Муниципальное образование "Копанищенское сельское поселение"
Лискинский район Воронежской области

Постановление от 12.04.2024 №26 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2024 года"

Приложение № 1  к постановлению администрации
Копанищенского сельского поселения «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Копанищенского сельского поселения 
Лискинского  муниципального района Воронежской области
за 1 квартал  2024 года»                            от    «12» апреля 2024г.  № 26
Отчет об исполнении бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района  за 1 квартал  2024 года
Доходы
(тыс.рублей)
Наименование показателя Код показателя План на 2024 год Исполнено на 01.04.2024 года
ДОХОДЫ бюджета - вего:   18 731,30 4 542,50
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000 00 0000 000 1 307,00 263,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 101 0201001 0000 110 180,00 53,80
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 000 106 0103010 0000 110 65,00 4,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 106 0603310 0000 110 390,00 110,30
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 000 106 0604310 0000 110 350,00 14,80
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 108 0402001 0000 110 0,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 111 00000 00 0000 000 259,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 113 00000 00 0000 000 63,00 21,40
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 114 00000 00 0000 000 0,00 58,70
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 117 00000 00 0000 000 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000 00 0000 000 17 424,30 4 279,50
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета субъекта Российской Федерации 000 202 1500110 0000 150 253,00 64,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 000 202 1600110 0000 150 1 612,00 160,00
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 202 29999 10 0000 150 1 785,00 0,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты 000 202 3511810 0000 150 136,00 29,60
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениям 000 202 4001410 0000 150 690,70 203,50
Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам сельских поселений 000 202 4999910 0000 150 12 947,60 3 827,80
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 000 20800000 00 0000 000 -5,40
Расходы
Наименование показателя Раздел, подраздел План на 2024 год Исполнено на 01.04.2024 года
РАСХОДЫ бюджета - всего   18 731,30 5 107,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 787,40 945,70
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102 925,50 232,30
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 0104 2 739,60 254,90
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 1,00 0,00
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 2 121,30 458,50
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 136,00 29,60
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА 0203 136,00 29,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 37,00 4,00
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309 12,00 4,00
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314 25,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 2 789,00 66,50
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) 0409 2 677,00 29,00
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 112,00 37,50
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 2 665,80 89,90
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0502 45,00 0,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 2 620,80 89,90
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 221,10 3 955,50
КУЛЬТУРА 0801 7 221,10 3 955,50
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 94,00 16,30
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 94,00 16,30
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 0,00 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 1,00 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 1301 1,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")   0,00 -565,00
Источники финансирования
Наименование показателя Код показателя План на 2024 год Исполнено на 01.04.2024 года
Источники финансирования дефицита бюджета - всего   0,00 565,00
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 565,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00
Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 700 100,00 0,00
Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 10 0000 710 100,00 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -100,00 0,00
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 10 0000 810 -100,00 0,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 565,00
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -18 831,30 -4 542,50
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 18 831,30 5 107,50

Приложение № 2 

к постановлению администрации
Копанищенского сельского поселения

 «Об утверждении отчета об исполнении   
 бюджета Копанищенского сельского поселения 
Лискинского  муниципального района

Воронежской области  за 1 квартал  2024 года»          
 

 от   «12» апреля   2024г.  № 26

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

 (муниципальным программам поселения), группам видов расходов,

разделам, подразделам классификации расходов бюджета

Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

 Воронежской области

 на 2024 год

(тыс. рублей)

Наименование

ЦСР

ВР

Рз

Пр

План на  2024 год

Исполнено на 01.04.2024  года

В С Е Г О

18731,3

5107,5

1. Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культуры поселения»

11 0 00 00000

7221,1

3955,5

1.1.Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

11 1 00 00000

7221,1

3955,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

11 1 01 00000

7221,1

3955,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений (Расходы на оплату труда)

11 1 01 00590

100

08

01

1826,7

342,0

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных казенных (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

5394,4

3613,5

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

11 1 01 00590

800

08

01

0,0

0,0

2. Муниципальная Программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

16 0 00 00000

6056,4

995,6

2.1.Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

16 1 00 00000

925,5

232,3

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение высшего должностного лица местной администрации (выборные)»

16 1 01 00000

925,5

232,3

Расходы на обеспечение функций высшего должностного лица местной администрации (Расходы на выплаты персоналу   в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)

16 1 01 92020

100

01

02

925,5

232,3

2.2.Подпрограмма  «Управление в сфере функций органов  местной администрации»

16 2 00 00000

2598,6

209,9

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местной администрации»

16 2 01 00000

2598,6

209,9

Расходы на обеспечение функций органов местной  администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации)

16 2 01 92010

100

01

04

532,5

105,0

Расходы на обеспечение функций органов местной  администрации

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 2 01 92010

200

01

04

1064,1

104,9

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации(приобретение служебного автомобиля) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)(средства областного бюджета)

   16 2 01 S9180

200

01

04

1000,0

0,0

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Иные бюджетные ассигнования)

16 2 01 92010

800

01

04

2,0

0,0

2.3.Подпрограмма   «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

16 3 00 00000

2121,3

458,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

16 3 01 00000

2074,2

453,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплату персоналу)

16 3 01 00590

100

01

13

1936,1

424,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 3 01 00590

200

01

13

135,1

29,8

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений(Иные бюджетные ассигнования)

16 3 01 00590

800

01

13

3,0

0,0

Основное мероприятие "Выполнение других расходных обязательств"

16 3 01 00000

47,1

4,7

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 3 01 90200

200

01

13

40,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств (Иные бюджетные ассигнования)

16 3 01 90200

800

01

13

7,1

4,7

2.4.Подпрограмма   «Повышение устойчивости бюджета поселения»

16 4 00 00000

144,0

45,0

Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Копанищенского сельского поселения (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)»

16 4 01 00000

1,0

0,0

Резервный фонд  местной администрации (проведение аварийно-восстановительных работ  и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) (Иные бюджетные ассигнования)

16 4 01 90570

800

01

11

1,0

0,0

Основное мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу поселения»

16 4 02 00000

1,0

0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу  поселения (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

16 4 02 97880

700

13

01

1,0

0,0

Основное мероприятие «Передача полномочий по заключенным соглашениям »

16 4 03 00000

142,0

45,0

Расходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

16 4 03 98500

500

01

04

141,0

45,0

Расходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

16 4 03 98500

500

04

12

1,0

0,0

2.5.Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

16 5 00 00000

37,0

4,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций »

16 5 01 00000

12,0

4,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 5 01 91430

200

03

09

12,0

4,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

16 5 02 00000

25,0

0,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 5 02 91430

200

03

14

25,0

0,0

2.6.Подпрограмма  «Социальная поддержка граждан»

16 6  00 00000

94,0

16,3

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих»

16 6 01 00000

94,0

16,3

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих  местной администрации  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

16 6 01 90470

300

10

01

94,0

16,3

2.7.Подпрограмма  «Финансовое обеспечение  муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

16 8 00 00000

136,0

29,6

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

16 8 01 00000

136,0

29,6

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу)

16 8 01 51180

100

02

03

122,8

29,6

Осуществление первичного  воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 8 01 51180

200

02

03

13,2

0,0

3. Муниципальная Программа «Развитие территории поселения»

19 0 00 00000

2761,8

127,4

3.2.Подпрограмма  «Развитие сети уличного освещения»

19 2 00 00000

210,0

80,8

Основное мероприятие «Расходы по организации уличного освещения поселения»

19 2 01 00000

210,0

80,8

Расходы на  компенсацию дополнительных расходов , возникших в результате решений ,принятых органами власти другого уровня,  за счет средств областного бюджета (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

19 2 01 70100

200

05

03

81,9

0,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 2 01 90670

200

05

03

80,8

80,8

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)(областной бюджет)

19 2 01 S8670

200

05

03

43,0

0,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)(софинансирование)

19 2 01 S8670

200

05

03

4,3

0,0

3.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

19 3 00 00000

235,0

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации  несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство»

19 3 01 00000

235,0

0,0

Расходы на реализацию природоохранных мероприятий (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

19 3 01 88050

200

05

03

100,0

0,0

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее  благоустройство(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 3 01 90800

200

05

03

135,0

0,0

3.4.Подпрограмма   «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

19 4 00 00000

2160,8

4,0

Основное мероприятие «Мероприятие по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов за счет средств местного и областного бюджета»

19 4 01 00000

2160,8

4,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 4 01 90600

200

05

03

34,9

4,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)

19 4 01 S8530

200

05

03

1832,7

0,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства местного бюджета)

19 4 01 S8530

200

05

03

293,2

0,0

3.5.Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

19 5 00 00000

15,0

5,1

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической  эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

19 5 01 00000

15,0

5,1

Мероприятия по повышению энергетической  эффективности и сокращению энергетических издержек в учреждениях поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 5 01 91220

200

05

03

15,0

5,1

3.7.Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

19 7 00 00000

45,0

0,0

Основное мероприятие «Расходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями»

19 7 02 00000

45,0

0,0

Расходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

19 7 02 98500

500

45,0

0,0

3.8. Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха»

19 8 00 00000

21,0

0,0

Основное мероприятие «Расходы на благоустройство мест массового отдыха населения территории сельского поселения »

19 8 01 00000

21,0

0,0

Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 8 01 90520

200

04

12

21,0

0,0

3.9.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения»

19 9 00 00000

75,0

37,5

Основное мероприятие  «Мероприятия по развитию градостроительной деятельности»

19 9 01 00000

75,0

37,5

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 9 01 90850

200

04

12

75,0

37,5

4. Муниципальная программа «Использование  и охрана земель на территории Копанищенского сельского поселения»

05 0 00 00000

15,0

0,0

4.1.Подпрограмма «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

05 1 00 00000

15,0

0,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

05 1 01 00000

15,0

0,0

Мероприятия по повышению эффективности использования и охраны земель на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 1 01 90390

200

04

12

15,0

0,0

5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

2677,0

29,0

  5.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения»

24 2 00 00000

2677,0

29,0

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения»

24 2 01 00000

2677,0

29,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

24 2 01 81290

200

04

09

688,7

29,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)

24 2 01 S8850

200

04

09

1986,3

0,0

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд) (средства местного бюджета(софинансирование))

   24 2 01 S8850

200

04

09

2,0

0,0

Опубликовано
12.04.2024
Изменено
02.05.2024

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике