Муниципальное образование "Копанищенское сельское поселение"
Лискинский район Воронежской области

Решение от 15.11.2023 № 119 !О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения от 29 декабря 2022 г.№ 86 «О бюджете Копанищенского ­­­­­сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КОПАНИЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

от « 15   »    ноября    2023 г. № 119

                      с. Копанище

  

О внесении изменений и дополнений в Решение

Совета народных депутатов Копанищенского

сельского поселения от 29 декабря 2022 г.№ 86

«О бюджете Копанищенского ­­­­­сельского

поселения Лискинского муниципального

района Воронежской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от   06 октября 2003 г № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с усовершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании Устава Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области, Положения «О бюджетном процессе в Копанищенском  сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области», утвержденного решением Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от 23 июня 2020 г. № 208, в целях осуществления бюджетного процесса в Копанищенском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области в 2023 году Совет народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района

           решил:

   1. Внести в Решение Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения № 86 от 29 декабря  2022 года «О бюджете Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - Решение) следующие дополнения и изменения:

      1.1. Часть 1 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в сумме 12509,1 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 11255,1 тыс. рублей, из них объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 2837,3 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 8417,8 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в сумме 12544,1 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в сумме 35,0 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, согласно приложению № 1 к настоящему Решению.»;

         1.2.  Часть 2 статьи 1 Решения изложить в следующей редакции:

          " 2. Утвердить основные характеристики бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на 2025 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2024 год в сумме 15024,1 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 13182,8 тыс. рублей, из них объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 165,1 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 8391,7 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 11673,2 тыс. рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в сумме 9791,2 тыс. рублей, из них объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 169,4 тыс. рублей, из бюджета муниципального района в сумме 9621,8 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2024 год в сумме 15024,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 329,3 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 11673,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 461,0 тыс. рублей;

  3) прогнозируемый дефицит бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.

        1.3 Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему Решению;

        1.4. Приложение № 2 «Доходы бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

         1.5. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3  к настоящему Решению;

          1.6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4  к настоящему Решению;

           1.7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

        2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Копанищенский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте администрации Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в сети «Интернет», вступает в силу после дня опубликования.

Председатель Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения                                      Е.А. Сазанова

Глава  Копанищенского сельского поселения                            А.М. Кетов  

Приложение № 1

к Решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 15 ноября 2023г.  №119

                  Приложение № 1

к Решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «О  бюджете Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 от 29.12.2022 г. № 86

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

                                                                   (тыс. рублей)

№                                  п/п

Наименование

Код классификации

Сумма

2023 год

Сумма

2024 год

Сумма

2025 год

1

2

3

4

5

6

1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

01 00 00 00 00 0000 000

35,0

0,0

0,0

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

0

0

0

Привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700

100,0

100,0

100,0

Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710

100,0

100,0

100,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800

-100,0

-100,0

-100,0

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 810

-100,0

-100,0

-100,0

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

35,0

0,0

0,0

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-12609,1

-15124,1

-11766,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

01 05 02 01 10 0000 510

-12609,1

-15124,1

-11766,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

12644,1

15124,1

11766,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

01 05 02 01 10 0000 610

12644,1

15124,1

11766,5

4

Исполнение муниципальных гарантий в валюте  Российской Федерации

01 06 04 00 00 0000 000

0

0

0

Исполнение муниципальных гарантий в валюте  Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

01 06 04 00 00 0000 800

0

0

0

Исполнение муниципальных гарантий в валюте  Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу

01 06 04 00 10 0000 810

0

0

0

Приложение № 2

к Решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 15 ноября 2023г.  №119

Приложение № 2

к Решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «О  бюджете Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от 29.12.2022 г. № 86

Доходы бюджета Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей) 

Сумма

2023 год

Сумма

2024год

Сумма

2025 год

Код показателя

Наименование показателя

000 8 50 00000 00 0000 000

ВСЕГО

12509,1

15024,1

11666,5

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1254,0

1848,0

1882,0

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,  ДОХОДЫ

180,0

193,0

206,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

180,0

193,0

206,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

180,0

193,0

206,0

000 1 06 00000 00 0000 000

 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

782,0

1632,0

1652,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

60,0

80,0

100,0

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

60,0

80,0

100,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный  налог

722,0

1552,0

1552,0

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

396,0

1186,0

1186,0

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

326,0

366,0

366,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

259,0

0

0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

259,0

0

0

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

259,0

0

0

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

33,0

23,0

24,0

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

23,0

23,0

24,0

000  1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ)

23,0

23,0

24,0

000 1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений

23,0

23,0

24,0

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

10,0

0

0

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат

10,0

0

0

000 1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

10,0

0

0

000  2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11255,1

13176,1

9784,5

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11255,1

8550,1

9784,5

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1761,7

1614,0

1672,0

000 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета субъекта Российской Федерации

205,0

173,0

178,0

000 2 02 15021 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

170,7

0,0

0,0

000 2 02 16001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

1386,0

1441,0

1494,0

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

113,3

118,4

122,7

000 2 02 35118 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

113,3

118,4

122,7

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

113,3

118,4

122,7

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

9380,1

6817,7

7989,8

000 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1525,3

2199,7

2457,4

000 2 02 4999910 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты сельских поселений

7854,8

4618,0

5532,4

000 2 07 00000 00 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

0,0

4626,0

0,0

000 2 07 05000 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений Российской Федерации

0,0

4626,0

0,0

000 2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений Российской Федерации

0,0

4626,0

0,0

Приложение № 3

к Решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 15 ноября 2023г.  №119

Приложение № 3

к Решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «О  бюджете Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 от 29.12.2022 г. № 86

Ведомственная структура расходов бюджета

 Копанищенского сельского поселения

 Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс.рублей)

Наименование

ГРБС

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма

2023

 год

Сумма

2024 год

Сумма

2025 год

В С Е Г О

12544,1

14694,8

11205,5

Администрация Копанищенского сельского поселения

914

12544,1

14694,8

11205,5

Общегосударственные вопросы

914

01

7168,7

4334,6

4596,8

Функционирование высшего должностного лица местной администрации

914

01

02

1073,4

1040,0

1082,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

01

02

16 0 00 00000

1073,4

1040,0

1082,0

Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

914

01

02

16 1 00 00000

1073,4

1040,0

1082,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение высшего должностного лица местной администрации (выборные)»

914

01

02

16 1 01 00000

1073,4

1040,0

1082,0

Расходы на обеспечение функций  высшего должностного лица местной администрации (Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)

914

01

02

16 1 01 92020

100

1073,4

1040,0

1511,0

Функционирование органов местной администрации

914

01

04

1069,2

1387,6

1511,8

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

01

04

16 0 00 00000

1069,2

1387,6

1511,8

Подпрограмма   «Управление в сфере функций органов  местной администрации»

914

01

04

16 2 00 00000

933,2

1251,6

1375,8

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местной администрации»

914

01

04

16 2 01 00000

933,2

1251,6

1375,8

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации)

914

01

04

16 2 01 92010

100

540,4

531,0

552,0

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

01

04

16 2 01 92010

200

391,4

718,6

821,8

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

04

16 2 01 92010

800

1,4

2,0

2,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

914

01

04

16 4 00 00000

136,0

136,0

136,0

Основное  мероприятие «Передача  полномочий по заключенным соглашениям »

914

01

04

16 4 03 00000

136,0

136,0

136,0

Расходы на осуществление части полномочий передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

914

01

04

16 4 03 98500

500

136,0

136,0

136,0

Резервные фонды

914

01

11

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

01

11

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

914

01

11

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Копанищенского сельского поселения (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)»

914

01

11

16 4 01 00000

1,0

1,0

1,0

Резервный фонд  местной администрации (проведение аварийно-восстановительных работ  и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

11

16 4 01 90570

800

1,0

1,0

1,0

Другие общегосударственные вопросы

914

01

13

5025,1

1906,0

2002,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

01

13

16 0 00 00000

5025,1

1906,0

2002,0

Подпрограмма   «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

914

01

13

16 3 00 00000

5025,1

1906,0

2002,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

914

01

13

16 3 01 00000

4931,1

1906,0

2002,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу)

914

01

13

16 3 01 00590

100

1694,7

1650,0

1666,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

01

13

16 3 01 00590

200

241,6

250,0

330,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений(Иные бюджетные ассигнования)

914

01

13

16 3 01 00590

800

3,2

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение навесного оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)   

914

01

13

16 3 01 20540

200

200,0

0

0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)   

914

01

13

16 3 01 70100

200

46,9

0

0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)     в т.ч.

914

01

13

16 3 01 S8620

200

2744,7

0

0

-за счет средств областного бюджета

914

01

13

16 3 01 S8620

200

2384,0

0

0

-за счет средств местного бюджета

914

01

13

16 3 01 S8620

200

360,7

0

0

Основное мероприятие "Выполнение других расходных обязательств"

914

01

13

16 3 01 00000

94,0

6,0

6,0

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

01

13

16 3 01 90200

200

88,0

0,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств (Иные бюджетные ассигнования)

914

01

13

16 3 01 90200

800

6,0

6,0

6,0

Национальная оборона

914

02

113,3

118,4

122,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02

03

113,3

118,4

122,7

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

02

03

16 0 00 00000

113,3

118,4

122,7

Подпрограмма  «Финансовое обеспечение  муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

914

02

03

16 8 00 00000

113,3

118,4

122,7

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

914

02

03

16 8 01 00000

113,3

118,4

122,7

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу)

914

02

03

16 8 01 51180

100

102,1

102,1

102,1

Осуществление первичного  воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

02

03

16 8 01 51180

200

11,2

16,3

20,6

Национальная                   безопасность  и правоохранительная деятельность

914

03

49,8

80,0

83,0

Гражданская оборона

914

03

09

15,0

20,0

23,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

03

09

16 0 00 00000

15,0

20,0

23,0

Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

914

03

09

16 5 00 00000

15,0

20,0

23,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций»

914

03

09

16 5 01 00000

15,0

20,0

23,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

03

09

16 5 01 91430

200

15,0

20,0

23,0

Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

914

03

14

34,8

60,0

60,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

03

14

16 0 00 00000

34,8

60,0

60,0

Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

914

03

14

16 5 00 00000

34,8

60,0

60,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

914

03

14

16 5 02 00000

34,8

60,0

60,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

03

14

16 5 02 91430

200

34,8

60,0

60,0

Национальная экономика

914

04

1653,3

2315,7

2573,4

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

914

04

09

1525,3

2199,7

2457,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

914

04

09

24 0 00 00000

1525,3

2199,7

2457,4

Подпрограмма   «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»

914

04

09

24 2 00 00000

1525,3

2199,7

2457,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»

914

04

09

24 2 01 00000

1525,3

2199,7

2457,4

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

04

09

24 2 01 81290

200

1525,3

2199,7

2457,4

Другие вопросы в области национальной экономики

914

04

12

128,0

116,0

116,0

Муниципальная программа «Использование  и охрана земель на территории Копанищенского сельского поселения»

914

04

12

05 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма  «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

914

04

12

05 1 00 00000

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

914

04

12

05 1 01 00000

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по повышению эффективности использования и охраны земель на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

04

12

05 1 01 90390

200

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

914

04

12

19 0 00 00000

112,0

100,0

100,0

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха»

914

04

12

19 8 00 00000

112,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Расходы на благоустройство мест массового отдыха населения территории сельского поселения »

914

04

12

19 8 01 00000

112,0

50,0

50,0

Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

04

12

19 8 01 90520

200

112,0

50,0

50,0

 Подпрограмма  «Развитие градостроительной деятельности поселения»

914

04

12

19 9 00 00000

0,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию градостроительной деятельности»

914

04

12

19 9 01 00000

0,0

50,0

50,0

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

04

12

19 9 01 90850

200

0,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

04

12

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

914

04

12

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное  мероприятие «Передача  полномочий по заключенным соглашениям »

914

04

12

16 4 03 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на осуществление части полномочий передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

914

04

12

16 4 03 98500

500

1,0

1,0

1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05

1043,1

662,4

1144,5

Коммунальное хозяйство

914

05

02

273,9

109,7

250,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

05

02

16 0 00 00000

0,0

45,0

0,0

Подпрограмма «Повышение устойчивости бюджета поселения»

914

05

02

16 4 00 00000

0,0

45,0

0,0

Основное мероприятие «Передача полномочий по заключенным соглашениям »

914

05

02

16 4 03 00000

0,0

45,0

0,0

Расходы на осуществлении части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

914

05

02

16 4 03 90500

500

0,0

45,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

914

05

02

19 0 00 00000

273,9

64,7

250,0

Подпрограмма  «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

914

05

02

19 7 00 00000

273,9

64,7

250,0

Основное мероприятие «Реализация функций в сфере обеспечения проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения» 

914

05

02

19 7 01 00000

273,9

64,7

250,0

Мероприятие по обеспечению проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

02

19 7 01 90500

200

220,8

64,7

250,0

Мероприятие по обеспечению проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)(областной бюджет)

914

05

02

19 7 01 70100

200

53,1

0

0

Благоустройство

914

05

03

769,2

552,7

894,5

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

914

05

03

19 0 00 00000

769,2

552,7

901,2

Подпрограмма   «Развитие сети уличного освещения»

914

05

03

19 2 00 00000

215,5

221,0

225,0

Основное мероприятие «Расходы по организации уличного освещения поселения»

914

05

03

19 2 01 00000

215,5

221,0

225,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

03

19 2 01 90670

200

171,5

177,0

181,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (областной  бюджет)

914

05

03

19 2 01 S8670

200

40,0

40,0

40,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (софинансирование)

914

05

03

19 2 01 S8670

200

        4,0

4,0

4,0

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

914

05

03

19 3 00 00000

510,6

271,7

604,5

Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство»

914

05

03

19 3 01 00000

510,6

271,7

604,5

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

03

19 3 01 90800

200

410,6

271,7

604,5

Расходы на реализацию природоохранных мероприятий (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

03

19 3 01 88050

200

100,0

0,0

0,0

Подпрограмма  «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» 

914

05

03

19 4 00 00000

11,1

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов за счет средств местного бюджета»

914

05

03

19 4 01 00000

11,1

20,0

20,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

03

19 4 01 90600

200

11,1

20,0

20,0

Подпрограмма  «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

914

05

03

19 5 00 00000

32,0

40,0

45,0

Основное мероприятие « Мероприятия  по повышению энергетической эффективности и сокращению энергетических издержек в учреждениях поселения»

914

05

03

19 5 01 00000

32,0

40,0

45,0

Мероприятия по повышению энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек  в учреждениях поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

05

03

19 5 01 91220

200

32,0

40,0

45,0

Культура, кинематография

914

08

2424,0

7090,7

2587,1

Культура

914

08

01

2424,0

7090,7

2587,1

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры поселения»

914

08

01

11 0 00 00000

2424,0

7090,7

2587,1

Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

914

08

01

11 1 00 00000

2424,0

7090,7

2587,1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

914

08

01

11 1 01 00000

2424,0

7090,7

2587,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Расходы на оплату труда)

914

08

01

11 1 01 00590

100

1592,1

1735,4

1839,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

914

08

01

11 1 01 00590

200

829,9

5353,3

745,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

914

08

01

11 1 01 00590

800

2,0

2,0

2,0

Социальная политика

914

10

90,9

92,0

97,0

Пенсионное обеспечение

914

10

01

90,9

92,0

97,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

10

01

16 0 00 00000

90,9

92,0

97,0

Подпрограмма  «Социальная поддержка граждан»

914

10

01

16 6 00 00000

90,9

92,0

97,0

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих»

914

10

01

16 6 01 00000

90,9

92,0

97,0

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих  местной администрации  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

914

10

01

16 6 01 90470

300

90,9

92,0

97,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

914

13

1,0

1,0

1,0

Обслуживание государственного(муниципального) внутреннего и долга

914

13

01

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

914

13

01

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

914

13

01

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу поселения»

914

13

01

16 4 02 00000

1,0

1,0

1,0

Процентные платежи по муниципальному долгу поселения (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

914

13

01

16 4 02 97880

700

1,0

1,0

1,0

Приложение № 4

к Решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 15 ноября 2023г.  №119

Приложение №4

к Решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

 «О  бюджете Копанищенского сельского поселения

 Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 от 29.12.2022 г. № 86

Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов  классификации расходов бюджета Копанищенского сельского поселения

 Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

                                                                                                

 (тыс.рублей)

Наименование

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Сумма

2023

 год

Сумма

2024 год

Сумма

2025 год

В С Е Г О

12544,1

14694,8

11205,5

Общегосударственные вопросы

01

7168,7

4334,6

4596,8

Функционирование высшего должностного лица местной администрации

01

02

1073,4

1040,0

1082,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

01

02

16 0 00 00000

1073,4

1040,0

1082,0

Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

01

02

16 1 00 00000

1073,4

1040,0

1082,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение высшего должностного лица местной администрации (выборные)»

01

02

16 1 01 00000

1073,4

1040,0

1082,0

Расходы на обеспечение функций  высшего должностного лица местной администрации (Расходы на выплаты персоналу  в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)

01

02

16 1 01 92020

100

1073,4

1040,0

1511,0

Функционирование органов местной администрации

01

04

1069,2

1387,6

1511,8

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

01

04

16 0 00 00000

1069,2

1387,6

1511,8

Подпрограмма   «Управление в сфере функций органов  местной администрации»

01

04

16 2 00 00000

933,2

1251,6

1375,8

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местной администрации»

01

04

16 2 01 00000

933,2

1251,6

1375,8

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации)

01

04

16 2 01 92010

100

540,4

531,0

552,0

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

04

16 2 01 92010

200

391,4

718,6

821,8

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Иные бюджетные ассигнования)

01

04

16 2 01 92010

800

1,4

2,0

2,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

01

04

16 4 00 00000

136,0

136,0

136,0

Основное  мероприятие «Передача  полномочий по заключенным соглашениям »

01

04

16 4 03 00000

136,0

136,0

136,0

Расходы на осуществление части полномочий передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

01

04

16 4 03 98500

500

136,0

136,0

136,0

Резервные фонды

01

11

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

01

11

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

01

11

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Копанищенского сельского поселения (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)»

01

11

16 4 01 00000

1,0

1,0

1,0

Резервный фонд  местной администрации (проведение аварийно-восстановительных работ  и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

16 4 01 90570

800

1,0

1,0

1,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

5025,1

1906,0

2002,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

01

13

16 0 00 00000

5025,1

1906,0

2002,0

Подпрограмма   «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

01

13

16 3 00 00000

5025,1

1906,0

2002,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

01

13

16 3 01 00000

4931,1

1906,0

2002,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплаты персоналу)

01

13

16 3 01 00590

100

1694,7

1650,0

1666,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

13

16 3 01 00590

200

241,6

250,0

330,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений(Иные бюджетные ассигнования)

01

13

16 3 01 00590

800

3,2

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение навесного оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)   

01

13

16 3 01 20540

200

200,0

0

0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)   

01

13

16 3 01 70100

200

46,9

0

0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)     в т.ч.

01

13

16 3 01 S8620

200

2744,7

0

0

-за счет средств областного бюджета

01

13

16 3 01 S8620

200

2384,0

0

0

-за счет средств местного бюджета

01

13

16 3 01 S8620

200

360,7

0

0

Основное мероприятие "Выполнение других расходных обязательств"

01

13

16 3 01 00000

94,0

6,0

6,0

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

13

16 3 01 90200

200

88,0

0,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств (Иные бюджетные ассигнования)

01

13

16 3 01 90200

800

6,0

6,0

6,0

Национальная оборона

02

113,3

118,4

122,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

113,3

118,4

122,7

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

02

03

16 0 00 00000

113,3

118,4

122,7

Подпрограмма  «Финансовое обеспечение  муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

02

03

16 8 00 00000

113,3

118,4

122,7

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

02

03

16 8 01 00000

113,3

118,4

122,7

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу)

02

03

16 8 01 51180

100

102,1

102,1

102,1

Осуществление первичного  воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02

03

16 8 01 51180

200

11,2

16,3

20,6

Национальная                   безопасность  и правоохранительная деятельность

03

49,8

80,0

83,0

Гражданская оборона

03

09

15,0

20,0

23,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

03

09

16 0 00 00000

15,0

20,0

23,0

Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

03

09

16 5 00 00000

15,0

20,0

23,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций»

03

09

16 5 01 00000

15,0

20,0

23,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

09

16 5 01 91430

200

15,0

20,0

23,0

Другие вопросы  в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

34,8

60,0

60,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

03

14

16 0 00 00000

34,8

60,0

60,0

Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

03

14

16 5 00 00000

34,8

60,0

60,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

03

14

16 5 02 00000

34,8

60,0

60,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

14

16 5 02 91430

200

34,8

60,0

60,0

Национальная экономика

04

1653,3

2315,7

2573,4

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)

04

09

1525,3

2199,7

2457,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

04

09

24 0 00 00000

1525,3

2199,7

2457,4

Подпрограмма   «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»

04

09

24 2 00 00000

1525,3

2199,7

2457,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения»

04

09

24 2 01 00000

1525,3

2199,7

2457,4

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории  Копанищенского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04

09

24 2 01 81290

200

1525,3

2199,7

2457,4

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

128,0

116,0

116,0

Муниципальная программа «Использование  и охрана земель на территории Копанищенского сельского поселения»

04

12

05 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма  «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

04

12

05 1 00 00000

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

04

12

05 1 01 00000

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по повышению эффективности использования и охраны земель на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04

12

05 1 01 90390

200

15,0

15,0

15,0

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

04

12

19 0 00 00000

112,0

100,0

100,0

Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха»

04

12

19 8 00 00000

112,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Расходы на благоустройство мест массового отдыха населения территории сельского поселения »

04

12

19 8 01 00000

112,0

50,0

50,0

Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04

12

19 8 01 90520

200

112,0

50,0

50,0

 Подпрограмма  «Развитие градостроительной деятельности поселения»

04

12

19 9 00 00000

0,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию градостроительной деятельности»

04

12

19 9 01 00000

0,0

50,0

50,0

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04

12

19 9 01 90850

200

0,0

50,0

50,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

04

12

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

04

12

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное  мероприятие «Передача  полномочий по заключенным соглашениям »

04

12

16 4 03 00000

1,0

1,0

1,0

Расходы на осуществление части полномочий передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

04

12

16 4 03 98500

500

1,0

1,0

1,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

1043,1

662,4

1144,5

Коммунальное хозяйство

05

02

273,9

109,7

250,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

05

02

16 0 00 00000

0,0

45,0

0,0

Подпрограмма «Повышение устойчивости бюджета поселения»

05

02

16 4 00 00000

0,0

45,0

0,0

Основное мероприятие «Передача полномочий по заключенным соглашениям »

05

02

16 4 03 00000

0,0

45,0

0,0

Расходы на осуществлении части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

05

02

16 4 03 90500

500

0,0

45,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

05

02

19 0 00 00000

273,9

64,7

250,0

Подпрограмма  «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

05

02

19 7 00 00000

273,9

64,7

250,0

Основное мероприятие «Реализация функций в сфере обеспечения проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения» 

05

02

19 7 01 00000

273,9

64,7

250,0

Мероприятие по обеспечению проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

02

19 7 01 90500

200

220,8

64,7

250,0

Мероприятие по обеспечению проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)(областной бюджет)

05

02

19 7 01 70100

200

53,1

0

0

Благоустройство

05

03

769,2

552,7

894,5

Муниципальная программа «Развитие территории поселения»

05

03

19 0 00 00000

769,2

552,7

901,2

Подпрограмма   «Развитие сети уличного освещения»

05

03

19 2 00 00000

215,5

221,0

225,0

Основное мероприятие «Расходы по организации уличного освещения поселения»

05

03

19 2 01 00000

215,5

221,0

225,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

03

19 2 01 90670

200

171,5

177,0

181,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (областной  бюджет)

05

03

19 2 01 S8670

200

40,0

40,0

40,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (софинансирование)

05

03

19 2 01 S8670

200

        4,0

4,0

4,0

Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

05

03

19 3 00 00000

510,6

271,7

604,5

Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство»

05

03

19 3 01 00000

510,6

271,7

604,5

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

03

19 3 01 90800

200

410,6

271,7

604,5

Расходы на реализацию природоохранных мероприятий (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

05

03

19 3 01 88050

200

100,0

0,0

0,0

Подпрограмма  «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» 

05

03

19 4 00 00000

11,1

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов за счет средств местного бюджета»

05

03

19 4 01 00000

11,1

20,0

20,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

03

19 4 01 90600

200

11,1

20,0

20,0

Подпрограмма  «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

05

03

19 5 00 00000

32,0

40,0

45,0

Основное мероприятие « Мероприятия  по повышению энергетической эффективности и сокращению энергетических издержек в учреждениях поселения»

05

03

19 5 01 00000

32,0

40,0

45,0

Мероприятия по повышению энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек  в учреждениях поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

03

19 5 01 91220

200

32,0

40,0

45,0

Культура, кинематография

08

2424,0

7090,7

2587,1

Культура

08

01

2424,0

7090,7

2587,1

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры поселения»

08

01

11 0 00 00000

2424,0

7090,7

2587,1

Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

08

01

11 1 00 00000

2424,0

7090,7

2587,1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

08

01

11 1 01 00000

2424,0

7090,7

2587,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Расходы на оплату труда)

08

01

11 1 01 00590

100

1592,1

1735,4

1839,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08

01

11 1 01 00590

200

829,9

5353,3

745,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

08

01

11 1 01 00590

800

2,0

2,0

2,0

Социальная политика

10

90,9

92,0

97,0

Пенсионное обеспечение

10

01

90,9

92,0

97,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

10

01

16 0 00 00000

90,9

92,0

97,0

Подпрограмма  «Социальная поддержка граждан»

10

01

16 6 00 00000

90,9

92,0

97,0

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих»

10

01

16 6 01 00000

90,9

92,0

97,0

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих  местной администрации  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

10

01

16 6 01 90470

300

90,9

92,0

97,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга

13

1,0

1,0

1,0

Обслуживание государственного(муниципального) внутреннего и долга

13

01

1,0

1,0

1,0

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

13

01

16 0 00 00000

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма  «Повышение устойчивости бюджета поселения»

13

01

16 4 00 00000

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу поселения»

13

01

16 4 02 00000

1,0

1,0

1,0

Процентные платежи по муниципальному долгу поселения (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13

01

16 4 02 97880

700

1,0

1,0

1,0

Приложение № 5

к Решению Совета народных депутатов

Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 15 ноября 2023г.  №119

Приложение № 5

к Решению Совета народных депутатов Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «О  бюджете Копанищенского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

 от 29.12.2022 г. № 86

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселения), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Копанищенского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

                                                  (тыс.рублей)               

Наименование

ЦСР

ВР

Рз

Пр

Сумма 2023 год

Сумма 2024 год

Сумма 2025  год

В С Е Г О

12544,1

14694,8

11205,5

1. Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культуры поселения»

11 0 00 00000

2424,0

7090,7

2587,1

1.1.Подпрограмма  «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры»

11 1 00 00000

2424,0

7090,7

2587,1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

11 1 01 00000

2424,0

7090,7

2587,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений (Расходы на оплату труда)

11 1 01 00590

100

08

01

1592,1

1735,4

1839,6

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных казенных (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

11 1 01 00590

200

08

01

829,9

5353,3

745,5

Расходы на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

11 1 01 00590

800

08

01

2,0

2,0

2,0

2. Муниципальная Программа «Муниципальное управление и гражданское общество»

16 0 00 00000

7424,7

4672,0

4901,5

2.1.Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации»

16 1 00 00000

1073,4

1040,0

1082,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение высшего должностного лица местной администрации (выборные)»

16 1 01 00000

1073,4

1040,0

1082,0

Расходы на обеспечение функций высшего должностного лица местной администрации (Расходы на выплаты персоналу   в целях обеспечения выполнения функций органами местных администраций)

16 1 01 92020

100

01

02

1073,4

1040,0

1082,0

2.2.Подпрограмма  «Управление в сфере функций органов  местной администрации»

16 2 00 00000

933,2

1251,6

1375,8

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций органов местной администрации»

16 2 01 00000

933,2

1251,6

1375,8

Расходы на обеспечение функций органов местной  администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местной администрации)

16 2 01 92010

100

01

04

540,4

531,0

552,0

Расходы на обеспечение функций органов местной  администрации

(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 2 01 92010

200

01

04

391,4

718,6

821,8

Расходы на обеспечение функций органов местной администрации (Иные бюджетные ассигнования)

16 2 01 92010

800

01

04

1,4

2,0

2,0

2.3.Подпрограмма   «Обеспечение реализации Муниципальной Программы»

16 3 00 00000

5025,1

1906,0

2002,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений»

16 3 01 00000

4931,1

1906,0

2002,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Расходы на выплату персоналу)

16 3 01 00590

100

01

13

1694,7

1650,0

1666,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 3 01 00590

200

01

13

241,6

250,0

330,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений(Иные бюджетные ассигнования)

16 3 01 00590

800

01

13

3,2

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение навесного оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)   

16 3 01 20540

200

01

13

200,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) (средства областного бюджета)   

16 3 01 70100

200

01

13

46,9

0,0

0,0

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)     в т.ч.

16 3 01 S8620

200

01

13

2744,7

0,0

0,0

-за счет средств областного бюджета

16 3 01 S8620

200

01

13

2384,0

0,0

0,0

-за счет средств местного бюджета

16 3 01 S8620

200

01

13

360,8

0,0

0,0

Основное мероприятие « Выполнение других расходных обязательств »

16 3 01 00000

94,0

6,0

6,0

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 3 01 90200

200

01

13

88,0

0,0

0,0

Выполнение других расходных обязательств (Иные бюджетные ассигнования)

16 3 01 90200

800

01

13

6,0

6,0

6,0

2.4.Подпрограмма   «Повышение устойчивости бюджета поселения»

16 4 00 00000

139,0

184,0

139,0

Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Копанищенского сельского поселения (проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций)»

16 4 01 00000

1,0

1,0

1,0

Резервный фонд  местной администрации (проведение аварийно-восстановительных работ  и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) (Иные бюджетные ассигнования)

16 4 01 90570

800

01

11

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу поселения»

16 4 02 00000

1,0

1,0

1,0

Процентные платежи по муниципальному долгу  поселения (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

16 4 02 97880

700

13

01

1,0

1,0

1,0

Основное мероприятие «Передача полномочий по заключенным соглашениям »

16 4 03 00000

137,0

182,0

137,0

Расходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

16 4 03 98500

500

01

04

136,0

136,0

136,0

Расходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

16 4 03 98500

500

04

12

1,0

1,0

1,0

Расходы на осуществление части полномочий, передаваемых в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

16 4 03 98500

500

05

02

0,0

45,0

0,0

2.5.Подпрограмма  «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

16 5 00 00000

49,8

80,0

83,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций »

16 5 01 00000

15,0

20,0

23,0

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 5 01 91430

200

03

09

15,0

20,0

23,0

Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности»

16 5 02 00000

34,8

60,0

60,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 5 02 91430

200

03

14

34,8

60,0

60,0

2.6.Подпрограмма  «Социальная поддержка граждан»

16 6  00 00000

90,9

92,0

97,0

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих»

16 6 01 00000

90,9

92,0

97,0

Расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих  местной администрации  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

16 6 01 90470

300

10

01

90,9

92,0

97,0

2.7.Подпрограмма  «Финансовое обеспечение  муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий»

16 8 00 00000

113,3

118,4

122,7

Основное мероприятие «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

16 8 01 00000

113,3

118,4

122,7

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплаты персоналу)

16 8 01 51180

100

02

03

102,1

102,1

102,1

Осуществление первичного  воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

16 8 01 51180

200

02

03

11,2

16,3

20,6

3. Муниципальная Программа «Развитие территории поселения»

19 0 00 00000

1155,1

717,4

1244,5

3.2.Подпрограмма  «Развитие сети уличного освещения»

19 2 00 00000

215,5

221,0

225,0

Основное мероприятие «Расходы по организации уличного освещения поселения»

19 2 01 00000

215,5

221,0

225,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 2 01 90670

200

05

03

171,5

177,0

181,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)(областной бюджет)

19 2 01 S8670

200

05

03

40,0

40,0

40,0

Расходы по организации  уличного освещения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)(софинансирование)

19 2 01 S8670

200

05

03

4,0

4,0

4,0

3.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

19 3 00 00000

510,6

271,7

604,5

Основное мероприятие «Мероприятия по ликвидации  несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее благоустройство»

19 3 01 00000

510,6

271,7

604,5

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории поселения, прочее  благоустройство(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 3 01 90800

200

05

03

410,6

271,7

604,5

Расходы на реализацию природоохранных мероприятий (Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд)

19 3 01 88050

200

05

03

100,0

0,0

0,0

3.4.Подпрограмма   «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

19 4 00 00000

11,1

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятие по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов за счет средств местного и областного бюджета»

19 4 01 00000

11,1

20,0

20,0

Мероприятия по обеспечению сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 4 01 90600

200

05

03

11,1

20,0

20,0

3.5.Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

19 5 00 00000

32,0

40,0

45,0

Основное мероприятие «Мероприятия по повышению энергетической  эффективности и сокращение энергетических издержек в учреждениях поселения»

19 5 01 00000

32,0

40,0

45,0

Мероприятия по повышению энергетической  эффективности и сокращению энергетических издержек в учреждениях поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 5 01 91220

200

05

03

32,0

40,0

45,0

3.7. Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения»

19 7 00 00000

273,9

64,7

250,0

Основное мероприятие « Реализация функций в сфере обеспечения проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения» 

19 7 01 00000

273,9

64,7

250,0

Мероприятия по обеспечению проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 7 01 90500

200

05

02

220,8

64,7

250,0

Мероприятия по обеспечению проведения ремонта сетей и объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)(средства областного бюджета)

19 7 01 70100

200

05

02

53,1

0,0

0,0

3.8. Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха»

19 8 00 00000

112,0

50,0

50,0

Основное мероприятие «Расходы на благоустройство мест массового отдыха населения территории сельского поселения »

19 8 01 00000

112,0

50,0

50,0

Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 8 01 90520

200

04

12

112,0

50,0

50,0

3.9.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения»

19 9 00 00000

0,0

50,0

50,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по развитию градостроительной деятельности»

19 9 01 00000

0,0

50,0

50,0

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

19 9 01 90850

200

04

12

0,0

50,0

50,0

4. Муниципальная программа «Использование  и охрана земель на территории Копанищенского сельского поселения»

05 0 00 00000

15,0

15,0

15,0

4.1.Подпрограмма «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

05 1 00 00000

15,0

15,0

15,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории поселения»

05 1 01 00000

15,0

15,0

15,0

Мероприятия по повышению эффективности использования и охраны земель на территории поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 1 01 90390

200

04

12

15,0

15,0

15,0

5. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

24 0 00 00000

1525,3

2199,7

2457,4

  5.2. Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения»

24 2 00 00000

1525,3

2199,7

2457,4

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения»

24 2 01 00000

1525,3

2199,7

2457,4

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения на территории Копанищенского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

24 2 01 81290

200

04

09

1525,3

2199,7

2457,4

Опубликовано
15.11.2023
Изменено
04.12.2023

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике