2023 г. № 14

              с. Копанище

                  

О внесении изменений в

Постановление от 07.12.2020 г №44

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

          В целях создания благоприятных условий проживания граждан, развития и благоустройства территории Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, администрация Копанищенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы», прилагаемую к настоящему постановлению.
  2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия сельских поселений» ежегодно предусматривать средства в бюджете поселения на финансирование мероприятий Программы, а также вносить уточнения в перечень мероприятий Программы в соответствии с решениями Совета  народных депутатов Копанищенского сельского поселения.
  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Копанищенский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Копанищенского

  сельского поселения                                                          А.М. Кетов  

Приложение

                                                  к   постановлению    администрации

Копанищенского сельского поселения 

от «23»  мая  2023 г.  № 14

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

«Развитие транспортной системы»

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

Наименование муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Копанищенского сельского поселения.

Исполнители муниципальной программы

Администрация Копанищенского сельского поселения.

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Копанищенского сельского поселения.

Подпрограммы  муниципальной программы и основные мероприятия

 Подпрограмма 1. Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения

Выполнение мероприятий программы позволит развивать транспортную доступность и инфраструктуру, увеличить протяженность дорог отвечающих нормативным требованиям.

Подпрограмма 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения

Выполнение мероприятий программы позволит привести имеющиеся автомобильные дороги к необходимым транспортно-эксплуатационным характеристикам, а также сократить протяженность дорог не отвечающих нормативным требованиям.

Подпрограмма 3. Комплекс работ по обеспечение безопасности дорожного движения и содержанию дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения

Выполнение мероприятий программы позволит повысить комфорт и обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения, сократить количество дорожно–транспортных происшествий.

Цель муниципальной программы

Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Задачи муниципальной программы

Поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания 100 процентов  дорог и сооружений на них;

Увеличение протяжённости соответствующих нормативным требованиям дорог за счёт ремонта.

Развитие транспортной инфраструктуры, проектирование и строительство новых дорог.

Целевые показатели муниципальной программы

 - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года;

 - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в км;

 - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчётного года в км; 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2020-2024 годы. Этапы реализации программы не выделяются

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 9043,8 тыс. рублей, в том числе средства межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Лискинского муниципального района на финансирование мероприятий программы в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий в области дорожной деятельности – 9043,8 тыс. рублей, средства бюджета Воронежской области – 0 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из средств местного   бюджета составляет:

Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения».

Обеспечение реализации  муниципальной программы –0 тыс. руб., в том числе средства межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Лискинского муниципального района на финансирование мероприятий программы в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий в области дорожной деятельности–0  тыс. руб., средства бюджета Воронежской области – 0 тыс.руб

Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения».

Обеспечение реализации  муниципальной программы – 8780,6 тыс. руб., в том числе средства межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Лискинского муниципального района на финансирование мероприятий программы в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий в области дорожной деятельности – 8780,6 тыс. руб.

Подпрограмма 3. «Комплекс работ по обеспечение безопасности дорожного движения и содержанию дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения». Обеспечение реализации  муниципальной программы – 263,2 тыс. руб. , в том числе средства межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Лискинского муниципального района на финансирование мероприятий программы в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий в области дорожной деятельности – 519,1  тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы по годам составляет:

Год

ВСЕГО (тыс.руб.)

Подпрог-рамма 1

Подпрог-рамма 2

Подпрог-рамма 3

2020

1705,7

-

1527,8

177,9

2021

1705,6

-

1620,3

85,3

2022

1671,9

-

1671,9

-

2023

1927,2

-

1927,2

-

2024

2033,4

-

2033,4

-

Итого:

9043,8

-

     8780,6

      263,2

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  программы

  • увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог до 95 %;

- Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием находящихся в границе населенных пунктов до 70 %

 - Обеспечение всех населенных пунктов подъездными дорогами с твердым покрытием

1 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

      Необходимость разработки настоящей Программы вызвана аварийным состоянием части дорог на территории поселения, которое оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

         Автомобильные дороги – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги
и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

         Быстрый рост численности автопарка за последние годы  привел  к увеличению плотности транспортных потоков, росту интенсивности движения, что приводит к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

        Для снижения риска происшествий необходимо поддержание состояния дорожного полотна в надлежащем состоянии. Благодаря  этому  дорожное движение станет более безопасным, а последствия происшествий менее тяжкими. Эксплуатационное состояние дорог должно отвечать требованиям ГОСТ, для этого необходимо постоянно проводить работы по их ремонту.

         Ремонт автомобильных дорог - это работы по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышению сцепных качеств дорожной одежды.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

      Приоритеты муниципальной политики в сфере транспортной инфраструктуры определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности  дорожного движения».

          С учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цель и задачи программы.

  Цели программы:

 - приведение в надлежащее состояние существующих автомобильных дорог;

- строительство, реконструкция и ремонт дорог, дворовых проездов на территории поселения,

- текущее обслуживание и содержание улично-дорожной сети;

 - повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них;

 - повышение комплексной безопасности  и устойчивости транспортной системы.

     Достижение целей обеспечивается решением взаимосвязанных задач:

    - приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями по критериям безопасности дорожного движения, долговечности и эксплуатационной надёжности;

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

- увеличение протяжённости соответствующих нормативным требованиям дорог за счёт ремонта.

- развитие транспортной инфраструктуры, проектирование и строительство новых дорог.

                Эффективность реализации программы  оценивается  достижением показателей (индикаторов) программы:

- увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием до 95 %;

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием находящихся в границе населенных пунктов до 70 %.

  Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях представлены в приложении №1 к программе.

     Общий срок реализации муниципальной программы 2020-2024 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы.

      Для достижения поставленных целей и задач в рамках настоящей программы предусматривается реализация трех подпрограмм:

         Подпрограмма 1 «Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения» включает в себя комплекс мероприятий по проектированию строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация данных мероприятий  направлена на  развитие существующей улично-дорожной сети поселения, а также строительство новых объектов транспортной инфраструктуры и автомобильных дорог.

         Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»  включает мероприятия по улучшение качества автомобильных дорог а также приведению их к необходимому транспортно – эксплуатационному состоянию.

       Подпрограмма 3 «Комплекс работ по обеспечение безопасности дорожного движения и содержанию дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»  включает мероприятия по сокращению количества лиц,  пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, происходящих по разным причинам, а также повышению комфорта движения автотранспортных средств, сохранности и улучшению технического состояния автомобильных дорог, улучшению условий проживания населения.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Воронежской области  об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области о бюджете Копанищенского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Информация о расходах бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию программы, в т.ч. в разрезе подпрограммы, представлена в приложении № 2.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию программы, в т.ч. в разрезе подпрограммы представлена в приложении № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной  программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансово - экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий программы, оценки эффективности использования бюджетных средств.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

     Реализация программы позволит:

- повысить комфортность проживания жителей сельского поселения;

- улучшить экологию;

- улучшить внешний облик сельского поселения;

- увеличить уровень удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог до 95 %;

- сократить число ДТП на территории Копанищенского сельского поселения.

Подпрограмма 1. «Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения»

П А С П О Р Т

Исполнители подпрограммы муниципальной

программы

Администрация Копанищенского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной

программы

  1. Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения и искусственных сооружений на них.
  2. Новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения и искусственных сооружений на них.

Цель подпрограммы муниципальной

программы

Подпрограмма имеет своей целью Расширение, увеличение максимальной пропускной способности существующих дорог, а также строительство новых дорог к жилым кварталам, населенным пунктам не имеющим связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, строительство дорог к объектам производства и переработка сельскохозяйственной продукции.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит решить следующие задачи:

  - Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства и реконструкции автомобильных дорог.

  - увеличить протяженность дорог с твердым покрытием отвечающих нормативным требованиям.

  - обеспечить связь всех населенных пунктов дорогами с твердым покрытием с дорогами общего пользования.

  - обеспечить подъезд к объектам производства и переработки сельско-хозяйственной продукции автомобильными дорогами с твердым покрытием.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

2020-2024 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы  муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.):

Год

Всего

Основные мероприятия

2020

-

-

2021

-

-

2022

-

-

2023

-

-

2024

-

-

Итого:

-

-

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

  • увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием до 95 %;

- Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием находящихся в границе населенных пунктов до 70 %

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

       Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный имущественный организационно-технический комплекс, включающий в себя  улично-дорожную сеть со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации.

                Значительная часть автомобильных дорог имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог сельского поселения были выше темпов восстановления и развития, это обусловлено увеличением парка автотранспортных средств,  ростом интенсивности движения. 

Снижение объемов ремонтных работ вызвано, прежде всего,  недостаточностью финансирования,  вследствие чего,  не соблюдаются  межремонтные сроки  автомобильных дорог.

         С целью продления сроков службы автомобильных дорог необходимо планомерное и своевременное проведение комплекса работ по подержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог.

    Для решения существующих проблем разработана муниципальная подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения на территории Копанищенского сельского поселения»,  которая направлена на комплексное решение проблем - улучшение состояния существующей улично-дорожной сети Копанищенского сельского поселения.

Для решения существующей проблемы необходима концентрация ресурсов, привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников для реализации долгосрочной и крупномасштабной программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.

     Приоритеты  муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» В соответствии с приоритетами определена  цель подпрограммы:

            - Расширение, увеличение максимальной пропускной способности существующих дорог, а также строительство новых дорог к жилым кварталам, населенным пунктам не имеющим связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, строительство дорог к объектам производства и переработка сельскохозяйственной продукции. Достижение  поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства и реконструкции автомобильных дорог.

  - увеличить протяженность дорог с твердым покрытием отвечающих нормативным требованиям.

  - обеспечить связь всех населенных пунктов дорогами с твердым покрытием с дорогами общего пользования.

  - обеспечить подъезд к объектам производства и переработки сельско-хозяйственной продукции автомобильными дорогами с твердым покрытием.     Эффективность реализации данной подпрограммы  оценивается  достижением показателей (индикаторов)  подпрограммы:

-  Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года;

- прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в км;

- общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчётного года в км;

         Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения» и их значениях представлены в приложении  №1 к программе.

         Срок реализации подпрограммы 2020-2024 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

     Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения.

         Проектно-сметная документация разрабатывается на объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений, приоритетным в данном направлении является разработка проектов подъездных дорог к социально значимым объектам, населенным пунктам не имеющим транспортной связи с дорогами общего пользования, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

         В рамках реализации мероприятия планируется строительство (реконструкция)  автомобильных дорог, которое включает комплекс работ,  при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги и (или) ее участков, а также капитальное строительство дорог.

          Реализация данного мероприятия позволит создать современную   сеть автомобильных дорог, увеличить пропускную способность, улучшить условия движения автотранспорта.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Воронежской области  об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области о бюджете Копанищенского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Информация о расходах бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию подпрограммы, представлена в приложении № 2.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной  подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы.

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансово - экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности использования бюджетных средств.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

- Увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием до 95 %;

- Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием находящихся в границе населенных пунктов до 70 %

      Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»

П А С П О Р Т

                                               При проведении капитального ремонта автомобильных дорог планируется проведение комплекса работ по замене и (или) восстановлению   конструктивных элементов автомобильных дорог в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги. При осуществлении работ капитального ремонта будут затрагиваться конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Исполнители подпрограммы муниципальной

программы

Администрация Копанищенского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной

программы

Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения.

Цель подпрограммы муниципальной

программы

Подпрограмма имеет своей целью повышение комфортности движения автотранспортных средств. Сокращение доли автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит решить следующие задачи:

  - приведение   автомобильных дорог     Копанищенского сельского поселения в   соответствие    с    требованиями    технических  регламентов;

  - улучшение  качества автодорожного покрытия, сохранность дорог.

Целевые показатели муниципальной программы

 - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчётного года;

 - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в км;

 - общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчётного года в км; 

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

2020-2024 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы  муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.):

Год

Всего

МБ

ОБ

2020

1527,8

1527,8

-

2021

1620,3

1620,3

-

2022

1671,9

1671,9

-

2023

1927,2

1927,2

-

2024

2033,4

2033,4

-

Итого:

8780,6

8780,6

-

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

- Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным показателям,  на 31 декабря отчетного года.

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения на территории Копанищенского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  на 31 декабря отчетного года.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

    Необходимость разработки настоящей подпрограммы вызвана аварийным состоянием части дорог Копанищенского сельского поселения, которое оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

         Автомобильные дороги – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги
и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие) и дорожные сооружения.

         Быстрый рост численности автопарка за последние годы  привел  к увеличению плотности транспортных потоков, росту интенсивности движения, что приводит к увеличению нагрузок на покрытие автомобильных дорог.

        Для снижения риска происшествий необходимо поддержание состояния дорожного полотна в надлежащем состоянии. Благодаря  этому  дорожное движение станет более безопасным, а последствия происшествий менее тяжкими. Эксплуатационное состояние дорог должно отвечать требованиям ГОСТ, для этого необходимо постоянно проводить работы по их ремонту.

         Ремонт автомобильных дорог - это работы по восстановлению износа дорожного покрытия, улучшению его ровности и повышению сцепных качеств дорожной одежды.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.

     Приоритеты  муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» В соответствии с приоритетами определена  цель подпрограммы:

         повышение комфортности движения автотранспортных средств. Сокращение доли автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям.

Достижение  поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

  - приведение   автомобильных дорог     Копанищенского сельского поселения в   соответствие    с    требованиями    технических  регламентов;

  - улучшение  качества автодорожного покрытия, сохранность дорог. Эффективность реализации данной подпрограммы  оценивается  достижением показателей (индикаторов)  подпрограммы:

-  повышение качества обслуживания и сокращение времени при содержании дорог в зимний период до 12 часов.

         Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения» и их значениях представлены в приложении  №1 к программе.

         Срок реализации подпрограммы 2020-2024 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

     Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

         Реализация данного мероприятия  направлена на  улучшение состояния существующей улично-дорожной сети Копанищенского сельского поселения.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области о бюджете Копанищенского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Информация о расходах бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию подпрограммы, представлена в приложении № 2.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 3.

5. Анализ рисков реализации муниципальной  подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы.

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансово - экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности использования бюджетных средств.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

 - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным показателям,  на 31 декабря отчетного года.

- Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения на территории Копанищенского сельского поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,  на 31 декабря отчетного года.

Подпрограмма 3. «Комплекс работ по обеспечение безопасности дорожного движения и содержанию дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»

П А С П О Р Т

Исполнители подпрограммы муниципальной

программы

Администрация Копанищенского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной

программы

- разработка КСОДД, ПОДД, паспортов автомобильных дорог.

- устройство ограждения пешеходных переходов

- устройство искусственного освещения

- установка остановочных павильонов

- ямочный ремонт асфальтобетонного полотна

- нанесение разметки на дорожное полотно;

- установка знаков дорожного движения;

- установка светофоров;

- укладка и ремонт искусственных неровностей.

- содержание дорог (мех.очистка, мех.посыпка, уборка и вывоз снега, уборка и вывоз песка, покос травы).

Цель подпрограммы муниципальной

программы

-  повышение комфортности движения автотранспортных средств, текущее обслуживание и содержание дорожно-уличной сети.

- сокращение количества регистрируемых учетных дорожно-транспортных происшествий на территории сельского поселения и снижение тяжести их последствий;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит решить следующие задачи:

  - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

   - повышение уровня безопасности на дорогах общего пользования.

   - улучшение  качества автодорожного покрытия, сохранность дорог.

   - повышение уровня комфорта и безопасности для всех участников дорожного движения.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

2020-2024 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы  муниципальной программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.):

Год

Всего

Бюджет поселения

2020

177,9

177,9

2021

85,3

85,3

2022

-

-

2023

-

-

2024

-

-

Итого:

263,2

263,2

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

 - Уровень освещенности дорог местного значения 100%

 - Доля пешеходных переходов оборудованных в соответствии с ГОСТ – 80%

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы

    Основными видами дорожно-транспортных происшествий в сельском поселении являются столкновение, наезд на пешеходов и опрокидывание в связи с несоблюдением скоростного режима водителей транспортных средств. Каждое десятое дорожно-транспортное происшествие совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения, каждое 15 - не имевший права на управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80 процентов всех происшествий, связанных с несоблюдением водителями требований безопасности дорожного движения, а также рядом других объективных и субъективных причин, таких как:

         - увеличение численности автотранспорта в личной собственности;

         - увеличение интенсивности его использования;

         - не достаточный уровень освещенности автомобильных дорог;

- наличие пешеходных переходов не имеющих достаточный уровень оснащенности для обеспечения безопасности пешеходов.

         Данные проблемы решаются по остаточному принципу. Необходима целенаправленная работа по их предупреждению, снижению негативного воздействия, определению первоочередности их решения.

         Одним из путей решения вышеперечисленных задач является данная подпрограмма.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы.

     Приоритеты  муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности  дорожного движения».  В соответствии с приоритетами определена  цель подпрограммы:

                - сокращение количества лиц,  пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, происходящих по разным причинам, а также снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение  поставленной цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

   - повышение уровня безопасности на дорогах общего пользования.

   - улучшение  качества автодорожного покрытия, сохранность дорог.

   - повышение уровня комфорт и безопасности для всех участников дорожного движения.   

Эффективность реализации данной подпрограммы  оценивается  достижением показателей (индикаторов)  подпрограммы:

- Уровень освещенности дорог местного значения 100%

 - Доля пешеходных переходов оборудованных в соответствии с ГОСТ – 80%

 - Доля паспортизации автомобильных дорог местного значения – 50%

 - Сокращение числа ДТП на территории поселения на 50%                                      

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Комплекс работ по обеспечение безопасности дорожного движения и содержанию дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения» и их значениях представлены в приложении  №1 к программе.

         Срок реализации подпрограммы 2020-2024 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы.

     Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- разработка КСОДД, ПОДД, паспортов автомобильных дорог.

- устройство ограждения пешеходных переходов

- устройство искусственного освещения

- установка остановочных павильонов

- ямочный ремонт асфальтобетонного полотна

- нанесение разметки на дорожное полотно;

- установка знаков дорожного движения;

- установка светофоров;

 - укладка и ремонт искусственных неровностей.

 - содержание дорог (мех.очистка, мех.посыпка, уборка и вывоз снега, уборка и вывоз песка, покос травы).    

Реализация данных мероприятий  направлена на  обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность автомобильных дорог на территории Копанищенского сельского поселения.

4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2020-2022 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области о бюджете Копанищенского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Информация о расходах бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию подпрограммы, представлена в приложении № 2.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию подпрограммы представлена в приложении № 3.

              

5. Анализ рисков реализации муниципальной  подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной подпрограммы.

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансово - экономические, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления реализацией мероприятий подпрограммы, оценки эффективности использования бюджетных средств.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

 - Уровень освещенности дорог местного значения 100%

 - Доля пешеходных переходов оборудованных в соответствии с ГОСТ – 80%

 - Доля паспортизации автомобильных дорог местного значения – 50%

 - Сокращение числа ДТП на территории поселения на 50%

                                                                                                                                                                                                                           Приложение №1

к муниципальной программе

Копанищенского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Копанищенского сельского поселения

«Развитие транспортной системы и их значениях»

Наименование мероприятия (направления)

Код строки

Наименование показателя результативности

Единица измерения по ОКЕИ

Значение показателя результативности по годам достижения

наименование

код

текущий

2020 г.

плановый период

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

Субсидии местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

01

Увеличение уровня удовлетворенности населения количеством и качеством отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием до 95 %;

%

744

50

65

75

85

95

Субсидии местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

02

Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием находящихся в границе населенных пунктов до 70 %

%

744

45

40

50

60

70

Подпрограмма 2

Субсидии местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, соответствующих нормативным требованиям  к транспортно-эксплуатационным показателям,  на 31 декабря отчетного года

км

008

Субсидии местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

км

008

0,865

0,600

0,720

-

Субсидии местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения , соответствующих нормативным требованиям к  транспортно-эксплуатационным показателям,  на 31 декабря отчетного года.

%

744

Подпрограмма 3

Субсидии местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

01

Уровень освещенности дорог местного значения 100%

%

744

60

70

80

90

100

Субсидии местному бюджету на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

02

Доля пешеходных переходов оборудованных в соответствии с ГОСТ – 80%

%

744

60

65

70

75

80

                                                                                                                                                          Приложение № 2

к муниципальной программе

Копанищенского сельского поселения 

«Развитие транспортной системы»

Расходы бюджета Копанищенского сельского поселения на реализацию муниципальной программы
Копанищенского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Копанищенского сельского поселения

 (далее - ГРБС)

Расходы бюджета Копанищенского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

Всего

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муници-пальная программа

Развитие транспортной системы

всего

9043,8

1705,7

1705,6

1671,9

1927,2

2033,4

в том числе по ГРБС:

Администрация Копанищенского сельского поселения

9043,8

1705,7

1705,6

1671,9

1927,2

2033,4

Подпрог-рамма 1

Подпрограмма 1. Проектирование, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения

всего

-

-

-

-

-

-

в том числе по ГРБС:

Администрация Копанищенского сельского поселения

-

-

-

-

-

-

Подпрог-рамма 2

Подпрограмма 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения

всего

8780,6

1527,8

1620,3

1671,9

1927,2

2033,4

в том числе по ГРБС:

Администрация Копанищенского сельского поселения

8780,6

1527,8

1620,3

1671,9

1927,2

2033,4

Подпрог-рамма 3

Подпрограмма 3. Комплекс работ по обеспечение безопасности дорожного движения и содержанию дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения

всего

263,2

177,9

85,3

-

-

-

в том числе по ГРБС:

Администрация Копанищенского сельского поселения

263,2

177,9

85,3

-

-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30  мая  2023 г.                                                                                     № 18

с. Копанище

Об утверждении плана основных мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023-2025 годы

        

         В соответствии  с Федеральным законом от 25.07.2002  № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности»,  Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской области от 10.11.2014  № 148-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения  за сельскими поселениями Воронежской области», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. N 344
«Об  утверждении  Стратегии  противодействия  экстремизму  в Российской Федерации до 2025  года», Уставом Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, в целях осуществления профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских, направленных на предупреждение  межнациональных (межэтнических) конфликтов и экстремистских проявлений, администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  п о с т а н о в л я е т:

  1. Общее руководство деятельностью в сфере противодействия экстремистской деятельности на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области оставляю за собой.
  2. Назначить Филаткину Н.Е. ведущего специалиста ответственным лицом за исполнение плана основных мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности на территории Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 - 2025 годы.
  3. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности на территории  Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  на 2023 - 2025 годы.
  4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его подписания.
  5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

         

Глава  Копанищенского

сельского поселения                                                                    А.М.Кетов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Селявинского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от  30.05.2023 № 18

Е.А. Буйволовой

 

 

ПЛАН

основных мероприятий по противодействию экстремисткой деятельности на территории Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2023-2025 годы

№№

п\п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

1

Осуществление совместной работы с Отделом МВД России по Лискинскому району,  администрацией Лискинского муниципального района, институтами гражданского общества  и организациями, расположенными на территории поселения  по выявлению и пресечению экстремистских проявлений

Постоянно

Глава Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., участковый уполномоченный Отдела МВД России по Лискинскому району (по согласованию), представитель администрации Лискинского муниципального района (по согласованию)

2

Оказание содействия Отделу МВД России по Лискинскому району в выявлении лиц, подверженных влиянию экстремистской идеологии и  проведению с ними профилактической работы

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М.,  участковый уполномоченный Отдела МВД России по Лискинскому району (по согласованию)

3

Обеспечение совместно с Отделом МВД России по Лискинскому району организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий на территории поселения безопасности граждан и общественного порядка в местах их проведения

В период проведения  публичных мероприятий

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., участковый уполномоченный Отдела МВД России по Лискинскому району (по согласованию)

4

Выявление на территории поселения фактов распространения информационных материалов экстремистского характера в образовательных, культурных, религиозных учреждениях, предприятиях торговли, в ходе публичных мероприятий 

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М.

5

Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в поселении в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий

1 раз в квартал

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М.

6

Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, религиозных убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении муниципальных должностей, муниципальной службы, формировании кадрового резерва

1 раз в квартал

Ведущий специалист Филаткина Н.Е.

7

Реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического и религиозного факторов в избирательном процессе и в предвыборных программах

В период избирательной кампании

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М.

8

Обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и свободу вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам верующих и национальной идентичности граждан, проживающих на территории поселения

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., руководители учреждений и организаций  (по согласованию)

9

Своевременное реагирование на возникновение конфликтных ситуаций и факторов, способствующих этому

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М.

10

Мотивирование граждан поселения к информированию субъектов противодействия экстремизму о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., директор МКУК «КСДК» Житных И.А.

11

Предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой, политической, идеологической или религиозной принадлежности

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., директор МКУК «КСДК» Житных И.А.

12

Оказание содействия  в социальной и культурной адаптации мигрантам, проживающим на территории поселения

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М.

13

Формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., директор МКУК «КСДК» Житных И.А.

14

Принятие мер, препятствующих возникновению

пространственной сегрегации, формированию этнических анклавов, социальной исключенности отдельных групп граждан

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., директор МКУК «КСДК» Житных И.А.

15

Привлечение институтов гражданского общества к деятельности субъектов противодействия экстремизму при соблюдении принципа невмешательства

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., директор МКУК «КСДК» Житных И.А.

16

Принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию поселения экстремистских материалов, а также их изготовления и распространения внутри поселения

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., директор МКУК «КСДК» Житных И.А.

17

Подготовка и размещение на официальных сайтах администрации Селявинского сельского поселения, МКУК «Селявинский сельский Дом культуры», МКОУ «Дивногорская средняя общеобразовательная школа»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» включая социальные сети, социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи

1 раз в полугодие

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., директор МКУК «КСДК» Житных И.А., директор МКОУ «Копанищенская СОШ» Гавриленко Н.В. (по согласованию)

18

Подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму

1 раз в полугодие

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М., директор МКУК «КСДК» Житных И.А. директор МКОУ «Копанищенская СОШ» Гавриленко Н.В. (по согласованию)

19

Проведение классных часов, тематических уроков (занятий)             по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами

Постоянно в течение учебного года

директор МКОУ «Копанищенская СОШ» Гавриленко Н.В. (по согласованию)

20

Организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан

Постоянно

Директор МКУК «КСДК» Житных И.А.

21

Включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России

Постоянно в течение учебного года

Директор МКОУ «Копанищенская СОШ» Гавриленко Н.В. (по согласованию)

22

Распространение среди читателей библиотеки информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи

Постоянно

Библиотекарь Копанищенской сельской библиотеки

Ерыгин А.С. (по согласованию)

23

Проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований социальной обстановки в образовательных и культурных организациях,  а также молодежных субкультур в

целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии

ежегодно

Директор МКОУ «Копанищенская СОШ» Гавриленко Н.В. (по согласованию),

директор МКУК «КСДК» Житных И.А.

24

Мониторинг библиотечных фондов Селявинского сельской библиотеки на наличие в них материалов экстремистского характера

1 раз в квартал

Библиотекарь Копанищенской сельской библиотеки

Ерыгин А.С. (по согласованию)

25

Организация взаимодействия с руководителями организаций (учреждений), общественных и религиозных организаций (объединений) по вопросам противодействия экстремисткой деятельности

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М.

26

Развитие художественной самодеятельности на территории поселения на основе различных народных традиций и культурного наследия

Постоянно

Директор МКУК «КСДК» Житных И.А.

27

Участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при органах местного самоуправления Селявинского сельского поселения, в деятельности по гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М.

28

Оказание содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении деятельности субъектов противодействия экстремизму

Постоянно

Глава  Копанищенского сельского поселения

Кетов А.М.

                                                                                          

                        

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 18»    мая     2023 г. № 98

                      с. Копанище

  

О внесении изменений и дополнений в Решение

Совета народных депутатов Копанищенского

сельского поселения от 29 декабря 2022 г.86

«О бюджете Копанищенского ­­­­­сельского

поселения Лискинского муниципального

района Воронежской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от   06 октября 2003 г № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с усовершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании Устава Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, Положения «О бюджетном процессе в Копанищенском  сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области», утвержденного решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 23 июня 2020 г. № 208, в целях осуществления бюджетного процесса в Копанищенском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области в 2023 году Совет народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

           решил:

   1. Внести в Решение Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения № 86 от 29 декабря  2022 года «О бюджете Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - Решение) следующие дополнения и изменения:

      1.1. Часть 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в сумме 12648,2 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 11404,2 тыс. рублей, из них объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 2894,0 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 8510,2 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в сумме 12683,2 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в сумме 35,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.»;

         1.2. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Решению;

        1.3. Приложение № 2 «Доходы бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

         1.4. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3  к настоящему Решению;

          1.5. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4  к настоящему Решению;

           1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

        2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Копанищенский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в сети «Интернет», вступает в силу после дня опубликования.

Председатель Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения                                      Е.А. Сазанова

Глава  Копанищенского сельского поселения                              А.М. Кетов  

Приложение № 1

к Решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 18.05.2023г. №98

                  Приложение № 1

к Решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «О  бюджете Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 от 29.12.2022 г. № 86

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

                                                                   (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

Сумма

2023 год

Сумма

2024 год

Сумма

2025 год

1

2

3

4

5

6

1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01 00 00 00 00 0000 000

35,0

0,0

0,0

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

0

0

0

Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700

100,0

100,0

100,0

Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710

100,0

100,0

100,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800

-100,0

-100,0

-100,0

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 810

-100,0

-100,0

-100,0

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

35,0

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-12748,2

-10498,1

-11766,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

01 05 02 01 10 0000 510

-12748,2

-10498,1

-11766,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

12783,2

10498,1

11766,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

01 05 02 01 10 0000 610

12783,2

10498,1

11766,5

4

Исполнение муниципальных гарантий в валюте  Российской Федерации

01 06 04 00 00 0000 000

0

0

0

Исполнение муниципальных гарантий в валюте  Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

01 06 04 00 00 0000 800

0

0

0

Исполнение муниципальных гарантий в валюте  Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу

01 06 04 00 10 0000 810

0

0

0

Приложение № 2

к Решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 18. 05 .2023г. №98

Приложение № 2

к Решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «О  бюджете Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от 29.12.2022 г. № 86

Доходы бюджета Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей) 

Сумма

2023 год

Сумма

2024год

Сумма

2025 год

Код показателя

Наименование показателя

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

12648,2

10398,1

11666,5

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1244,0

1848,0

1882,0

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ

180,0

193,0

206,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

180,0

193,0

206,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

180,0

193,0

206,0

000 1 06 00000 00 0000 000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

782,0

1632,0

1652,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

60,0

80,0

100,0

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

60,0

80,0

100,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный  налог

722,0

1552,0

1552,0

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

396,0

1186,0

1186,0

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

326,0

366,0

366,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

259,0

0

0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

259,0

0

0

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

259,0

0

0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

23,0

23,0

24,0

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

23,0

23,0

24,0

000  1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ)

23,0

23,0

24,0

000 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

23,0

23,0

24,0

000  2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11404,2

6550,1

9784,5

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11404,2

6550,1

9784,5

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1674,0

1614,0

1672,0

000 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета субъекта Российской Федерации

205,0

173,0

178,0

000 2 02 15021 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

83,0

0,0

0,0

000 2 02 16001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

1386,0

1441,0

1494,0

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

113,3

118,4

122,7

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

113,3

118,4

122,7

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

113,3

118,4

122,7

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

9616,9

6817,7

7989,8

000 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1925,3

2199,7

2457,4

000 2 02 4999910 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты сельских поселений

7691,6

4618,0

5532,4

Приложение № 3

к Решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 18 .05 .2023г. №98

Приложение № 3

к Решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «О  бюджете Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 от 29.12.2022 г. № 86

Ведомственная структура расходов бюджета

 Копанищенского сельского поселения

 Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс.рублей)

Наименование

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма

2023

 год

Сумма

2024 год

Сумма

2025 год

В С Е Г О

12683,2

10189,1

11205,5

Администрация Копанищенского сельского поселения

914

12683,2

10189,1

11205,5

Общегосударственные вопросы

914

01

7114,7

4334,6

4596,8

Функционирование высшего должностного лица местной администрации

914

01

02

879,5

1040,0

1082,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

01

02

16 0 00 00000

879,5

1040,0

1082,0

Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

914

01

02

16 1 00 00000

879,5

1040,0

1082,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение высшего должностного лица местной администрации (выборные)»

914

01

02

16 1 01 00000

879,5

1040,0

1082,0

Расходы на обеспечение функций  высшего должностного лица местной администрации (Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)

914

01

02

16 1 01 92020

100

839,4

1040,0

1511,0

Расходы на обеспечение функций  высшего должностного лица местной администрации (Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)(средства областного бюджета)

914

01

02

16 1 01 S8030

100

40,1

0,0

0,0

Функционирование органов местной администрации

914

01

04

1271,8

1387,6

1511,8

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

01

04

16 0 00 00000

1271,8

1387,6

1511,8

Подпрограмма   «Управление в сфере функций органов  местной администрации»

914

01

04

16 2 00 00000

1135,8

1251,6

1375,8

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местной администрации»

914

01

04

16 2 01 00000

1135,8

1251,6

1375,8

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации)

914

01

04

16 2 01 92010

100

428,7

531,0

552,0

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации)(средства областного бюджета)

914

01

04

16 2 01 S8030

100

20,8

0,0

0,0

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

01

04

16 2 01 92010

200

684,3

718,6

821,8

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

16 2 01 92010

800

2,0

2,0

2,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

914

01

04

16 4 00 00000

136,0

136,0

136,0

Основное  мероприятие «Передача  полномочий по заключенным соглашениям »

914

01

04

16 4 03 00000

136,0

136,0

136,0

Расходы на осуществление части полномочий передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

914

01

04

16 4 03 98500

500

136,0

136,0

136,0

Резервные фонды

914

01

11

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

01

11

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

914

01

11

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Копанищенского сельского поселения (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)»

914

01

11

16 4 01 00000

1,0

1,0

1,0

Резервный фонд  местной администрации (проведение аварийно-восстановительных работ  и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

16 4 01 90570

800

1,0

1,0

1,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

4962,4

1906,0

2002,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

01

13

16 0 00 00000

4962,4

1906,0

2002,0

Подпрограмма   «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

914

01

13

16 3 00 00000

4962,4

1906,0

2002,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

914

01

13

16 3 01 00000

4962,4

1906,0

2002,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу)

914

01

13

16 3 01 00590

100

1643,8

1650,0

1666,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу)(средства областного бюджета)

914

01

13

16 3 01 S8030

100

22,1

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

01

13

16 3 01 00590

200

218,0

250,0

330,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений(Иные бюджетные ассигнования)

914

01

13

16 3 01 00590

800

3,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение навесного оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)   

914

01

13

16 3 01 20540

200

200,0

0

0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)     в т.ч.

914

01

13

16 3 01 S8620

200

2818,5

0

0

-за счет средств областного бюджета

914

01

13

16 3 01 S8620

200

2457,7

0

0

-за счет средств местного бюджета

914

01

13

16 3 01 S8620

200

360,8

0

0

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

01

13

16 3 01 90200

200

51,0

0,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

13

16 3 01 90200

800

6,0

6,0

6,0

Национальная оборона

914

02

113,3

118,4

122,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

113,3

118,4

122,7

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

02

03

16 0 00 00000

113,3

118,4

122,7

Подпрограмма  «Финансовое обеспечение  муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

914

02

03

16 8 00 00000

113,3

118,4

122,7

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

16 8 01 00000

113,3

118,4

122,7

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу)

914

02

03

16 8 01 51180

100

102,1

102,1

102,1

Осуществление первичного  воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

02

03

16 8 01 51180

200

11,2

16,3

20,6

Национальная                   безопасность  и правоохранительная деятельность

914

03

65,0

80,0

83,0

Гражданская оборона

914

03

09

15,0

20,0

23,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

03

09

16 0 00 00000

15,0

20,0

23,0

Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

914

03

09

16 5 00 00000

15,0

20,0

23,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций»

914

03

09

16 5 01 00000

15,0

20,0

23,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

03

09

16 5 01 91430

200

15,0

20,0

23,0

Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

914

03

14

50,0

60,0

60,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

03

14

16 0 00 00000

50,0

60,0

60,0

Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

914

03

14

16 5 00 00000

50,0

60,0

60,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

914

03

14

16 5 02 00000

50,0

60,0

60,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

03

14

16 5 02 91430

200

50,0

60,0

60,0

Национальная экономика

914

04

2011,3

2315,7

2573,4

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

914

04

09

1925,3

2199,7

2457,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

914

04

09

24 0 00 00000

1925,3

2199,7

2457,4

Подпрограмма   «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»

914

04

09

24 2 00 00000

1925,3

2199,7

2457,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»

914

04

09

24 2 01 00000

1925,3

2199,7

2457,4

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

04

09

24 2 01 81290

200

1925,3

2199,7

2457,4

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

86,0

116,0

116,0

Муниципальная программа «Использование  и охрана земель на территории Копанищенского сельского поселения»

914

04

12

05 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма  «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

914

04

12

05 1 00 00000

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

914

04

12

05 1 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности использования и охраны земель на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

04

12

05 1 01 90390

200

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

914

04

12

19 0 00 00000

70,0

100,0

100,0

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха»

914

04

12

19 8 00 00000

20,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Расходы на благоустройство мест массового отдыха населения территории сельского поселения »

914

04

12

19 8 01 00000

20,0

50,0

50,0

Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

04

12

19 8 01 90520

200

20,0

50,0

50,0

 Подпрограмма  «Развитие градостроительной деятельности поселения»

914

04

12

19 9 00 00000

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию градостроительной деятельности»

914

04

12

19 9 01 00000

50,0

50,0

50,0

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

04

12

19 9 01 90850

200

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

04

12

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

914

04

12

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное  мероприятие «Передача  полномочий по заключенным соглашениям »

914

04

12

16 4 03 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на осуществление части полномочий передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

16 4 03 98500

500

1,0

1,0

1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

965,3

782,7

1144,5

Коммунальное хозяйство

914

05

02

220,8

230,0

250,0

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

914

05

02

19 0 00 00000

220,8

230,0

250,0

Подпрограмма  «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

914

05

02

19 7 00 00000

220,8

230,0

250,0

Основное мероприятие «Реализация функций в сфере обеспечения проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения» 

914

05

02

19 7 01 00000

220,8

230,0

250,0

Мероприятие по обеспечению проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

02

19 7 01 90500

200

220,8

230,0

250,0

Благоустройство

914

05

03

744,5

552,7

894,5

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

914

05

03

19 0 00 00000

744,5

552,7

901,2

Подпрограмма   «Развитие сети уличного освещения»

914

05

03

19 2 00 00000

215,5

221,0

225,0

Основное мероприятие «Расходы по организации уличного освещения поселения»

914

05

03

19 2 01 00000

215,5

221,0

225,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

03

19 2 01 90670

200

171,5

177,0

181,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (областной  бюджет)

914

05

03

19 2 01 S8670

200

40,0

40,0

40,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (софинансирование)

914

05

03

19 2 01 S8670

200

        4,0

4,0

4,0

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

19 3 00 00000

482,0

271,7

604,5

Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство»

914

05

03

19 3 01 00000

482,0

271,7

604,5

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

03

19 3 01 90800

200

482,0

271,7

604,5

Подпрограмма  «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» 

914

05

03

19 4 00 00000

15,0

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов за счет средств местного бюджета»

914

05

03

19 4 01 00000

15,0

20,0

20,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

03

19 4 01 90600

200

15,0

20,0

20,0

Подпрограмма  «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

914

05

03

19 5 00 00000

32,0

40,0

45,0

Основное мероприятие « Мероприятия  по повышению энергетической эффективности и сокращению энергетических издержек в учреждениях поселения»

914

05

03

19 5 01 00000

32,0

40,0

45,0

Мероприятия по повышению энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек  в учреждениях поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

03

19 5 01 91220

200

32,0

40,0

45,0

Культура, кинематография

914

08

2325,6

2464,7

2587,1

Культура

914

08

01

2325,6

2464,7

2587,1

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры поселения»

914

08

01

11 0 00 00000

2325,6

2464,7

2587,1

Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

914

08

01

11 1 00 00000

2325,6

2464,7

2587,1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

914

08

01

11 1 01 00000

2325,6

2464,7

2587,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Расходы на оплату труда)

914

08

01

11 1 01 00590

100

1592,1

1735,4

1839,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

731,5

727,3

745,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

2,0

2,0

2,0

Социальная политика

914

10

87,0

92,0

97,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

87,0

92,0

97,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

10

01

16 0 00 00000

87,0

92,0

97,0

Подпрограмма  «Социальная поддержка граждан»

914

10

01

16 6 00 00000

87,0

92,0

97,0

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих»

914

10

01

16 6 01 00000

87,0

92,0

97,0

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих  местной администрации  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

914

10

01

16 6 01 90470

300

87,0

92,0

97,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

914

13

1,0

1,0

1,0

Обслуживание государственного(муниципального) внутреннего и долга

914

13

01

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

13

01

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

914

13

01

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу поселения»

914

13

01

16 4 02 00000

1,0

1,0

1,0

Процентные платежи по муниципальному долгу поселения (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

914

13

01

16 4 02 97880

700

1,0

1,0

1,0

Приложение № 4

к Решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 18 .05 .2023г. №98

Приложение №4

к Решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

 «О  бюджете Копанищенского сельского поселения

 Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 от 29.12.2022 г. № 86

Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов  классификации расходов бюджета Копанищенского сельского поселения

 Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

                                                                                                

 (тыс.рублей)

Наименование

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма

2023

 год

Сумма

2024 год

Сумма

2025

 год

В С Е Г О

12683,2

10189,1

11205,5

Общегосударственные вопросы

01

7114,7

4334,6

4596,8

Функционирование высшего должностного лица местной администрации

01

02

879,5

1040,0

1082,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

01

02

16 0 00 00000

879,5

1040,0

1082,0

Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

01

02

16 1 00 00000

879,5

1040,0

1082,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение высшего должностного лица местной администрации (выборные)»

01

02

16 1 01 00000

879,5

1040,0

1082,0

Расходы на обеспечение функций  высшего должностного лица местной администрации (Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)

01

02

16 1 01 92020

100

839,4

1040,0

1511,0

Расходы на обеспечение функций  высшего должностного лица местной администрации (Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)(средства областного бюджета)

01

02

16 1 01 S8030

100

40,1

0,0

0,0

Функционирование органов местной администрации

01

04

1271,8

1387,6

1511,8

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

01

04

16 0 00 00000

1271,8

1387,6

1511,8

Подпрограмма   «Управление в сфере функций органов  местной администрации»

01

04

16 2 00 00000

1135,8

1251,6

1375,8

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местной администрации»

01

04

16 2 01 00000

1135,8

1251,6

1375,8

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации)

01

04

16 2 01 92010

100

428,7

531,0

552,0

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации)(средства областного бюджета)

01

04

16 2 01 S8030

100

20,8

0,0

0,0

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

04

16 2 01 92010

200

684,3

718,6

821,8

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

16 2 01 92010

800

2,0

2,0

2,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

01

04

16 4 00 00000

136,0

136,0

136,0

Основное  мероприятие «Передача  полномочий по заключенным соглашениям »

01

04

16 4 03 00000

136,0

136,0

136,0

Расходы на осуществление части полномочий передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

01

04

16 4 03 98500

500

136,0

136,0

136,0

Резервные фонды

01

11

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

01

11

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

01

11

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Копанищенского сельского поселения (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)»

01

11

16 4 01 00000

1,0

1,0

1,0

Резервный фонд  местной администрации (проведение аварийно-восстановительных работ  и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

16 4 01 90570

800

1,0

1,0

1,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

4962,4

1906,0

2002,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

01

13

16 0 00 00000

4962,4

1906,0

2002,0

Подпрограмма   «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

01

13

16 3 00 00000

4962,4

1906,0

2002,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

01

13

16 3 01 00000

4962,4

1906,0

2002,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу)

01

13

16 3 01 00590

100

1643,8

1650,0

1666,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу)(средства областного бюджета)

01

13

16 3 01 S8030

100

22,1

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

13

16 3 01 00590

200

218,0

250,0

330,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений(Иные бюджетные ассигнования)

01

13

16 3 01 00590

800

3,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение навесного оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)   

01

13

16 3 01 20540

200

200,0

0

0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)     в т.ч.

01

13

16 3 01 S8620

200

2818,5

0

0

-за счет средств областного бюджета

01

13

16 3 01 S8620

200

2457,7

0

0

-за счет средств местного бюджета

01

13

16 3 01 S8620

200

360,8

0

0

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

13

16 3 01 90200

200

51,0

0,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств (Иные бюджетные ассигнования)

01

13

16 3 01 90200

800

6,0

6,0

6,0

Национальная оборона

02

113,3

118,4

122,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

113,3

118,4

122,7

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

02

03

16 0 00 00000

113,3

118,4

122,7

Подпрограмма  «Финансовое обеспечение  муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

02

03

16 8 00 00000

113,3

118,4

122,7

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

16 8 01 00000

113,3

118,4

122,7

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу)

02

03

16 8 01 51180

100

102,1

102,1

102,1

Осуществление первичного  воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02

03

16 8 01 51180

200

11,2

16,3

20,6

Национальная                   безопасность  и правоохранительная деятельность

03

65,0

80,0

83,0

Гражданская оборона

03

09

15,0

20,0

23,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

03

09

16 0 00 00000

15,0

20,0

23,0

Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

03

09

16 5 00 00000

15,0

20,0

23,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций»

03

09

16 5 01 00000

15,0

20,0

23,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

09

16 5 01 91430

200

15,0

20,0

23,0

Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

50,0

60,0

60,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

03

14

16 0 00 00000

50,0

60,0

60,0

Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

03

14

16 5 00 00000

50,0

60,0

60,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

03

14

16 5 02 00000

50,0

60,0

60,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

14

16 5 02 91430

200

50,0

60,0

60,0

Национальная экономика

04

2011,3

2315,7

2573,4

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

1925,3

2199,7

2457,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

04

09

24 0 00 00000

1925,3

2199,7

2457,4

Подпрограмма   «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»

04

09

24 2 00 00000

1925,3

2199,7

2457,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»

04

09

24 2 01 00000

1925,3

2199,7

2457,4

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04

09

24 2 01 81290

200

1925,3

2199,7

2457,4

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

86,0

116,0

116,0

Муниципальная программа «Использование  и охрана земель на территории Копанищенского сельского поселения»

04

12

05 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма  «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

04

12

05 1 00 00000

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

04

12

05 1 01 00000

Мероприятия по повышению эффективности использования и охраны земель на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04

12

05 1 01 90390

200

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

04

12

19 0 00 00000

70,0

100,0

100,0

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха»

04

12

19 8 00 00000

20,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Расходы на благоустройство мест массового отдыха населения территории сельского поселения »

04

12

19 8 01 00000

20,0

50,0

50,0

Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04

12

19 8 01 90520

200

20,0

50,0

50,0

 Подпрограмма  «Развитие градостроительной деятельности поселения»

04

12

19 9 00 00000

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию градостроительной деятельности»

04

12

19 9 01 00000

50,0

50,0

50,0

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04

12

19 9 01 90850

200

50,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

04

12

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

04

12

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное  мероприятие «Передача  полномочий по заключенным соглашениям »

04

12

16 4 03 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на осуществление части полномочий передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

04

12

16 4 03 98500

500

1,0

1,0

1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

965,3

782,7

1144,5

Коммунальное хозяйство

05

02

220,8

230,0

250,0

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

05

02

19 0 00 00000

220,8

230,0

250,0

Подпрограмма  «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

05

02

19 7 00 00000

220,8

230,0

250,0

Основное мероприятие «Реализация функций в сфере обеспечения проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения» 

05

02

19 7 01 00000

220,8

230,0

250,0

Мероприятие по обеспечению проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

02

19 7 01 90500

200

220,8

230,0

250,0

Благоустройство

05

03

744,5

552,7

894,5

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

05

03

19 0 00 00000

744,5

552,7

901,2

Подпрограмма   «Развитие сети уличного освещения»

05

03

19 2 00 00000

215,5

221,0

225,0

Основное мероприятие «Расходы по организации уличного освещения поселения»

05

03

19 2 01 00000

215,5

221,0

225,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

03

19 2 01 90670

200

171,5

177,0

181,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (областной  бюджет)

05

03

19 2 01 S8670

200

40,0

40,0

40,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (софинансирование)

05

03

19 2 01 S8670

200

        4,0

4,0

4,0

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

19 3 00 00000

482,0

271,7

604,5

Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство»

05

03

19 3 01 00000

482,0

271,7

604,5

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

03

19 3 01 90800

200

482,0

271,7

604,5

Подпрограмма  «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» 

05

03

19 4 00 00000

15,0

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов за счет средств местного бюджета»

05

03

19 4 01 00000

15,0

20,0

20,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

03

19 4 01 90600

200

15,0

20,0

20,0

Подпрограмма  «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

05

03

19 5 00 00000

32,0

40,0

45,0

Основное мероприятие « Мероприятия  по повышению энергетической эффективности и сокращению энергетических издержек в учреждениях поселения»

05

03

19 5 01 00000

32,0

40,0

45,0

Мероприятия по повышению энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек  в учреждениях поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

03

19 5 01 91220

200

32,0

40,0

45,0

Культура, кинематография

08

2325,6

2464,7

2587,1

Культура

08

01

2325,6

2464,7

2587,1

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры поселения»

08

01

11 0 00 00000

2325,6

2464,7

2587,1

Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

08

01

11 1 00 00000

2325,6

2464,7

2587,1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

08

01

11 1 01 00000

2325,6

2464,7

2587,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Расходы на оплату труда)

08

01

11 1 01 00590

100

1592,1

1735,4

1839,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

731,5

727,3

745,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

08

01

11 1 01 00590

800

2,0

2,0

2,0

Социальная политика

10

87,0

92,0

97,0

Пенсионное обеспечение

10

01

87,0

92,0

97,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

10

01

16 0 00 00000

87,0

92,0

97,0

Подпрограмма  «Социальная поддержка граждан»

10

01

16 6 00 00000

87,0

92,0

97,0

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих»

10

01

16 6 01 00000

87,0

92,0

97,0

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих  местной администрации  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10

01

16 6 01 90470

300

87,0

92,0

97,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

1,0

1,0

1,0

Обслуживание государственного(муниципального) внутреннего и долга

13

01

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

13

01

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

13

01

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу поселения»

13

01

16 4 02 00000

1,0

1,0

1,0

Процентные платежи по муниципальному долгу поселения (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13

01

16 4 02 97880

700

1,0

1,0

1,0

Приложение № 5

к Решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 18 .05 .2023г. №98

Приложение № 5

к Решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «О  бюджете Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 от 29.12.2022 г. № 86

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

                                                  (тыс.рублей)               

Наименование

ЦСР

ВР

Рз

Пр

Сумма 2023 год

Сумма 2024 год

Сумма 2025  год

В С Е Г О

12667,2

10189,1

11205,5

1. Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культуры поселения»

11 0 00 00000

2325,6

2464,7

2587,1

1.1.Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

11 1 00 00000

2325,6

2464,7

2587,1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

11 1 01 00000

2325,6

2464,7

2587,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений (Расходы на оплату труда)

11 1 01 00590

100

08

01

1592,1

1735,4

1839,6

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных казенных (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

731,5

727,3

745,5

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

11 1 01 00590

800

08

01

2,0

2,0

2,0

2. Муниципальная Программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

16 0 00 00000

7382,0

4627,0

4901,5

2.1.Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

16 1 00 00000

879,5

1040,0

1082,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение высшего должностного лица местной администрации (выборные)»

16 1 01 00000

879,5

1040,0

1082,0

Расходы на обеспечение функций высшего должностного лица местной администрации (Расходы на выплаты персоналу   в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)

16 1 01 92020

100

01

02

839,4

1040,0

1082,0

Расходы на обеспечение функций высшего должностного лица местной администрации (Расходы на выплаты персоналу   в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)(средства областного бюджета)

16 1 01 S8030

100

01

02

40,1

0,0

0,0

2.2.Подпрограмма  «Управление в сфере функций органов  местной администрации»

16 2 00 00000

1135,8

1251,6

1375,8

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местной администрации»

16 2 01 00000

1135,8

1251,6

1375,8

Расходы на обеспечение функций органов местной  администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации)

16 2 01 92010

100

01

04

428,7

531,0

552,0

Расходы на обеспечение функций органов местной  администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации) (средства областного бюджета)

16 2 01 S8030

100

01

04

20,8

0,0

0,0

Расходы на обеспечение функций органов местной  администрации

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 2 01 92010

200

01

04

684,3

718,6

821,8

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Иные бюджетные ассигнования)

16 2 01 92010

800

01

04

2,0

2,0

2,0

2.3.Подпрограмма   «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

16 3 00 00000

4962,4

1906,0

2002,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

16 3 01 00000

4962,4

1906,0

2002,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплату персоналу)

16 3 01 00590

100

01

13

1643,8

1650,0

1666,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплату персоналу) ( средства областного бюджета)

16 3 01 S8030

100

01

13

22,1

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 3 01 00590

200

01

13

218,0

250,0

330,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений(Иные бюджетные ассигнования)

16 3 01 00590

800

01

13

3,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение навесного оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)   

16 3 01 20540

200

01

13

200,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)     в т.ч.

16 3 01 S8620

200

01

13

2818,5

0,0

0,0

-за счет средств областного бюджета

16 3 01 S8620

200

01

13

2457,7

0,0

0,0

-за счет средств местного бюджета

16 3 01 S8620

200

01

13

360,8

0,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 3 01 90200

200

01

13

51,0

0,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств (Иные бюджетные ассигнования)

16 3 01 90200

800

01

13

6,0

6,0

6,0

2.4.Подпрограмма   «Повышение устойчивости бюджета поселения»

16 4 00 00000

139,0

139,0

139,0

Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Копанищенского сельского поселения (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)»

16 4 01 00000

1,0

1,0

1,0

Резервный фонд  местной администрации (проведение аварийно-восстановительных работ  и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) (Иные бюджетные ассигнования)

16 4 01 90570

800

01

11

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу поселения»

16 4 02 00000

1,0

1,0

1,0

Процентные платежи по муниципальному долгу  поселения (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

16 4 02 97880

700

13

01

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Передача полномочий по заключенным соглашениям »

16 4 03 00000

137,0

137,0

137,0

Расходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

16 4 03 98500

500

01

04

136,0

136,0

136,0

Расходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

16 4 03 98500

500

04

12

1,0

1,0

1,0

2.5.Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

16 5 00 00000

65,0

80,0

83,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций »

16 5 01 00000

15,0

20,0

23,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 5 01 91430

200

03

09

15,0

20,0

23,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

16 5 02 00000

50,0

60,0

60,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 5 02 91430

200

03

14

50,0

60,0

60,0

2.6.Подпрограмма  «Социальная поддержка граждан»

16 6  00 00000

87,0

92,0

97,0

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих»

16 6 01 00000

87,0

92,0

97,0

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих  местной администрации  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

16 6 01 90470

300

10

01

87,0

92,0

97,0

2.7.Подпрограмма  «Финансовое обеспечение  муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

16 8 00 00000

113,3

118,4

122,7

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

16 8 01 00000

113,3

118,4

122,7

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу)

16 8 01 51180

100

02

03

102,1

102,1

102,1

Осуществление первичного  воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 8 01 51180

200

02

03

11,2

16,3

20,6

3. Муниципальная Программа «Развитие территории поселения»

19 0 00 00000

1035,3

882,7

1244,5

3.2.Подпрограмма  «Развитие сети уличного освещения»

19 2 00 00000

215,5

221,0

225,0

Основное мероприятие «Расходы по организации уличного освещения поселения»

19 2 01 00000

215,5

221,0

225,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 2 01 90670

200

05

03

171,5

177,0

181,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)(областной бюджет)

19 2 01 S8670

200

05

03

40,0

40,0

40,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)(софинансирование)

19 2 01 S8670

200

05

03

4,0

4,0

4,0

3.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

19 3 00 00000

482,0

271,7

604,5

Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации  несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство»

19 3 01 00000

482,0

271,7

604,5

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее  благоустройство(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 3 01 90800

200

05

03

482,0

271,7

604,5

3.4.Подпрограмма   «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

19 4 00 00000

15,0

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятие по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов за счет средств местного и областного бюджета»

19 4 01 00000

15,0

20,0

20,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 4 01 90600

200

05

03

15,0

20,0

20,0

3.5.Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

19 5 00 00000

32,0

40,0

45,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической  эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

19 5 01 00000

32,0

40,0

45,0

Мероприятия по повышению энергетической  эффективности и сокращению энергетических издержек в учреждениях поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 5 01 91220

200

05

03

32,0

40,0

45,0

3.7. Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

19 7 00 00000

220,8

230,0

250,0

Основное мероприятие « Реализация функций в сфере обеспечения проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения» 

19 7 01 00000

220,8

230,0

250,0

Мероприятия по обеспечению проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 7 01 90500

200

05

02

220,8

230,0

250,0

3.8. Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха»

19 8 00 00000

20,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Расходы на благоустройство мест массового отдыха населения территории сельского поселения »

19 8 01 00000

20,0

50,0

50,0

Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 8 01 90520

200

04

12

20,0

50,0

50,0

3.9.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения»

19 9 00 00000

50,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по развитию градостроительной деятельности»

19 9 01 00000

50,0

50,0

50,0

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 9 01 90850

200

04

12

50,0

50,0

50,0

4. Муниципальная программа «Использование  и охрана земель на территории Копанищенского сельского поселения»

05 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

4.1.Подпрограмма «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

05 1 00 00000

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

05 1 01 00000

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по повышению эффективности использования и охраны земель на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 1 01 90390

200

04

12

15,0

15,0

15,0

5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

1925,3

2199,7

2457,4

  5.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения»

24 2 00 00000

1925,3

2199,7

2457,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения»

24 2 01 00000

1925,3

2199,7

2457,4

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

24 2 01 81290

200

04

09

1925,3

2199,7

2457,4

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

18 мая 2023 года № 99

         с. Копанище

О внесении изменений в Решение  № 93 от 17.08.2017 г

«Об утверждении Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области на 2017-2027 годы

           В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района, Совет народных депутатов Копанищенского сельского поселения

р е ш и л:

1. Утвердить изменение в «Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района на 2017-2027 годы» согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Председатель Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения                                      Е.А. Сазанова

Глава Копанищенского

  сельского поселения                                                                         А.М. Кетов

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области от 18.05.2023 года № 99

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области от 17.08.2017 года № 93

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  НА  2017-2027 ГОДЫ

Паспорт программы.

Наименование программы:

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2027годы

Основание для разработки программы:

  • Градостроительный Кодекс Российской Федерации
  • Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»
  • Генеральный план Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.
  • Устав Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Наименование заказчика и разработчика программы, их местонахождение:

Администрация  Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Воронежская область, Лискинский район, село Копанище, улица Советская, 1

Цель программы:

Развитие социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

Задачи программы:

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма

4. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности

5. Развитие личных подсобных хозяйств

6. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения

7. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих)

8. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения

9.  Создание условий  по  повышению  доступности  среды  для маломобильных групп населения сельского поселения

Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:

Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут:
- показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;
- улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образования, здравоохранения Копанищенского  сельского поселения;

- создание условий для занятий спортом;

- уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта и культуры для всех категорий граждан вне зависимости от местожительства, социального статуса, имущественного положения и состояния здоровья.

Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры:

  1. Благоустройство и озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание сквера, организация рекреационных зон сезонного использования и спортивных площадок
  2. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района.
  3. Развитие сложившихся общественных центров в населённых пунктах Копанищенского сельского поселения, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно- развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения.

Сроки и этапы реализации Программы:

Срок реализации Программы с 2017 по 2027 годы. Мероприятия  и целевые  показатели  (индикаторы),  предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а  на  последующий  период  (до  окончания  срока  действия программы) - без разбивки по годам

Объемы и источники финансирования Программы:

Общий объем финансирования Программы составляет  17 689,83 тыс.  рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Основные исполнители Программы:

- администрация Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

- организации, предприниматели Копанищенского  сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области;

- население Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры населения Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Система контроля за исполнением Программы:

Контроль за исполнение Программы осуществляет администрация и Совет народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

 

Общее положение.

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Копанищенского сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района  (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития  поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития  поселения.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.

    1. Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения  и потенциал развития  Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Копанищенское сельское поселение расположено в западной части Лискинского муниципального района в 12 км от районного центра г. Лиски. Административным центром  сельского поселения является село Копанище. На севере Копанищенское сельское поселение граничит с Троицким сельским поселением, на востоке с Высокинским сельским поселением, на юге с Селявинским сельским поселением, на западе с Острогожским муниципальным районом.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на 01.01.2023 г. – 6900 га, из них 4810 га в муниципальной собственности и 83 га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 3480  тыс. га, в том числе:

- пашни — 1547тыс.га;

- сенокосов — 428 тыс.га;

- пастбищ —  484 тыс.га.

Численность населения по данным на 01.01.2023 года составила 784 человека.

В состав Копанищенского сельского поселения входят населенные пункты: село Копанище.

Копанищенское сельское поселение на карте Лискинского муниципального района Воронежской области.

Рис. 1

Наличие земельных ресурсов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района.

Таб.1

Категории земель

Общая площадь,га

Земли сельхозназначения

3 480

Личные подсобные хозяйства

83

Земли промышленности

-

Земли лесного фонда

1 021 000

Земли рекреации*

0,486

Земли запаса

-

Итого земель в границах

6 900

    Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 79 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

Административное деление.

Административно –

территориальные единицы

Территориальные единицы  (населенные пункты)

Кол-во

жителей

(человек)

Расстояние до административного центра поселения (км)

Копанищенское сельское поселение

с. Копанище

784

центр

Демографическая ситуация.

Общая численность населения Копанищенского сельского поселения на 01.01.2023 года составила 784 человека. Численность трудоспособного возраста составляет  человек 316 (40 % от общей численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2023 г.

Таб.2

Наименование населенного пункта

Число жителей, чел.

Детей от 0 до 7 лет

Детей от 7 до 18лет

Население трудоспособного возраста

Население пенсионного возраста

с. Копанище

784

  30

102

  316

336

Демографическая ситуация в  поселении в 2022 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших над числом прибывших на территорию поселения.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных  предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Рынок труда в поселении.

Численность трудоспособного населения - 316 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 40 процентов. Большая часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения (г. Воронеж, г. Москва, г. Лиски, и др.)  

Таб.3

Кол-во жителей всего

784

Кол-во жителей трудоспособного возраста

316

Количество трудоустроенных жителей

355

% работающих от общего кол-ва  жителей

112

Количество дворов

411

Кол-во дворов занимающихся ЛПХ

2

Кол-во пенсионеров

336

Из приведенных данных видно, что 98% граждан трудоспособного возраста трудоустроены, но вынуждены работать за пределами сельского поселения из-за отсутствия производства и рабочих мест. Пенсионеры составляют 60% населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из главных задач для органов местного самоуправления в поселении должна стать занятость населения.

Сведения о градостроительной деятельности.

К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  поселений  в  области

градостроительной деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;

4)  утверждение  подготовленной  на  основании  документов  территориального

планирования  поселений документации  по  планировке территории,  за  исключением  случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ;

5)  выдача  разрешений  на  строительство,  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию при  осуществлении  строительства,  реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7)  проведение  осмотра  зданий,  сооружений  на  предмет  их  технического  состояния  и надлежащего  технического  обслуживания  в  соответствии  с  требованиями  технических регламентов,  предъявляемыми  к  конструктивным  и  другим  характеристикам  надежности  и безопасности  указанных  объектов,  требованиями  проектной  документации,  выдача рекомендаций  о  мерах  по  устранению  выявленных  нарушений  в  случаях,  предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ;

8)  разработка  и  утверждение  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры  поселений,  программ  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

На  территории  Копанищенского  сельского  поселения  утверждены  градостроительные документы: 

-  Правила  землепользования  и  застройки  Копанищенского  сельского  поселения, утвержденные Решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения от 27.12.2011 года № 66;

-  Генеральный план Копанищенского сельского поселения, утвержденный Решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения от 30.05.2011 г. № 50.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях физической культуры и массового спорта и культуры.

Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года определены следующие приоритеты социального развития поселения:

- повышение уровня жизни населения поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в  поселении;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  поселении;

- сохранение культурного наследия.

Культура.

Предоставление услуг населению в области культуры в Копанищенском сельском поселении осуществляют:

- Копанищенский сельский Дом культуры в с. Копанище по ул. Лисицына, 73.

В Доме культуры поселения работают кружки для детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Физическая культура и спорт.

Таб.4

№№

Наименование объекта

Адрес

Мощность,

м2 площ. пола

Состояние

1

2

3

4

5

11

Спортивный зал МКОУ Копанищенская СОШ

с. Копанище, ул. Лисицына, 71

100

Удовлетворительное

32

Детская площадка с. Копанище

с. Копанище, ул. Лисицына

30

Удовлетворительное

В Копанищенском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. При школе проводятся игры по волейболу, соревнования по футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимым видом спорта среди населения является катание на лыжах.

Образование.

На территории поселения находится 1 школа.

Таб.5

№№

Наименование

Адрес

Мощность, место

Этажн.

1

2

3

4

5

1

МКОУ Копанищенская СОШ

с. Копанище, ул. Лисицына, 71

100

2

         В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательном учреждении трудятся 22 педагога, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование.

Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

Здравоохранение.

 На территории поселения находится следующие медучреждения.

Таб.6

Наименование

Адрес

Мощность место

Состояние

1

2

3

4

5

1

ФАП

с. Копанище, ул. Советская,4

10

Удовлетворительное

      Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

 низкий жизненный уровень,

 отсутствие средств на приобретение лекарств,

 низкая социальная культура,

 малая плотность населения,

 высокая степень алкоголизации населения поселения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Жилищный фонд.

Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения.

Данные о существующем жилищном фонде.

Таб.7

пп

Наименование

На 01.01.2023г.

1

2

3

1

Средний размер семьи, чел.

3

2

Общий жилой фонд, м2 общ. площади,  в т.ч.

29,7 тыс. м2

муниципальный

-

частный

29,7 тыс. м2

3

Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади

33,3

4

Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади

0,01

Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Обеспечение жильем молодых семей», «Развитие территорий сельских поселений». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

Основные стратегическими направлениями развития поселения.

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия:

Экономические:

1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

- поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

- помощь членам их семей в устройстве на работу;

- помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно-курортное лечение).

    1. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях физической культуры и массового спорта, и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

 Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

 Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Исходя из анализа изменения численности населения, в рамках реализации программы ставится задача по сохранению существующих объектов физической культуры и массового спорта, и культуры, а также строительству дополнительных сооружений физической культуры и массового спорта. 

     

    1. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2017-2027 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Регулирование  вопросов  развития  и  функционирования  социальной инфраструктуры  осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном,  региональном  и  местном  уровнях  в  различных  областях  общественных отношений.

Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы  культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- создание условий для безопасного и комфортного проживания населения на территории поселения;

- развитие социальной инфраструктуры Копанищенского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период  с 2017 по 2027 годы.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Копанищенского сельского поселения:

  1. Благоустройство и озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных пространств; создание сквера, организация рекреационных зон сезонного использования с благоустройством пляжей и спортивных площадок.
  2. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района.
  3. Развитие сложившихся общественных центров в населённых пунктах Копанищенского сельского поселения, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно - развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения.  

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет  бюджетных средств  разных  уровней  и  привлечения  внебюджетных источников. Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов составляет 17 689,83 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -   0,0 тыс. рублей;

2018 год -   0,0 тыс. рублей;

2019 год -   0,0 тыс. рублей;

2020 год -   0,0 тыс. рублей;

2021 год -   6 999,0 тыс. рублей;

2023 год -   4 448,12 тыс. рублей.

2024-2027 годы – 6 242,71 тыс. рублей     

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

№п/п

Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия     МП

Срок реализации инвестпроекта, мероприятия

Ответственный исполнитель инвестиционного проекта, мероприятия

Наименование программ, в рамках которых реализуется мероприятие

Объемы финансирования, тыс.рублей

Целевой показатель, на достижение которого направлен проект, мероприятие

всего

в т.ч. по источникам

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Бюджет муниципального района

Бюджет поселения

Внебюджетные источники

1. Некоммерческая (социальная) часть

Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции

21.

Благоустройство сквера в селе Копанище

2017г-2021г

Администрация Копанищенского сельского поселения

ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления»

2017г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

5002-льтурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) й инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности на0,00

0,00

2020 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021 г.

6 999,00

0,00

0,00

6 999,0

0,00

0,00

22.

Реконструкция Обелиска погибшим односельчанам в годы ВОВ

2023 г.

982,42

0,00

982,42

0,00

0,00

0,00

33.

Ремонт СДК (кровля)

2023 г.

3 465,7

0,00

0,00

3 465,7

0,00

0,00

4.

Строительство пожарного депо

2024 -2027г.

4 256,7

0,00

0,00

4 256,7

0,00

0,00

5.

Ремонт Братской могилы № 322

2024г.

1 986,01

0,00

1 986,01

0,00

0,00

0,00

Всего

17 689,83

0,00

2 968,43

14 721,4

0,00

0,00

Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы.

 Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации, позволит достичь следующих показателей социального развития   поселения  в 2017 году по отношению к  2027 году.

 За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодные  объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Оценка эффективности реа­лизации программы будет производиться на основе системы целевых ин­дикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий програм­мы. Система индикаторов обеспечит сохранение объектов социальной сферы, находящегося в муниципальной собственности Копанищенского сельского поселения, в удовлетворительном состоянии. Эффективность реализации программы оценивается путем соот­несения объема выполненных работ с уровнем основных целевых показате­лей программы.

Ожидаемые результаты.

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

2. Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику сельского поселения;

3. Повышения уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния сельского поселения;

4. Формирования современного привлекательного имиджа сельского поселения;

5. Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельского поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

 Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов).

Организация контроля за реализацией Программы.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Копанищенского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из  областного бюджета на очередной финансовый год;

 - реализации мероприятий Программы поселения.

 Специалист администрации сельского поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

Механизм обновления Программы.

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

_______________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от «18»   мая   2023 г. № 100

с. Копанище

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 25.04.2016 № 54 «Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 6 февраля 2023 г. N 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденное решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 25.04.2016 г. № 54 «Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:

«1. Настоящим Положением устанавливаются обязанности администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – официальный сайт администрации) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.

К лицам, замещающим муниципальные должности депутата Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, правила настоящего Положения не применяются.

Обобщенная информация об исполнении (ненадлежащем исполнении) лицами, замещающими муниципальные должности депутата Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещается на официальном сайте администрации Копанищенского сельского поселения (при условии отсутствия в такой информации персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество, принадлежащее соответствующему лицу) в порядке, установленном Законом Воронежской области от 02.06.2017 № 45-ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими указанные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».».

1.2. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, обеспечивается ведущим специалистом администрации Копанищенского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – специалист), в должностные обязанности которого входит работа с такими сведениями.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Копанищенский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2023 года.

Председатель Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения                             Е.А.Сазанова

Глава Копанищенского сельского поселения                   А.М.Кетов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

« 18 » мая 2023 г. № 101

cело Копанище

О внесении изменений в решение Совета

народных депутатов Копанищенского сельского

поселения Лискинского муниципального

района Воронежской области № 73 от

29 ноября 2016 «О введении в действие

земельного налога, установлении ставок

и сроков его уплаты»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района, Совет народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

р е ш и л:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 29 ноября 2016 года № 73 «О введении в действие земельного налога, установлении ставок и сроков его уплаты» (далее – Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 5.2. Решения изложить в следующей редакции:

«5.2 Налог подлежит уплате налогоплательщиками – организациями в срок не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – организациями в срок не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Копанищенский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и распространяет своё действие на отношения возникшие с 01.01.2023. года.

Председатель Совета народных депутатов

Копанищенскогосельского поселения                                                     Е.А.Сазанова

Глава Копанищенского сельского поселения                                     А.М.Кетов

Опубликовано
31.05.2023
Изменено
10.09.2024

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике